О действовавших регулируемых ценах (тарифах) в 2009 году и их влиянии на динамику социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики

Деятельность Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики. Государственное регулирование цен и тарифов. Тарифы на услуги газоснабжения, по снабжению электрической энергией, на услуги по снабжению тепловой энергией, на услуги водоснабжения.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид практическая работа
Язык русский
Дата добавления 07.06.2011
Размер файла 379,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Наименование

товара (работ, услуг)

Объем произведенных товаров (работ, услуг)

(тыс. руб.)

Государствен ный бюджет, %

Республикан ский бюджет, %

Местный бюджет, %

2008

2009

2008 Доходная часть государственного бюджета в 2008 году составила 1 587 619 тыс. руб.

2009 Доходная часть государственного бюджета в 2009 году составила 1 424 109 тыс. руб.

2008 Доходная часть республиканского бюджета в 2008 году составила 1 034 810 тыс. руб.

2009 Доходная часть республиканского бюджета в 2009 году составила   903 790 тыс. руб.

2008 Доходная часть местных бюджетов в 2008 году составила 552 809 тыс. руб.

2009 Доходная часть местных бюджетов в 2009 году составила 520 319 тыс. руб.

Естественные

монополии, в том числе:

813643,0

760625,3

51,2

53,4

78,6

84,2

147,2

146,2

снабжение электрической энергией

409648,7

331162,3

25,8

37,3

39,6

36,6

74,1

63,6

снабжение тепловой энергией (отопление и подогрев воды)

193351,0

193254,8

12,2

13,6

18,7

21,4

34,9

37,1

газоснабжение

116800,6

149489,2

7,4

10,5

11,3

16,5

21,1

28,7

Социально-значимые товары (работы, услуги)

533177,8

539398,5

33,6

37,9

51,5

59,7

96,4

103,7

хлеб и хлебобулочные изделия

161715,4

156308,0

10,2

11,0

15,6

17,3

29,3

30,0

услуги по предоставлению местных и междугородных телефонных разговоров для пользователей фиксированных сетей, в том числе абонентская плата

112921,9

117339,9

7,1

8,2

10,9

13,0

20,4

22,6

мука для хлебопечения

54089,9

70831,7

3,4

5,0

5,2

7,8

9,8

13,6

молоко, кисломолочная продукция и молочные смеси, в том числе детские молочные смеси

71287,5

66847,4

4,5

4,7

6,9

7,4

12,9

12,8

Соотношение объема произведенных в 2008-2009 годах товаров (работ, услуг), цены и тарифы которых подлежат государственному регулированию, к объему расходной части государственного бюджета

Наименование

товара (работ, услуг)

Объем произведенных товаров (работ, услуг)

(тыс. руб.)

Государствен ный бюджет, %

Республикан ский бюджет, %

Местный бюджет, %

2008

2009

2008 Расходная часть государственного бюджета в 2008 году составила 1 925 840 тыс. руб.

2009 Расходная часть государственного бюджета в 2009 году составила 3 308 541 тыс. руб.

2008 Расходная часть республиканского бюджета в 2008 году составила 1 290 079 тыс. руб.

2009 Расходная часть республиканского бюджета в 2009 году составила 2 625 382 тыс. руб.

2008 Расходная часть местных бюджетов в 2008 году составила 635 761 тыс. руб.

2009 Расходная часть местных бюджетов в 2009 году составила 683 159 тыс. руб.

Естественные

монополии, в том числе:

813643,0

760625,3

42,2

23,0

63,1

29,0

128,0

111,3

снабжение электрической энергией

409648,7

331162,3

21,3

10,0

31,8

12,6

64,4

48,5

снабжение тепловой энергией (отопление и подогрев воды)

193351,0

193254,8

10,0

5,8

15,0

7,4

30,4

28,3

газоснабжение

116800,6

149489,2

6,1

4,5

9,1

5,7

18,4

21,9

Социально-значимые товары (работы, услуги), в том числе:

533177,8

539398,5

27,7

16,3

41,3

20,5

83,9

78,9

хлеб и хлебобулочные изделия

161715,4

156308,0

8,4

4,7

12,5

5,9

25,4

22,9

услуги по предоставлению местных и междугородных телефонных разговоров для пользователей фиксированных сетей, в т.ч. абонентская плата

112921,9

117339,9

5,9

3,5

8,8

4,5

17,8

17,2

мука для хлебопечения

54089,9

70831,7

2,8

2,1

4,2

2,7

8,5

10,4

молоко, кисломолочная продукция и молочные смеси в т.ч. детские молочные смеси

71287,5

66847,4

3,7

2,0

5,5

2,5

11,2

9,8

Индекс регулируемых цен (тарифов) на социально значимые товары (работы, услуги) за 2009 год сложился на уровне 1,0512, при этом, в январе наблюдалась дефляция на уровне: -0,0046 и в апреле на уровне: 0,0092.

Индекс регулируемых тарифов на услуги субъектов естественных монополий за 2009 год сложился на уровне 1,0504, при этом, в январе наблюдалась дефляция на уровне: -0,0051 и в апреле на уровне: -0,0093.

Сводный индекс потребительских цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в 2009 году сложился на уровне 1,0570, что на 15,5% ниже уровня 2008 года (84,5%).

Следовательно, темпы роста регулируемых цен (тарифов) на социально-значимые товары (работы, услуги) и на услуги субъектов естественных монополий меньше, общего уровня инфляции, что является положительным фактом. При этом, в 2009 году превышение темпа роста цен (тарифов) на социально-значимые товары (работы, услуги) над темпом роста тарифов на услуги субъектов естественных монополий составило 0,08%.

Наибольший индекс цен (тарифов) по социально значимым товарам (работам, услугам) в 2009 году зафиксирован для следующих видов товаров (работ, услуг): сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов (1,2711), медико-фармацевтическая продукция (1,2271), телеграфная связь (1,2040), школьно-письменные принадлежности (1,1654), содержание и ремонт жилищного фонда (1,1217).

Наименьший индекс цен (тарифов) по социально значимым товарам (работам, услугам): яйца куриные (0,7736), крупы и бобовые (0,7884), макаронные изделия (0,8735), молоко и кисломолочная продукция и молочные смеси, в том числе детские молочные смеси (0,8772), растительное и животное масло, в том числе маргарин (0,9518).

Наибольший индекс тарифов по услугам субъектов естественных монополий в 2009 году зафиксирован для следующих видов услуг: снабжение тепловой энергией (отопление и подогрев воды) (1,0879).

Наименьший индекс тарифов по услугам естественных монополий в 2009 году зафиксирован на услуги водоснабжения и водоотведения (1,0457).

Заключение:

В 2009 году в области государственного регулирования цен (тарифов) на услуги в сфере естественных монополий в целях минимизации последствий влияния мирового экономического кризиса на уровень жизни населения и поддержки хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской Республики были приняты следующие меры:

1. Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2008 года № 828 было продлено до 1 октября 2009 года действие предельных тарифов, утвержденных на 2008 год, на услуги в сфере естественных монополий, а именно:

а) в сфере топливно-энергетического комплекса (услуги газоснабжения, услуги по снабжению электрической и тепловой энергией, водоснабжение и водоотведение);

б) в сфере перевозок пассажиров электротранспортом (троллейбусы);

в) в сфере услуг железнодорожного транспорта в местном сообщении.

2. Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2009 года № 168 с 1 апреля 2009 года снижен предельный тариф на электрическую энергию, отпускаемую организациям и учреждениям, финансируемым из бюджетов всех уровней, и установлен в размере 0,37 руб. за 1 кВт.ч.

3. Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 2009 года № 437 с 1 июля 2009 года снижен предельный тариф на электрическую энергию, отпускаемую организациям городского электрического транспорта, и установлен в размере 0,37 руб. за 1 кВт.ч.

В результате принятых мер:

1) снижена финансовая нагрузка на бюджетные организации, организации городского электрического транспорта и население республики при оплате коммунальных услуг;

2) на предприятиях республики высвобождены оборотные средства, которые могут быть направлены хозяйствующими субъектами на необходимые цели (выплата заработной платы, приобретение материалов и т.д.) без привлечения заемных средств.

В целях плавного введения в действие с 1 января 2010 года тарифов на услуги в сфере естественных монополий, установленных на 2009 год, и минимизации влияния продолжающегося мирового экономического кризиса на социально-экономическое развитие Приднестровской Молдавской Республики было принято решение ввести данные тарифы поэтапно. В связи с этим, с 1 октября 2009 года увеличены предельные тарифы на услуги естественных монополий, а именно:

а) на услуги в сфере топливно-энергетического комплекса (услуги газоснабжения, услуги по снабжению электрической и тепловой энергией, водоснабжение и водоотведение) - на 6,2 - 9,0 процентов по видам услуг (Указ Президента ПМР от 25 сентября 2009 года № 683);

б) на перевозку пассажиров электротранспортом (троллейбусы) - на 7,7 процентов (Указ Президента ПМР от 29 сентября 2009 года № 693);

в) на услуги железнодорожного транспорта в местном сообщении - на 9,0 процентов (Указ Президента ПМР от 29 сентября 2009 года № 694).

В сфере регулирования социально значимых товаров (работ, услуг), на которые устанавливались предельные уровни цен (тарифов), в течение отчетного периода наблюдалось следующее:

1. Снижение действующих цен (тарифов) по отношению к ценам (тарифам), действовавшим в 2008 году:

а) мука - на 5,1- 9% в зависимости от сорта муки с 1 июля 2009 года;

б) услуги телефонной связи - на 12,5% по междугородным разговорам и на 31,8% по связи абонентов местных телефонных сетей на сеть мобильной сотовой связи.

2. Действующие цены (тарифы) оставались на уровне цен (тарифов) 2008 года:

а) хлеб и хлебобулочные изделия;

б) услуги телефонной связи (абонентская плата и 1 минута разговора по местной телефонной сети);

в) услуги телеграфной связи;

г) услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на регулярных маршрутах и услуги по продаже проездных документов;

д) наем государственной и муниципальной жилой площади в городах Тирасполь, Бендеры, Григориополь, Рыбница, Каменка;

е) услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий в городах Тирасполь, Бендеры, Григориополь, Каменка;

ж) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов в городах Григориополь и Каменка.

3. Действующие цены (тарифы) увеличены к уровню цен (тарифов) 2008 года:

а) услуги почтовой связи - на 15,4%;

б) наем государственной и муниципальной жилой площади в городах Слободзея и Дубоссары - на 10,0%;

в) услуги по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного фонда, санитарному содержанию зданий и прилегающих территорий в городах Слободзея, Дубоссары, Рыбница - на 17,2 - 20,0%;

г) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов в городах Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Дубоссары, Рыбница - на 16,1 - 40,2%;

д) услуги по ремонту и эксплуатации лифтов - на 27,8 - 29,7%.

По таким видам социально значимых товаров (работ, услуг): молоко, кисломолочная продукция и молочные смеси, в том числе детские молочные смеси, макаронные изделия, крупы и бобовые, консервная продукция для детского питания, растительное и животное масло, в том числе маргарин, яйца, медико-фармацевтическая продукция, мыло хозяйственное, школьно-письменные принадлежности, ритуальные услуги, установка, установка (монтаж), наладка и ремонт приборов учета расхода газа, электроэнергии, тепловой энергии и воды, регулирование цен (тарифов) производилось методом установления предельного уровня рентабельности и (или) торговой надбавки.

Предельные уровни рентабельности на социально значимые товары для организаций-изготовителей республики в 2009 году в сравнении с 2008 годом были снижены с 20% до 17%, а также уровни торговых надбавок снижены с 12-25% до 11-22%. При этом, экономия затрат населения от приобретения социально значимых товаров за 2009 год составила 20063,1 тыс. руб. ПМР.

В сфере регулирования цен (тарифов) на услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями, проведена работа по упорядочению перечня оказываемых услуг в части установления цен (тарифов) только на виды услуг, которые определены уставными документами данных учреждений и относятся к основным направлениям их деятельности. Предельные уровни цен (тарифов) на услуги государственных и муниципальных учреждений устанавливались с учетом покрытия расходов, связанных с их оказанием, без извлечения прибыли в пределах прогнозируемого уровня инфляции до 116,0%.

В целях обеспечения экономической стабильности и минимизации влияния мирового финансового кризиса 2008-2009 годов на социально-экономическое развитие Приднестровской Молдавской Республики, тарифы на платные услуги учреждений, оказываемые в рамках реализации Законов Приднестровской Молдавской Республики «О ветеринарной деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О защите растений», «О недрах», были снижены на 30%. А также, во исполнение статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 23 апреля 2009 года № 733-З-IV «О некоторых особенностях действия ряда положений законов Приднестровской Молдавской Республики в целях реализации государственных мер по минимизации последствий влияния мирового экономического кризиса 2008-2009 годов на экономику Приднестровской Молдавской Республики», услуги учреждений, связанные с проведением обязательных форм государственного контроля и сопутствующих им процедур (проведение экспертиз, расследований, обследований, лабораторных испытаний и иные) осуществлялись без взимания платы и с взиманием платы в размере не более 50% от соответствующих тарифов, установленных на 2008 год в рамках вышеперечисленных законов и Законов Приднестровской Молдавской Республики «О сертификации продукции и услуг» и «Об охране окружающей среды». При этом, экономия затрат организаций, пользователей услуг учреждений республики, за 2009 год составила 2991,0 тыс. руб. ПМР.

Государственное регулирование цен (тарифов) на работы, услуги по стандартизации, метрологии и обязательной сертификации продукции и услуг осуществлялось в соответствии с основными принципами ценообразования посредством установления предельных уровней (нормативов) рентабельности в размере 15 процентов. В целях реализации государственных мер по минимизации последствий влияния мирового экономического кризиса 2008-2009 годов на экономику Приднестровской Молдавской Республики, действующие тарифы на работы по стандартизации и обязательной сертификации продукции и услуг были снижены на 30% по отношению к предельным уровням цен (тарифов).

Экономия затрат организаций, пользователей услуг, от снижения тарифов по стандартизации в 2009 году составила 105,5 тыс. руб. ПМР, по обязательной сертификации продукции и услуг - 993,3 тыс. руб. ПМР.

Следует отметить, что и в дальнейшем, государственная политика в области цен (тарифов) и ценообразования будет направлена на обеспечение устойчивого развития экономики республики и защиту интересов потребителей от необоснованного изменения регулируемых цен (тарифов).

В целях социальной защиты населения, цены и тарифы на товары (работы, услуги) в сферах государственного регулирования будут формироваться Министерством экономики, как органом государственного регулирования цен (тарифов), не выше прогнозируемого уровня инфляции.

Приложение к информации о действовавших регулируемых ценах (тарифах) в 2009 году и их влиянии на динамику социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики

Фактические структуры тарифов и объемы реализованных услуг в сфере естественных монополий за 2009 год

ООО «Тираспольтрансгаз - Приднестровье»

1. Услуги по транспортировке природного газа по магистральным трубопроводам на территории ПМР

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Факт

1

Материальные затраты

руб.

1351433

2

Заработная плата

руб.

4054422

3

Единый социальный налог

руб.

970036

4

Амортизация

руб.

15651062

5

Общехозяйственные расходы

руб.

7841057

6

Прочие

руб.

2946156

7

Электроэнергия

руб.

117509

8

Технологические потери

руб.

7620367

9

Всего затрат

руб.

40552051

10

Прибыль, убыток

руб.

17622980

11

Доход от реализации

руб.

58175031

12

Объем транспортируемого газа

тыс. куб.м.

1742386,766

13

Тариф (п.11/п.12)

руб.

33,39

2. Услуги по транспортировке природного газа по распределительным сетям

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Факт

1

Материальные затраты

руб.

2716060

2

Заработная плата

руб.

23609059

3

Единый социальный налог

руб.

5677097

4

Амортизация

руб.

29209532

5

Общехозяйственные расходы

руб.

16559708

6

Прочие

руб.

4595687

7

Технологические потери

руб.

7667885

8

Всего затрат

руб.

90035028

9

Прибыль, убыток

руб.

-32464942

10

Доход от реализации (убыток)

руб.

57570086

11

Объем транспортируемого газа

тыс. куб.м.

467404,248

12

Тариф (п.8/п.11)

руб.

192,63

Электрическая энергия, отпускаемая с шин Дубоссарской ГЭС

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Факт

1

Материальные затраты

тыс. руб.

1632

2

Заработная плата

тыс. руб.

4770

3

Единый социальный налог

тыс. руб.

1137

4

Амортизация

тыс. руб.

8674

5

Прочие

тыс. руб.

1701

6

Всего затрат

тыс. руб.

17914

7

Прибыль, убыток

тыс. руб.

5097

8

Доход от реализации

тыс. руб.

23011

9

Полезный отпуск электроэнергии

тыс. кВт.ч.

301717

10

Тариф 1 кВтч. с шин Дубоссарской ГЭС (п.8/п.9)

руб.

0,076

Услуга по переработке топлива на ЗАО «Молдавская ГРЭС» для потребителей внутреннего рынка

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Факт

1

Материальные затраты

тыс. руб.

5776,3

2

Заработная плата

тыс. руб.

27582,5

3

Единый социальный налог

тыс. руб.

6567,7

4

Амортизация

тыс. руб.

12461,8

5

Прочие всего:

тыс. руб.

26206,5

5.1

общехозяйственные расходы с учетом процентных расходов

тыс. руб.

16637,6

5.2

плата за воду

тыс. руб.

390,6

5.3

Химреагенты

тыс. руб.

1246,2

5.4

плата за выбросы

тыс. руб.

1274,6

5.5

налог на землю

тыс. руб.

756,0

5.6

подрядные работы и прочие расходы

тыс. руб.

5901,5

6

Всего затрат

тыс. руб.

78594,8

7

Прибыль, убыток

тыс. руб.

25713,5

8

Доход от реализации

тыс. руб.

104308,3

9

Отпуск электроэнергии

тыс. кВт.ч.

1 171 000

10

Тариф по переработке топлива 1 кВтч (п.8/п.9)

руб.

0,089

Услуга распределительных сетей по распределению и поставке электрической энергии потребителям

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

ГУП «ЕРЭС»

ГУП «ГК Днестрэнерго»

1

Материальные затраты

тыс. руб.

13608

7242

2

Заработная плата

тыс. руб.

34984

22825

3

Единый социальный налог

тыс. руб.

8682

5390

4

Амортизация

тыс. руб.

18856

13736

5

Прочие

тыс. руб.

4186

3610

6

Себестоимость

тыс. руб.

83826

52803

7

Прибыль, убыток

тыс. руб.

13237

17255

8

Всего стоимость услуг

тыс. руб.

93513

70058

9

Технологические потери

тыс. руб.

40101

15678

10

Итого с учетом технологических потерь

тыс. руб.

133614

85736

11

Полезный отпуск электроэнергии

тыс. кВт.ч.

814 939

1 418 376

12

Тариф (п.10/п.11)

руб./ кВтч

0,164

0,0604

Электрическая энергия, отпускаемая населению

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Фактический тариф, руб.

1

Стоимость произведенной электроэнергии

кВт.ч.

0,1169

2

Услуги по передаче электроэнергии по линиям 1 класса

кВт.ч.

0,0549

3

Услуги распределительных сетей по распределению и поставке электроэнергии

кВт.ч.

0,1389

4

Итого

кВт.ч.

0,3107

5

Полезный отпуск

тыс. кВт.ч.

333 320

Электрическая энергия, отпускаемая промышленным и прочим потребителям

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Фактический тариф, руб.

1

Стоимость произведенной электроэнергии

кВт.ч.

0,3664

2

Услуги по передаче электроэнергии по линиям 1 класса

кВт.ч.

0,0603

3

Услуги распределительных сетей по распределению и поставке электроэнергии

кВт.ч.

0,1748

4

Итого

кВт.ч.

0,6015

5

Полезный отпуск

тыс. кВт.ч.

419 670

Электрическая энергия, отпускаемая бюджетным потребителям

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Фактический тариф, руб.

1

Стоимость произведенной электроэнергии

кВт.ч.

0,1583

2

Услуги по передаче электроэнергии по линиям 1 класса

кВт.ч.

0,0710

3

Услуги распределительных сетей по распределению и поставке электроэнергии

кВт.ч.

0,1470

4

Итого

кВт.ч.

0,3763

5

Полезный отпуск

тыс. кВт.ч.

57 973,6

МГУП «Тирастеплоэнерго» руб. ПМР

Наименование статей

Ед-цы измер.

МГУП "Тирастеплоэнерго"

в том числе

бюджетные организации и прочие потребители

население

Кол-во

Тариф

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

1. Расходы на энергоносители

70 709 003,0

21 468 166,0

49 240 837,0

в том числе:

1.1 Природный газ всего

тыс.м.куб

117 232

45 590 992,0

18 930

17 365 439,0

98 302

28 225 553,0

1.1.1 природный газ для бюджет. орг. и прочих потребителей

тыс.м.куб

18 930

917,35

17 365 439,0

18 930

17 365 439,0

0,0

1.1.2 природный газ для населения

тыс.м.куб

98 302

287,13

28 225 553,0

0,0

98 302

28 225 553,0

1.2 Электроэнергия

квт.час

37 918 592

0,60

22 837 955,0

6 193 548

3 730 307,0

31 725 044

19 107 648,0

1.3 Реактивная эл/эн

тыс.квт.час

6 995

40,00

279 798,0

1 143

45 702,0

5 852

234 096,0

1.4 Водоснабжение

м.куб

699 703

1,59

1 115 145,0

114 288

182 146,0

585 415

932 999,0

1.5 Водоотведение

м.куб

163 119

1,31

213 572,0

26 644

34 884,0

136 475

178 688,0

1.6 Химически очищенная вода

м.куб

44 238

15,18

671 541,0

7 226

109 688,0

37 012

561 853,0

2. Эксплуатационные расходы

54 611 179,0

9 811 461,0

44 799 718,0

в том числе:

2.1 Материальные затраты всего

10 793 589,0

2 654 382,0

8 139 207,0

2.1.1 сырье и материалы

8 730 083,0

2 317 333,0

6 412 750,0

2.1.2 услуги стор.организаций

2 063 506,0

337 049,0

1 726 457,0

2.2 Затраты на оплату труда

29 069 547,0

4 748 163,0

24 321 384,0

2.3 Амортизация

5 526 550,0

902 696,0

4 623 854,0

2.4 Прочие расходы

1 363 232,0

222 668,0

1 140 564,0

2.5 Налоги

7 858 261,0

1 283 552,0

6 574 709,0

Итого себестоимость

125 320 182,0

31 279 627,0

94 040 555,0

Себестоимость 1 Гкал

179,57

274,40

161,06

Рентабельность

%

4,58

Полезный отпуск всего

Гкал

697 884

131 055 546,0

113 991

33 189 370,0

583 893

97 866 176,0

в том числе:

бюджетные организации

и прочие потребители

Гкал

113 991

291,16

33 189 370,0

113 991

33 189 370,0

население

Гкал

583 893

167,61

97 866 176,0

583 893

97 866 176,0

МУП «Бендерытеплоэнерго» руб. ПМР

Наименование статей

Ед-цы измер.

МУП «Бендерытеплоэнерго»

в том числе

бюджетные организации и прочие потребители

население

Кол-во

Тариф

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

1. Расходы на энергоносители

30 136 693,56

8 114 296,21

22 022 397,35

в том числе:

1.1 Природный газ всего

тыс.м.куб

51 650,00

19 373 816,06

7 097,10

6 569 869,43

44 552,90

12 803 946,63

1.1.1 природный газ для бюджет. орг. и прочих потребителей

тыс.м.куб

7 097,10

925,71

6 569 869,43

7 097,10

6 569 869,43

0,00

1.1.2 природный газ для населения

тыс.м.куб

44 552,90

287,39

12 803 946,63

0,00

44 552,90

12 803 946,63

1.2 Электроэнергия

тыс.квт.час

16 873,36

602,86

10 172 326,88

2 421,26

1 459 685,30

14 452,11

8 712 641,58

1.3 Реактивная эл/эн

тыс.квт.час

1 309,46

40,00

52 378,28

187,90

7 516,06

1 121,56

44 862,22

1.4 Водоснабжение

тыс.м.куб

228,49

2068,96

472 725,42

32,79

67 834,07

195,70

404 891,35

1.5 Водоотведение

тыс.м.куб

30,71

2131,27

65 446,92

4,41

9 391,35

26,30

56 055,57

1.6 Химически очищенная вода

тыс.м.куб

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Эксплуатационные расходы

26 150 540,00

3 752 490,38

22 398 049,62

в том числе:

2.1 Материальные затраты всего

4 735 970,00

679 591,39

4 056 378,61

2.1.1 сырье и материалы

4 008 930,00

575 264,27

3 433 665,73

2.1.2 услуги стор.организаций

727 040,00

104 327,12

622 712,88

2.2 Затраты на оплату труда

18 155 960,00

2 605 302,42

15 550 657,58

2.3 Амортизация

1 922 910,00

275 929,34

1 646 980,66

2.4 Прочие расходы

665 370,00

95 477,74

569 892,26

2.5 Налоги

670 330,00

96 189,48

574 140,52

Итого себестоимость

56 287 233,56

11 866 786,59

44 420 446,97

Себестоимость 1 Гкал

176,41

259,18

162,54

Рентабельность

%

2,34

Полезный отпуск всего

Гкал

319072,25

57 602 244,65

45785,50

12 557 277,30

273286,75

45 044 967,35

в том числе:

бюджетные организации

и прочие потребители

Гкал

45785,50

274,26

12 557 277,30

45785,50

12 557 277,30

население

Гкал

273286,75

164,83

45 044 967,35

273286,75

45 044 967,35

МУП «Григориополь-термоком» руб. ПМР

Наименование статей

Ед-цы измер.

МУП “Григориополь-термоком"

в том числе

бюджетные организации и прочие потребители

население

Кол-во

Тариф

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

1. Расходы на энергоносители

2956101,0

1193273,0

1762828,0

в том числе:

1.1 Природный газ всего

тыс.м.куб

4710

2016106,0

1052

958274,0

3658

1057832,0

1.1.1 природный газ для бюджет. орг. и прочих потребителей

тыс.м.куб

1052

910,91

958274,0

1052

958274,0

0

1.1.2 природный газ для населения

тыс.м.куб

3658

289,18

1057832,0

0

3658

1057832,0

1.2 Электроэнергия

тыс.квт.час

1264

669,43

846159,0

316

211540,0

948

634619,0

1.3 Реактивная эл/эн

тыс.квт.час

0

0

1.4 Водоснабжение

тыс.м.куб

31

2922

90582,0

8

22645,0

23

67937,0

1.5 Водоотведение

тыс.м.куб

1

3254

3254,0

0,3

814,0

0,7

2440,0

1.6 Химически очищенная вода

тыс.м.куб

0

0

0

2. Эксплуатационные расходы

3690864,0

922716,0

2768148,0

в том числе:

2.1 Материальные затраты всего

536382,0

134096,0

402286,0

2.1.1 сырье и материалы

358328,0

89582,0

268746,0

2.1.2 услуги стор.организаций

178054,0

44514,0

133540,0

2.2 Затраты на оплату труда

1823303,0

455826,0

1367477,0

2.3 Амортизация

717734,0

179433,0

538301,0

2.4 Прочие расходы

127701,0

31925,0

95776,0

2.5 Налоги

485744,0

121436,0

364308,0

Итого себестоимость

6646965,0

2115989,0

4530976,0

Себестоимость 1 Гкал

285,0

358,52

260,08

Рентабельность

%

-30,8

Полезный отпуск всего

Гкал

23 323

4 597 053,0

5 902

1 679 133,0

17 421

2 917 920,0

в том числе:

бюджетные организации и

прочие потребители

Гкал

5 902

284,50

1 679 133,0

5 902

1 679 133,0

население

Гкал

17 421

167,49

2 917 920,0

17 421

2 917 920,0

МУП «Тираспольское УВКХ»

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Водоснабжение

Водоотведение (канализация)

1

Электроэнергия

руб.

9341997

4548551

2

Теплоэнергия

руб.

84437

11872

3

Материалы

руб.

385258

11709

4

Топливо

руб.

16289

-

5

Фонд оплаты труда

руб.

4517408

3438282

6

Единый социальный налог

руб.

1083043

824326

7

Общепроизводственные расходы

руб.

693675

693675

8

Общехозяйственные расходы

руб.

1796920

1796920

9

Амортизация ОФ

руб.

804736

292200

10

Вода на собственные нужды

руб.

32373

-

11

Стоки на собственные нужды

руб.

-

7279

12

Ремонтный фонд

руб.

787243

513440

Итого:

руб.

19543379

12138254

Объем реализованной продукции, в т.ч.

руб.

19756076

11879770

Население

руб.

15979889

8542608

Прочие потребители

руб.

2391634

2470924

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

руб.

1384553

866238

Объем, в т.ч.

тыс.м3

14684

14405

Население

тыс.м3

11918

10416

Прочие потребители

тыс.м3

1750

2949

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

тыс.м3

1016

1040

Себестоимость 1 м3

руб.

1,33

0,84

Прибыль (убыток)

руб.

212697

-258484

Рентабельность

%

1,1

-2,13

МУП «УВКХ» г. Бендеры

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Водоснабжение

Водоотведение (канализация)

1

Материалы

руб.

509400

316600

2

Ремонтный фонд

руб.

881700

1116600

3

Электроэнергия

руб.

6144700

1834500

4

Теплоэнергия (газ)

руб.

37600

58200

5

Фонд оплаты труда

руб.

4700600

5986500

6

Единый социальный налог

руб.

1115500

1431400

7

Амортизация ОФ

руб.

662100

855300

8

Накладные расходы

руб.

744700

1187800

Итого:

руб.

14796300

12786900

Объем реализованной продукции, в т.ч.

руб.

12846600

9905200

Население

руб.

10320000

7836800

Прочие потребители

руб.

1674900

1317400

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

руб.

851700

751000

Объем, в т.ч.

тыс.м3

6221,1

4552,4

Население

тыс.м3

5074,5

3697,8

Прочие потребители

тыс.м3

732,9

502,6

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

тыс.м3

413,7

352

Себестоимость 1 м3

руб.

2,38

2,81

Прибыль (убыток)

руб.

-1949700

-2881700

Рентабельность

%

-13,18

-22,54

МУП «Рыбницкое ПВКХ»

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Водоснабжение

Водоотведение (канализация)

1

Материалы

руб.

180254

161092

2

Электроэнергия

руб.

2822350

2659811

3

Фонд оплаты труда

руб.

1165179

1340330

4

Амортизация ОФ

руб.

310880

674950

5

Налоги

руб.

340200

412861

6

Прочие

руб.

483

486

7

Общепроизводственные расходы

руб.

335071

421886

8

Общехозяйственные расходы

руб.

460026

434894

Итого:

руб.

5614443

6106310

Объем реализованной продукции, в т.ч.

руб.

5952950

5488060

Население

руб.

4877869

4030216

Прочие потребители

руб.

613995

1098404

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

руб.

461086

359440

Объем, в т.ч.

м3

3915313

3195429

Население

м3

3208022

2346024

Прочие потребители

м3

404190

640044

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

м3

303101

209361

Себестоимость 1 м3

руб.

1,43

1,91

Прибыль (убыток)

руб.

338507

-618250

Рентабельность

%

6,03

-10,12

МУП «Дубоссарское УВКХ»

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Водоснабжение

Водоотведение (канализация)

1

Материалы

руб.

334527

142263

2

Электроэнергия

руб.

1602895

266790

3

Газ сжиженный

руб.

4351

4351

4

Фонд оплаты труда

руб.

1194423

980245

5

Единый социальный налог

руб.

278124

234297

6

Амортизация ОФ

руб.

264324

219917

7

Налоги

руб.

41726

58802

8

Услуги сторонних организаций

руб.

33731

980

9

Ремонтный фонд

руб.

210191

62886

10

Вода на собственные нужды

руб.

1086

2738

11

Стоки на собственные нужды

руб.

902

536

12

Общепроизводственные расходы

руб.

710844

542793

13

Общехозяйственные расходы

руб.

460551

345618

Итого:

руб.

5137675

2862216

Объем реализованной продукции, в т.ч.

руб.

3719157

2721626

Население

руб.

3251970

1351554

Прочие потребители

руб.

235474

1133929

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

руб.

231713

236143

Объем, в т.ч.

тыс.м3

1705

856

Население

тыс.м3

1491

551

Прочие потребители

тыс.м3

108

209

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

тыс.м3

106

96

Себестоимость 1 м3

руб.

3,01

3,34

Прибыль (убыток)

руб.

-1418518

-140590

Рентабельность

%

-27,6

-4,9

МУП «ПУЖКХ п. Первомайск»

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Водоснабжение

Водоотведение (канализация)

1

Фонд оплаты труда

руб.

909806

697715

2

Единый социальный налог

руб.

193838

148187

3

Материалы

руб.

86645

8713

4

Электроэнергия

руб.

540244

206370

5

Амортизация ОФ

руб.

50201

124463

6

Ремонтный фонд

руб.

110544

10617

7

Прочие прямые затраты

руб.

177914

60388

8

Налоги

руб.

-

3086

9

Вода на собственные нужды

руб.

-

-

10

Прочие расходы

руб.

-

-

Итого:

руб.

2069192

1259539

Объем реализованной продукции, в т.ч.

руб.

642733

664245

Население

руб.

626500

645300

Прочие потребители

руб.

4833

2545

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

руб.

11400

16400

Объем, в т.ч.

тыс.м3

259,8

168,7

Население

тыс.м3

220,3

139,9

Прочие потребители

тыс.м3

36,5

25,6

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

тыс.м3

3,0

3,2

Себестоимость 1 м3

руб.

7,96

7,47

Прибыль (убыток)

руб.

-1426459

-595294

Рентабельность

%

-68,93

-47,26

МУП «Каменское ПУЖКХ»

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Водоснабжение

Водоотведение (канализация)

1

Материалы

руб.

17944

15246

2

Электроэнергия

руб.

172972

33343

3

Теплоэнергия

руб.

-

327

4

Топливо

руб.

21067

26907

5

Фонд оплаты труда

руб.

323817

430107

6

Единый социальный налог

руб.

77716

103226

7

Амортизация ОФ

руб.

177911

137481

8

Ремонтный фонд

руб.

24339

37358

9

Общепроизводственные расходы

руб.

8293

20619

10

Общехозяйственные расходы

руб.

118750

157728

Итого:

руб.

942809

962342

Объем реализованной продукции, в т.ч.

руб.

739366

711225

Население

руб.

532610

276955

Прочие потребители

руб.

51358

232291

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

руб.

155398

201979

Объем, в т.ч.

м3

190988

192027

Население

м3

137601

73208

Прочие потребители

м3

13245

65390

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

м3

40142

53429

Себестоимость 1 м3

руб.

4,94

5,01

Прибыль (убыток)

руб.

-203443

-251117

Рентабельность

%

-21,6

-26,1

МУП «Григориополь-Водоканал»

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Водоснабжение

Водоотведение (канализация)

1

Фонд оплаты труда

руб.

908000

769000

2

Единый социальный налог

руб.

213200

180600

3

Амортизация ОФ

руб.

124900

87900

4

Текущий ремонт

руб.

-

-

5

Электроэнергия

руб.

1161500

1032100

6

Прочие расходы

руб.

221700

173000

7

Налоги

руб.

24500

16500

Итого:

руб.

2653800

2259100

Объем реализованной продукции, в т.ч.

руб.

1161000

724900

Население

руб.

979400

519200

Прочие потребители

руб.

115400

25300

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

руб.

66200

180400

Объем, в т.ч.

тыс.м3

450,3

189,9

Население

тыс.м3

389,3

140,1

Прочие потребители

тыс.м3

41,6

6,1

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней

тыс.м3

19,4

43,7

Себестоимость 1 м3

руб.

5,89

11,90

Прибыль (убыток)

руб.

-1492800

-1534200

Рентабельность

%

-56,25

-67,91

МУП «Тираспольское троллейбусное управление» тыс. руб. ПМР

п/п

Наименование статей

2009 год Факт.

Городской

маршрут

Маршрут г.Тирасполь-

г.Бендеры

1.

Доход от основной деятельности

4433

2.

Трансферты на покрытие убытков из местного бюджета

6040

4921

1119

Всего доходов

10473

3.

Расходы всего: в том числе

10906

8974

1932

3.1

Сырьё и материалы

2266

1865

401

3.2

Топливо

174

143

31

3.3

Энергия

1907

1569

338

3.4

Затраты на оплату труда

4747

3906

841

3.5

Единый социальный налог

1136

935

201

3.6

Прочие налоги, включаемые в себестоимость продукции

59

49

10

3.7

Амортизация основных фондов

425

349

76

3.8

Износ МБП

3.9

Прочие затраты

192

158

34

4

Количество перевезенных платных пассажиров (тыс. чел.)

3692,8

3166,5

526,3

5

Протяжённость маршрута (км.)

58,3

47,5

10,8

6

Тариф

(Расходы всего/ Количество перевезенных платных пассажиров)

2,83

3,67

7

Себестоимость перевозки с учётом трансфертов

1,28

1,54

МУП «Бендерское троллейбусное управление» тыс. руб. ПМР

п/п

Наименование статей

2009 год Факт.

Городской

маршрут

Маршрут г.Бендеры - г.Тирасполь

1.

Доход от основной деятельности

5373,4

2.

Трансферты на покрытие убытков из местного бюджета

4751,1

4076,8

674,3

Всего доходов

10124,5

3.

Расходы всего: в том числе

10952

9398

1554

3.1

Сырьё и материалы

1181

1013

168

3.2

Топливо

231

198

33

3.3

Энергия

1994

1712

282

3.4

Затраты на оплату труда

5176

4442

734

3.5

Единый социальный налог

1118

959

159

3.6

Прочие налоги, включаемые в себестоимость продукции

63

54

9

3.7

Амортизация основных фондов

610

523

87

3.8

Прочие затраты

579

497

82

4.

Количество перевезенных платных пассажиров (тыс. чел.)

4737,1

4155,5

581,6

5.

Протяжённость маршрута (км.)

76,1

65,3

10,8

6.

Тариф

(Расходы всего/ Количество перевезенных платных пассажиров)

2,26

2,67

7.

Себестоимость перевозки с учётом трансфертов

1,28

1,51

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.