Расчет технико-экономических показателей электроцеха

Современное состояние и перспективы развития энергетики. Задачи энергетической службы и ее место в структуре предприятия. Производственная программа электроцеха. Расчет эффективного времени работы. Тарифный фонд заработной платы. Сводный план по труду.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 29.03.2013
Размер файла 46,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Современное состояние и перспективы развития энергетики.

Чтобы получить энергию, необходимо затратить некоторое количество энергетических ресурсов. Под энергетическими ресурсами понимают все природные источники энергии, которые можно превращать в используемую энергию различных видов.

Существует много форм энергии, которые использует человек, обеспечивая свою жизнедеятельность. При этом существует возможность различного преобразования одних форм энергии в другие.

Совокупность всех видов преобразования энергии от источников получения природных энергетических ресурсов до приемников энергии включительно будем называть энергетикой. Иначе говоря, энергетика в широком смысле есть совокупность естественных и искусственных систем, предназначенных для получения, преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов.

Из всех видов потребляемой в современном мире энергии наибольшее распространение имеет электроэнергия.

В самом деле, электроэнергия легко превращается в любых количествах во многие другие, широко используемые формы энергии. Без больших потерь она практически мгновенно может быть передана на любое расстояния. Производство электроэнергии можно легко концентрировать на электростанциях любой мощности. Вместе с тем при распределении электроэнергию можно дробить на произвольные порции от мегаватт в производстве алюминия, до микроватт в элементах ЭВМ. Это позволяет осуществлять питание любых по мощности потребителей, в том числе рассредоточенных на больших расстояниях. Наконец, электроэнергия обладает высокой экологической чистотой. В процессе ее использования не происходит никаких вредных газовых и материальных выбросов в природную среду.

Благодаря этому в наши дни электроэнергия становится энергоносителем, наиболее соответствующим требованиям социально-экономического прогресса, и задача бесперебойного снабжения ею потребителей становится важнейшей задачей энергопроизводства. В настоящее время ни одна отрасль хозяйствования не обходиться без электроэнергии. Это во многом объясняет то обстоятельство, что сегодня в промышленно развитых странах мира наблюдается устойчивая тенденция увеличения расхода первичных энергоресурсов на производство электроэнергии. Так, удельный вес электроэнергии в этих странах в общем объеме потребления энергии возрос с 4% в 1930г. до 29%. Признается, что эта тенденция сохраниться и в будущем. При этом потребность в электроэнергии будет расти опережающими темпами по сравнению с темпом прироста энергии вообще.

Вместе с тем процесс производства электроэнергии коренным образом отличается от любого другого производственного процесса. Это отличие состоит в том, что в электроэнергетики цикл производства, распределения и потребления электроэнергии осуществляется одновременно. Поэтому никакое изменение выработки электроэнергии не может быть совершенно без соответствующего изменения спроса на нее со стороны потребителей, что исключает возможность непосредственного складирования ее без предварительного потребления. Отсюда при планировании энергопроизводства наряду с объемом продукции необходимо учитывать и режим потребления электроэнергии во времени.

Перспективы развития, на примере гидроэнергетики, в России определены Энергетической программой, предусматривающей экономически оправданное дальнейшее комплексное освоение гидроэнергетических ресурсов.

Эти задачи связаны с необходимостью качественного изменения структуры энергетического баланса страны в сторону форсированного развития ядерной энергетики. Для производства энергетической и тепловой энергии и высвобождения на этой основе значительного количества органического топлива. При этом дальнейшее развитие гидроэнергетики органически увязывается с интересами всех отраслей народного хозяйства путем комплексного использования гидроресурсов для нужд водоснабжения, мелиорации, транспорта, рыбного хозяйства и др.

Основные направления развития гидроэнергетики намечены по основным регионам страны. В районах Сибири - дальнейшее освоение высокоэффективных гидроэнергетических ресурсов Ангаро-Енисейского бассейна и верховья Оби, в частности ее притока Катуни, где предполагается сооружение шести ГЭС суммарной мощностью около 4 млн. кВт с выработкой 19 млрд. кВт. ч. Сооружение крупных ГЭС Сибири будет иметь большое значение для энергоснабжения не только района Сибири, но и европейской части России. На их основе и местной сырьевой базе будут создаваться основные территориально-производственные комплексы с энергоемким производством.

В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - строительство ГЭС на Витиме, Олекме и Колыме с целью создания необходимой энергетической базы развития народного хозяйства в зоне Байкало-Амурской магистрали и районов Северо-Востока.

В более далекой перспективе просматривается целесообразность освоения основного русла Лены, а также сооружения ГЭС на р. Амгуэме на Чукотке и р. Кроноцкой на Камчатке.

В европейской части страны - максимальное использование гидроэнергетических ресурсов рек Северо-Запада, Северного Кавказа и Закавказья для смягчения напряженности энергетического баланса в этом регионе, а также строительства гидроаккумулирующих электростанции для повышения экономичности, качества и надежности работы ТЭС и АЭС в энергосистеме. Гидроаккумулирующие электростанции позволят также экономически наиболее эффективно разместить аварийные резервы мощности энергосистемы Центра.

В Средней Азии и Казахстане - строительство гидроузлов комплексного назначения, обеспечивающих регулирования стока рек для выработки электроэнергии и развития орошаемого земледелия. С этой целью на завершаемом этапе произойдет полное освоение гидроэнергетического потенциала рек Вахша, Нарына и Иртыша.

Начнется строительство малых ГЭС на реках бассейнов оз. Иссык-Куль, Балхаш, а также на ранее построенных гидроузлах неэнергетического назначения, на оросительных каналах с максимальной унификацией основных гидротехнических сооружений и электросилового оборудования. Считается перспективным строительство каскада ГЭС на р. Чарын.

Таким образом, предположительно можно считать, что в обозримой перспективе может быть освоено 40 - 45 % экономического потенциала гидроэнергетических ресурсов страны.

1. Задачи энергетической службы

Энергетическая служба имеет самостоятельное и в то же время специфическое место в структуре предприятия. Она является вспомогательной службой, не принимающей непосредственного участия в выпуске продукции, но в, то, же время без энергетической службы не может осуществляться производственная деятельность предприятия.

Энергетическая служба обязана обеспечить надёжное, бесперебойное и безопасное снабжение всеми видами энергии. От исправности Энергетического оборудования и сетей зависит экономичность режимов работы энергетического и технологического оборудования.

Поскольку энергетическая служба не создаёт материальных ценностей, входящих в товарную продукцию предприятия, и её деятельности связана с увеличением накладных расходов, то выполнение возложенных задач должно производиться с минимальными затратами. Это требование приобрело большое значение с переходом на новые методы хозяйствования, с проведением режимов экономии, с усилением роли экономических рычагов в повышении эффективности производства. Без чёткой системы профилактических ремонтов, регламентации периодичности ремонтов, их объёма и длительности, без нормативов материальных затрат невозможно обеспечить максимальную надёжность работы энергетического оборудования и сетей при минимальных затратах на их эксплуатацию.

Основные задачи энергетической службы:

- текущая эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и сетей;

- изготовление запасных частей;

- модернизация энергетического оборудования и сетей;

- работы, связанные с внедрением мероприятий по экономии энергоресурсов;

- сезонные работы, связанные с подготовкой энергетического хозяйства к зиме, паводку и т. д.;

- изготовление нестандартного оборудования и сетевых устройств;

- монтажные работы.

В данной курсовой работе рассматриваются вопросы только ремонтно-эксплуатационной службы, т. е. монтажные работы и работы по изготовлению нестандартного оборудования исполняются силами специализированного участка.

2. Расчётная часть

2.1 Производственная программа электроцеха

Для обеспечения выполнения объёмных показателей, устанавливаемых электроцеху, а также в целях создания определённого резерва для выполнения непредвиденных работ рекомендуется, чтобы номенклатурныё план не превышал 80-90% объёмного плана цеха.

Все работы, выполняемые электроцехом, подразделяются на учтённые (80-90%) и неучтённые (10-20%).

Учтёнными работами считаются те, которые предусмотрены в номенклатурном плане работ и на которые имеются нормативы затрат труда. Основным документом, по которому организуется работа планово-предупредительного ремонта всего эксплуатируемого (в том числе и резервного) энергетического оборудования, является годовой график ППР энергетического хозяйства предприятия, на основе которого определяется потребность в ремонтно-эксплуатационном персонале, в материалах, запасных частях, в совокупных комплектующих изделиях. Он составляется с учётом каждой единицы оборудования и участка сети и служит основой для составления годовой сметы на ремонт и эксплуатацию энергетического оборудования и сетей, сметы расходов.

Система планово-предупредительного ремонта представляет собой форму организации ремонта и является комплексом организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение профилактических ремонтов и регламентирующих техническое обслуживание основных средств.

Система ППР включает следующие виды работ:

1. осмотры;

2. проверки (испытания) - для особо ответственного энергетического оборудования;

3. текущий ремонт;

4. капитальный ремонт.

На каждый вид работ, с учётом ремонтной сложности, разработаны нормы затрат труда, выраженные в человеко-часах.

В целях приведения разнообразных ремонтных работ и различного по сложности энергетического оборудования и сетей (электрические машины, трансформаторы, электроизмерительные приборы, электрическая часть технологического оборудования, вентиляционное оборудование и т. д.) к единой системе измерения весь объём работ задан в чел/ч (см. задание, таблица 1).

Неучтёнными работами считаются те, которые выполняются сверх номенклатурного плана. К ним могут быть отнесены:

1. ремонт электроинструмента, электробытовых приборов, торгового оборудования;

2. услуги сторонним организациям;

3. услуги собственному капитальному строительству;

4. работы, связанные с расширением и реконструкцией жилого и культурно-бытового фонда предприятия;

5. изготовление, монтаж и отладка электрической части нестандартного оборудования;

6. изготовление запасных частей;

7. аварийные работы.

Таким образом, весь объём работ складывается из учтённых и неучтённых работ. Неучтённые работы даны в задании, в процентах к объёму ремонтных работ (без технического обслуживания).

Таблица 1. Производственная программа электроцеха

Виды выполняемых работ

Трудоёмкость в чел/ч на работы

Итого трудоёмкость

в чел/ч

электрослесарные

станочные

прочие

1. Капитальные ремонты

16100

4600

2300

23000

2. Текущие ремонты

14700

4200

2100

21000

3. Осмотры

18900

5400

2700

27000

4. Неучтённые работы

6461

1846

923

9230

Итого объём ремонтных работ

56161

16046

8023

80230

5. Техническое обслуживание

-

-

-

16000

Всего объём

выполняемых работ

-

-

-

96230

Объём выполняемых работ по заданию:

капитальные ремонты - 23000 чел/ч

текущие ремонты - 21000 чел/ч

осмотры - 27000 чел/ч

Итого 71000 чел/ч

неучтённые работы по заданию - 13% - 9230 чел/ч

техническое обслуживание - 16000 чел/ч

Всего объём выполняемых работ 96230 чел/ч

Соотношение трудовых затрат по видам работ для различных видов электрооборудования принято:

электрослесарные -70 %

станочные - 20 %

прочие - 10 %

Годовая трудоёмкость ремонтных работ - 80230 чел/ч, то

электрослесарные - 56161 чел/ч

станочные - 16046 чел/ч

прочие - 8023 чел/ч

Капитальные ремонты - 23000 чел/ч

электрослесарные - 16100 чел/ч

станочные - 4600 чел/ч

прочие - 2300 чел/ч

Текущий ремонт - 21000 чел/ч

электрослесарные - 14700 чел/ч

станочные - 4200 чел/ч

прочие - 2100 чел/ч

Осмотры - 27000 чел/ч

электрослесарные - 18900 чел/ч

станочные - 5400 чел/ч

прочие - 2700 чел/ч

Неучтенные работы - 9230 чел/ч

электрослесарные - 6461 чел/ч

станочные - 1846 чел/ч

прочие - 923 чел/ч

Таким образом, объёмные показатели электроцеха являются производственной программой цеха.

В отличие от основных производственных цехов промышленного предприятия во вспомогательных цехах затраты на производственную программу определяются по элементам себестоимости (материалы, заработная плата, амортизация и т. д.).

2.2 Разработка плана по труду и кадрам

энергетика электроцех труд плата

2.2.1 Расчёт эффективного времени работы одного рабочего в год

Разработка баланса рабочего времени необходима для последующего расчёта численности и для расчёта фонда заработной платы.

Таблица 2. Баланс рабочего времени одного рабочего в год

Наименование

Единицы измерения

Показатели

Календарный фонд времени

дни

366

Нерабочие дни - всего

дни

116

в том числе: праздничные

дни

11

выходные

дни

105

Номинальный фонд рабочего времени

дни

250

Невыходы на работу - всего

дни

47

в том числе: очередные отпуска

дни

30

дополнительные отпуска учащимся

дни

6

по болезни

дни

8

декретные отпуска

дни

1

выполнение государственных и общественных обязанностей

дни

2

Эффективный фонд рабочего времени

дни

203

Номинальная продолжительность рабочего дня

Часы

8,1

Внутрисменные недоработки

часы

0,3

Эффективная продолжительность рабочего дня

часы

7,8

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год

часы

1583,4

Пояснение к таблице 2.

Календарное число дней в году принимается по календарю текущего года. Количество праздничных дней установлено законодательством (их двенадцать). Выходные дни принимаются по календарю и режиму работы.

Перечисленные плановые невыходы на работу и номинальная продолжительность рабочего дня приведены в задании (Таблица 3).

Номинальный фонд рабочего времени находится путем вычитания из календарного фонда рабочего времени нерабочих дней.

Эффективный фонд рабочего времени в днях находится путем вычитания из номинального фонда рабочего времени дней невыхода на работу.

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год получаем умножением эффективного фонда рабочего времени в днях на эффективную продолжительность рабочего дня.

2.2.2 Расчёт численности рабочих электроцеха

В соответствии с задачами энергетической службы рабочий персонал делится на следующие категории: эксплуатационный, ремонтный, оперативный, монтажный.

Количество рабочих определяется по формуле:

Ч раб. = А / Тэффи. . Кв. (1)

где А - трудоёмкость выполняемых работ по видам, чел/ч;

Тэффи - эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год, час;

Кв. - коэффициент выполнения норм для категории рабочих (в расчётах принять 1.1-1.15 или по данным предприятия).

Ч раб. = 96230 / 1583,4 . 1,1 = 96230 / 1741,74 = 55 чел.

Количество ремонтных работ определяется исходя из годовой плановой трудоёмкости ремонтных работ (капитальный ремонты, текущие ремонты, осмотры, проверки).

Ч рем. = А рем / Тэффи. . Кв. = 80230 / 1583,4 . 1,1 = 46 чел.

в том числе:

электромонтёры

Ч эл.сл. = А эл.сл. / Тэффи. . Кв. = 56161 / 1583,4 . 1,1 = 32 чел.

станочники

Ч ст. = А ст. / Тэффи. . Кв. = 16046 / 1583,4 . 1,1 = 9 чел.

прочие

Ч пр. = А пр. / Тэффи. . Кв. = 8023 / 1583,4 . 1,1 = 4,6 чел.

Количество эксплуатационных рабочих определяется исходя из годовой трудоёмкости технического обслуживания:

Ч экс. = А тех.об. / Тэффи. . Кв. = 16000 / 1583,4 . 1,1 = 9 чел.

Для оперативного персонала количество рабочих регламентируется правилами технической эксплуатации соответствующих видов энергетического оборудования и требованиями технической безопасности. В расчётах курсовой работы принять численность оперативного персонала - 4 чел.

Таким образом, общее количество рабочих электроцеха

Ч общ. = Ч рем. + Ч экс. + Ч оп. + Ч всп. (2)

Где Ч рем. - численность ремонтных рабочих;

Ч экс. - численность эксплуатационных рабочих;

Ч оп. - численность оперативного персонала

Ч вс. - численность вспомогательного персонала (рабочих по содержанию и эксплуатации оборудования электроцеха принять в размере 10% от численности рабочих).

Ч общ. = 46 + 9 + 4 + 4 = 63 чел.

Ч вс. = 46 . 10% / 100% = 4 чел.

Ч общ. = 63 чел.

Полученную численность рабочих разбиваем по профессиям с указанием разряда работ по заданному соотношению.

2.2.3 Расчёт тарифного фонда заработной платы рабочих

Таблица 3. Расчёт тарифного фонда заработной платы рабочих

Профессии рабочих

Численность

Разряд

Часовая тарифная ставка, руб.

Эффективный фонд рабочего времени, час.

Тарифный фонд зарплаты, руб.

На одного рабочего

Всех рабочих

Электромонтёры

3

13

13

3

6

5

4

3

23,5

22

21,5

21

1741,74

1741,74

1741,74

1741,74

5225,22

22642,64

22642,64

5225.22

122792

498138

486816

109729

Станочники

2

3

3

1

6

5

4

3

22

21,5

20,8

20,3

1741,74

1741,74

1741,74

1741,74

3483,48

5225,22

5225,22

1741,74

76636

112342

108648

35357

Эксплутационный

персонал

2

3

3

1

6

5

4

3

23,5

22

21,5

21

1741,74

1741,74

1741,74

1741,74

3483,48

5225,22

5225,22

1741,74

81861

114954

112342

36576

Оперативный

персонал

1

1

1

1

6

5

4

3

23,5

22

21,5

21

1741,74

1741,74

1741,74

1741,74

1741,74

1741,74

1741,74

1741,74

40930

38318

37447

36576

Прочие

2

3

3

2

18,5

19

1741,74

1741,74

3483,48

5225,22

64444

99279

Вспомогательный персонал

2

2

3

2

18.5

19

1741,74

1741,74

3483,48

3483,48

64444

66186

Итого

63

-

-

-

-

2343851

Пояснение к таблице 3.

Общая численность рабочих соответствует количеству человек, полученному в предшествующих расчётах.

Разряд рабочих принят исходя из штатного расписания электроцеха.

Условия оплаты труда и часовые тарифные ставки приняты по данным Приложения 1.

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего определён в таблице 2 «Баланс рабочего времени одного рабочего в год». В расчётах принят с учётом Кв (коэффициент выполнения норм).

Тарифный фонд заработной платы определяется умножением часовой тарифной ставки на эффективный фонд рабочего времени всех рабочих

2.2.4 Расчёт годового фонда заработной платы рабочих

Тарифный фонд з./п. получен в предыдущей таблице. Данные для определения суммы премии приведены в задании (Таблица 4).

Премии по положению = 2343851 . 30% / 100% = 703155руб.

В доплаты до часового фонда з./п. включаются выплаты за:

- работу в ночное время;

- руководство бригадой, не освобожденным бригадирам;

- обучение учеников.

Доплаты до часового фонда з/п так же, как и премии, начисляются в процентах к тарифному фонду. Исходные данные приведены в задании.

Доплаты до часового фонда з./п. = 2343851 . 4% / 100% = 93754руб.

Фонд часовой (основной) заработной платы представляет собой сумму всех выплат за фактически отработанное время (тарифный фонд, премии и доплаты до часового фонда, скорректированную с учётом выплат районного коэффициента) (гр. 2 + гр. 4 + гр. 6) . 1.25.

Фонд часовой(основной) з./п. = (2343851 + 703155 + 93754) . 1,25 = 3925950руб.

В доплаты до дневного фонда з./п. включаются выплаты за сокращённый рабочий день подростков и оплата перерывов в работе кормящих матерей. Процент доплат до дневного фонда (гр. 8) определяется по данным баланса рабочего времени (Таблица 2).

Сумма доплат до дневного фонда з./п. определяется в процентах к фонду часовой (основной) з./п.

Сумма доплат = фонд часовой (основной) з./п. . % доплат до дневного фонда100%

Сумма доплат = 3925950.3,7% / 100% = 145260,1руб.

Фонд дневной з/п (гр. 10) определяется сложением фонда часовой (основной) з/п и доплат до дневного фонда з./п..

Фонд дневной з./п. = 3925950 + 145260 = 4071210руб.

В доплаты до годового фонда з./п. включаются выплаты за:

- очередные отпуска;

- дополнительные отпуска учащихся;

- выполнение государственных и общественных обязанностей.

Процент доплат до годового фонда з./п. также определяется по балансу рабочего времени (Таблица 2).

% доплат до (очеред. отп. + дополн. отп. + выпол. гособяз.+ 2) . 100% годового фонда = номинальный фонд рабочего времени в днях

% доплат до годового фонда = (30 + 6 + 2 +2) . 100% / 250 = 16%

Дни по болезни и декретные отпуска в данном случае не учитываются, т. к. оплачиваются из средств фонда социального страхования.

Сумма доплат до годового фонда заработной платы определяется в процентах к фонду дневной заработной платы: (гр. 10 . гр. 11) \ 100%.

Сумма доплат до годового фонда =4071210 . 16% / 100% = 651393руб.

Таким образом, доплаты до дневного фонда и доплаты до годового фонда являются выплатами за неотработанное время, предусмотренными законодательством о труде. Эти выплаты образуют дополнительную заработную плату: (гр. 13 = гр.9 + гр. 12).

Фонд дополнительной з./п. = 145260 + 651393 = 796653руб.

Годовой фонд заработной платы состоит из фонда часовой (основной) и дополнительной заработной платы или из фонда дневной заработной платы и доплат до годового фонда.

Годовой фонд з./п. = 3925950 + 796653 = 4071210 + 651393 = 4722603руб.

2.2.5 Расчёт численности фонда заработной платы цехового персонала

Таблица 5. Штатное расписание инженерно-технических работников

Должность

Численность

Должностной оклад в месяц, руб.

Годовой фонд з./п., руб.

Начальник цеха

Инженер по орган.

Инженер, технолог

Механик, энергетик

Старший мастер

Техник

1

1

1

1

1

1

7100

4100

4600

4600

4100

3800

106500

61500

69000

69000

61500

57000

Итого

6

28300

424500

Численность инженерно-технических работников определяется в пределах 10% к общей численности рабочих.

Ч итр = 63 .10% / 100% = 6,3 чел.

Должностные оклады указаны в приложении 2.

Годовой фонд з./п. определяется умножением месячного оклада на 12 месяцев и на количество работающих по данной категории, с учётом выплаты районного коэффициента (гр. 4 = гр. 3 . гр.2 . 12 . 1.25).

Годовой фонд з./п. = 7100 . 1 . 12 1,25 = 106500руб.

Годовой фонд з./п. = 4100 . 1 . 12 1,25 = 61500руб.

Годовой фонд з./п. = 4600 . 1 . 12 1,25 = 69000руб.

Годовой фонд з./п. = 4600 . 1 . 12 1,25 = 69000руб.

Годовой фонд з./п. = 4100 . 1 . 12 1,25 = 61500руб.

Годовой фонд з./п. = 3800 . 1 . 12 1,25 = 57000руб.

2.2.6 Расчёт выплат из фонда материального поощрения

Рабочие премируются за счёт двух источников: фонда з./п. и фонда материального поощрения, другие категории работающих премируются из средств фонда материального поощрения.

Таблица 6. Выплаты из фонда материального поощрения.

Категория работающих

Фонд з./п.,

руб.

Выплаты из фонда материального поощрения

%

руб.

1. Рабочие . 1,25

2. ИТР

2929813

424500

15

20

439472

84900

Итого

-

-

524372

Данные для определения суммы выплат приведены в задании (Таблица 5).

Для рабочих в расчёте принимается тарифный фонд заработной платы, с учётом выплат районного коэффициента.

Выплаты из фонда материального поощрения=2929813 . 15%/100%=439472руб.

Выплаты из фонда материального поощрения=424500 . 20%/100%=84900руб.

2.2.7 Сводный план по труду

Завершающим разделом плана по труду и кадрам является составление сводного плана по труду, где определяются такие важнейшие показатели, как выработка и уровень средней заработной платы на 1 работающего и рабочего.

Таблица 7. Сводный план по труду

Наименование показателей

Единицы измерения

Показатели

1. Объём выполняемых работ

чел/ч.

96230

2. Численность работающих - всего

в том числе рабочих

чел.

чел.

69

63

3. Выработка на одного рабочего

чел/ч

1527,4

4. Фонд зарплаты всего персонала

в том числе рабочих

руб.

руб.

5147103

4722603

5. Выплаты из фонда материального поощрения - всего в том числе рабочим

руб.

руб.

524372

439472

6. Среднегодовая зарплата одного работающего

одного рабочего

руб.

руб.

82195

81937

7. Среднемесячная зарплата одного работающего

одного рабочего

руб.

руб.

6849

6828

Пояснение к таблице 7

Выработка на одного рабочего определяется делением выполняемого объёма работ на численность рабочих.

Среднегодовая заработная плата одного работающего определяется делением суммы годового фонда заработной платы работающих и выплат из фонда материального поощрения на численность работающих.

При расчёте среднегодовой заработной платы учитываются выплаты из фонда материального поощрения, за исключением средств на оказание материальной помощи.

Среднегодовая заработная плата одного рабочего определяется аналогично.

2.3 Разработка плана по себестоимости

Для выполнения производственной программы электроцеху необходимы затраты труда в виде заработной платы с отчислениями на соцстрах, материалов, электроэнергии и т. д. Все эти затраты учитываются при составлении сметы затрат на содержание электроцеха.

2.3.1 Расчёт количества и стоимость материалов, запасных частей для ремонта и технического обслуживания

Расчёт потребности в материалах, запасных частях и комплектующих изделиях выполняется укрупнено, из-за обширной номенклатуры используемых материалов.

Расчёт потребности необходимого на год количества основных материалов для всех видов ремонтов и технического обслуживания энергетического оборудования и сетей производится на основании трудоёмкости годового плана ППР и норм расхода материалов (в данном случае норма расхода материалов для проведения ремонтов и технического обслуживания установлена на 100 чел/ч трудоёмкости).

Норма расхода материалов и плановые цены на материалы представлены в таблице 6 задания. Графа 4 - норма расхода в соответствии с вариантом выполняемой работы.

Расход на год находится умножением нормы расхода на 100чел/часов на объем выполняемых работ.

Стоимость материалов определяется умножением годового расхода на плановую цену за единицу.

Таблица 8. Расчёт количества и стоимости материалов для ремонта и технического обслуживания

Наименование материалов

Едини

цы

измере

ния

Плановая цена за единицу,

руб.

Количество

Стоимость материалов,

руб.

Норма расхода на 100 чел/ч

Расход на год

Чёрные металлы

1. Сталь тонколистовая

кг

25,2

17

16359

412246

2. Сталь толстолистовая

кг

19,3

0,2

192,4

3705

3. Жесть белая

пачки

15

-

-

-

4. Лента горячекатаная

кг

15

0,1

96

1440

5. Сталь трансформа-торная техническая

кг

14

0,6

577

8078

Метизы

6. Проволока сварочная

кг

12,7

0,15

144

1828

7. Электроды

кг

18

0,4

384

6912

8. Проволока бандажная

кг

11,5

0,07

67

770

9. Болты и гайки

кг

24

0.9

866

20784

10.Шайбы пружинные

кг

28,5

0,2

192

5472

Цветные металлы

11. Медный прокат

кг

125

0,3

288

36000

13. Прокат алюминиевый

кг

60,5

-

-

-

14 Латунный прокат

кг

78

0,11

105

8190

15. Лента бронзовая

кг

96

Кабельные изделия

16. Провод обмоточный

кг

44,2

11

10585

467857

17. Провод установочный

м

6,8

1

962

6541

18.Шины медные

кг

94,1

0,1

96

9024

19. Провод шланговый

м

16,2

11

10585

169360

Электроизоляционные материалы

20. Картон изоляционный

кг

75

5

4811

360825

21. Бумага кабельная

кг

42

0,6

577

24234

22. Бумага асбестовая

кг

17

0,2

192

3264

23. Бумага бакелитизи-рованная

кг

38

0,3

288

10944

24. Миканит прокладочный

кг

143

0,1

96

13728

25. Гетинакс

кг

94

0,12

115

10810

26. Текстолит листовой

кг

137

0,5

481

65897

27. Трубки полихлорвиниловые

кг

6

0,10

96

576

Лакокрасочные материалы

28. Лаки электроизоляционные

кг

81

3

2886

233766

29. Эмали, грунтовки

кг

30,5

1,8

1732

52826

30. Краски масляные

кг

31,4

1,9

1828

57399

31. Асбестоцементные плиты

м2

74

0,1

96

7104

32. Обтирочный материал

кг

30,8

1

962

29629

33. Шкурка шлифовальная

м2

280

2

1924

538720

34.Нитки кордные

кг

60

-

-

-

35. Масло трансформаторное

кг

110

5

4811

529210

Итого

-

-

-

-

3124787

2.3.2 Расчёт стоимости электрической энергии, пара и прочих расходов

Стоимость электроэнергии на освещение цеха, пара на отопление и бытовые нужды, прочих расходов (расходы по охране труда и технике безопасности,

расхода по содержанию и эксплуатации основных фондов электроцеха, услуги других вспомогательных цехов и т. д.) определяется по укрупнённым нормативам к объёму выполняемых работ, исчисленного в человеко-часах. Исходные данные приведены в задании (таблица 7).

Объём выполняемых работ - чел/ч. Удельная норма расхода электроэнергии на 1 чел/ч составляет руб.

Тогда стоимость электроэнергии на весь объём работ = 1,70 . 96230 = 163591руб.

Стоимость пара на весь объём работ = 1,30 . 96230 = 125099руб.

Стоимость прочих расходов = 3,80 . 96230 = 365674руб.

2.3.3 Расчёт амортизационных отчислений

Для выполнения различных видов работ электроцеху необходимы основные фонды (здания, силовое оборудование, сооружения и передаточные устройства). В процессе производственного использования основные фонды переносят по частям, по мере износа, свою стоимость на стоимость выполненного объёма работ в виде амортизационных отчислений. Сумма амортизационных отчислений определяется по формуле:

(2)

Где: А - сумма амортизационных отчислений, руб.;

Сср - среднегодовая стоимость основных фондов (задание, таблица 8), руб.;

На - норма амортизации, %.

А = 5300000 . 4% / 100% = 212000руб.

А = 530000 . 11% / 100% = 58300руб.

А = 150000 . 18% / 100% = 27000руб.

При определении суммы амортизационных отчислений принят средний размер норм амортизации (по таблице 9 задания.).

Таблица 9. Расчёт амортизационных отчислений

Наименование

Среднегодовая стоимость, руб.

Амортизационные отчисления

%

руб.

1. Здания

5300000

4

212000

2. Сооружения и передаточные устройства

530000

11

58300

3. Силовое электротехническое оборудование

150000

18

27000

Итого

-

-

297300

2.3.4 Составление сметы затрат на содержание электроремонтного цеха
В завершение всех расчётов составляется сводная ведомость затрат на содержание электроцеха, т. е. на выполнение определённого объёма работы. Особенностью этой сметы является то, что затраты себестоимости выполняемых работ группируются по элементам.
Соотношение, или удельный вес, элементов в себестоимости продукции образует структуру себестоимости.
Таблица 10. Смета затрат на содержание электроцеха

Элементы затрат

Затраты, руб.

%

1. Материалы

3124787

29

2. Электроэнергия

163591

1,5

3. Пар (услуги котельной)

125099

1,1

4. Амортизация

297300

2,7

5. Заработная плата всего персонала

5147103

48

6. Отчисления на социальное страхование

1497269

13,9

7. Прочие расходы

365674

3,4

Итого затрат

10720823

100

Пояснение к таблице 10.
Отчисления на социальное страхование (средства на оплату больничных листов, декретных отпусков и т. д.) определяются в размере 26,4% от общего фонда заработной платы всего персонала с учётом выплат из фонда материального поощрения (26% - единый социальный налог, 0.4% - налог на степень риска).
Отчисления на соц. страхование = (5147103+524372) . 26,4% / 100% = 1497269руб.
2.4 Сводная таблица технико-экономических показателей
Таблица 11. Технико-экономические показатели электроцеха

Наименование показателей

Единицы измерения

Показатели

1. Объём выполняемых работ

чел/ч

96230

2. Численность всего персонала,

в том числе рабочих

чел.

чел.

69

63

3. Выработка на 1 рабочего

чел/ч

1527

4. Фонд зарплаты всего персонала

в том числе рабочих

руб.

руб.

5147103

4722603

5.. Среднегодовая зарплата 1 рабочего

руб.

81937

6. Затраты по смете

руб.

10720823

7. Себестоимость 1 чел/ч

руб.

111,41

Себестоимость 1 чел./часа работы определяется путем деления суммы затрат на объем выполняемых работ.
Себестоимость 1 чел./часа = 10720823 / 96230 = 111,41руб.
Заключение
Мною разработан курсовой проект на тему «Расчет технико-экономических показателей электроцеха».
В начале курсового проекта дана краткая характеристика современного состояния и перспективы развития энергетики, а также задачи энергетической службы.
В расчетной части проекта была составлена производственная программа электроцеха, в которой номенклатурный план не превышает 80-90% объемного плана цеха и все работы, выполняемые электроцехом, подразделены на учтённые (80-90%) и неучтённые (10-20%). Произведен расчет эффективного времени работы одного рабочего в год, расчет численности рабочих электроцеха, расчет тарифного фонда заработной платы рабочих, расчет годового фонда заработной платы рабочих, расчет численности фонда заработной платы цехового персонала, расчёт выплат из фонда материального поощрения и составили сводный план по труду.
В разработке плана по себестоимости рассчитали: количества и стоимость материалов, запасных частей для ремонта и технического обслуживания; стоимость электрической энергии, пара и прочих расходов; амортизационные отчислений. С помощью этих расчетов составили смету затрат на содержание электроцеха.
В конце расчетной части заполнили таблицу технико-экономических показателей.
Считаю, что разработанный мною проект экономически целесообразным.
Основными направлениями совершенствования энергетического хозяйства и повышения эффективности его функционирования являются:
-приобретение ресурсосберегающего оборудования;
-использование наиболее экономических видов энергоресурсов;
-совершенствование схем энергопотребления;
-совершенствования технологических процессов;
-автоматизация производственных процессов, учета и контроля использования;
-применение расчетно-аналетических методов нормирования ресурсов;
-упрощения структуры энергетического хозяйства предприятия;
-стимулирование улучшения использования и др.
В соответствии с разработанными направлениями по совершенствованию энергетического хозяйства составляются мероприятия, которые условно подразделяются на энергетические, технологические, мероприятия по улучшению режима работы, общепроизводственные и организационные.
Перечень основных технико-экономических показателей приводится ниже: экономичность производства и распределения энергии; удельный расход топлива и энергии на единицу продукции; себестоимость единицы энергоресурса; доля затрат на энергию в себестоимости продукции; энерговооруженность труда; коэффициента мощности.
ООО АББ Автоматизация предлагает следующие решения по улучшению работы энергохозяйства, которые могут быть внедрены с малыми инвестиционными вложениями.
Внедрение современных микропроцессорных защит. Комплекс мероприятия энергоресурсов и контролю качества электроэнергии. Внедрения современных счетчиков энергии с повышенным классом точности:
- частотнорегулируюмых проводов
- приборов контроля качества электроэнергии
- АСКУЗ
Обеспечивает решение следующих проблем: комплекс мероприятий по внедрению централизованного диспетчерского управления электроснабжения, предотвращению недоотпуска продукции из-за отключения энергопотребителей по причине дефицита мощности и аварий.
Литература
1. Методические указания по оформлению пояснительной записки курсовой работы. Череповец, 2005.
2. Сафронов Н. А. «Экономика предприятия» - Юрист, М., 1999.
3 Синягин Н. Н., Афанасьев Н. А., Новиков С. А. «Системе планово - предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики» - Энергия, М., 1998.
4. Чечевицина Л.Н. Микроэкономика Ростов-на-Дону Феникс 2001 г.
Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.