Финансовые прогнозы: классификация и сферы применения

Исследование экономической сущности и значения финансового прогнозирования. Характеристика механизма и основных методов построения финансового прогноза в Казахстане. Обзор финансового и социально-экономического прогнозирования в РК на 2014-2018 годы.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 28.04.2015
Размер файла 612,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Будут обеспечены взаимоувязка и скоординированность программных документов и направляемых финансовых ресурсов с социально-экономическим потенциалом конкретных территорий [8].

5. Формирование эффективной системы государственного управления.

Продолжится реализация реформ в системе государственного управления, направленных на разграничение полномочий между органами государственного управления, повышение качества оказания государственных услуг и профессионализацию государственной службы.

В рамках повышения эффективности управления государственными активами будет проведена работа по оптимизации субъектов квазигосударственного сектора. Дальнейшее развитие получит программа «Народное IPO» [8].

6. Развитие международной интеграции и взаимодействия.

В целях адаптации казахстанской экономики к условиям интеграции в рамках Единого экономического пространства (далее - ЕЭП) и Таможенного союза (далее - ТС), а также предстоящего вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО) будут приложены усилия по устранению барьеров при импорте и экспорте товаров, а также защите и продвижению интересов отечественных производителей [8].

Таковы основные подходы к формированию прогноза социально-экономического развития страны на 2014-2018 годы.

2.2 Обзор финансового и социально-экономического прогнозирования Республики Казахстан на 2014-2018 годы

Прогноз социально-экономического развития содержит прогноз макроэкономических показателей, прогноз социальных параметров, тенденции и приоритеты социально-экономического развития страны, основные направления экономической политики на пятилетний период, прогнозы государственного и республиканского бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан, консолидированного бюджета Республики Казахстан на 3 года [9].

Темпы роста экономики в 2014-2018 годы составят 6,0-7,1 %. Номинальный рост ВВП на душу населения в среднем будет составлять 12 % и к концу 2018 года оценивается на уровне 23674 долл. США.

Экономика будет развиваться в условиях невысоких темпов роста мировой экономики и восстановления спроса на сырьевые товары. В тоже время ожидается устойчивая и поступательная экономическая динамика за счет возрастания государственных инвестиций в инфраструктуру и потребления населения.

Поскольку возможно повторение кризисных явлений в мировой экономике с сопутствующим сокращением внешнего спроса, рост экономики в 2014-2018 годы будет в основном опираться на внутренний спрос, который за отмеченный период будет расти темпами в среднем 7,5 %.

Структура ВВП по использованию за прогнозируемый период не претерпит значительных изменений. Будет наблюдаться возрастание удельного веса потребления домашних хозяйств в ВВП с 60,6 % в 2014 году до 67,1 % к 2018 году (рис. 3).

Инвестиции станут существенным фактором поддержания экономического роста. Государственные инвестиции на реализацию крупных индустриальных и инфраструктурных проектов позволят повысить вклад инвестиций в динамику внутреннего спроса. Среднегодовые темпы роста инвестиций ожидаются в пределах 4,3 %. Норма накопления капитала в среднем стабилизируется на отметке 21,3 % к ВВП, что ниже показателей предкризисного периода.

Экспорт в 2014 - 2018 годы будет расти в пределах 5,1 % в среднегодовом выражении, что объясняется высоким удельным весом энергетических товаров в структуре экспорта, а также планируемым увеличением объемов производства нефти.

Рисунок 3 Вклад в прирост ВВП, в%

Темп роста импорта в реальном выражении в среднем составит 4,9 %. Это обусловлено необходимостью удовлетворения динамично развивающего внутреннего спроса, как со стороны населения в виде потребительской продукции, так и сферы бизнеса в качестве инвестиционных товаров.

Вместе с тем, несмотря на относительно высокий удельный вес экспорта в ВВП в 2014 году ожидается отрицательный вклад чистого экспорта в прирост ВВП. Это связано с предполагаемым значительным превышением темпов роста импорта над экспортом в 2014 году. В последующие годы будет наблюдаться положительный вклад чистого экспорта в прирост ВВП.

Процесс импортозамещения в 2014-2018 годы будет происходить медленно в силу необходимости определенного временного лага для повышения конкурентоспособности продукции отечественными товаропроизводителями. Если в 2014 году 69,6 % внутреннего спроса будет покрыто отечественным производством, то к 2018 году уровень покрытия увеличится до 72,9 % [9].

Отраслевая структура экономики в 2014-2018 годы не претерпит значительных изменений в сравнении с пропорциями предыдущих периодов. Опираясь на фундаментальные факторы формирования ценовой конъюнктуры на товарных биржах, в прогнозируемом периоде не ожидается значительного роста производства в традиционных экспортоориентированных отраслях экономики.

Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства составит 3,8 %.

ВДС горнодобывающей промышленности будет расти темпами от 1,5 % до 7,5 %. В результате доля горнодобывающей промышленности в ВВП к 2018 году снизится к отметке 14,4 %.

ВДС промышленности будет расти темпами от 2,7 % до 6,0 %. С 2015 года ожидается начало разработки нефти на Кашаганском месторождении, в результате чего темпы роста промышленности будут выше показателей предыдущих годов.

Объем добычи нефти, по прогнозам Министерства нефти и газа, в 2014 году составит 82,0 млн. тонн с последующим увеличением до 110,0 млн. тонн в 2018 году.

Ввод новых производственных мощностей в обрабатывающей промышленности в рамках программы индустриализации будет способствовать увеличению доли обработки к 2018 году до 11,8 % в структуре ВВП.

Среднегодовой темп прироста ВДС в металлургической промышленности в 2014-2018 годах составит 2,7 %. Развитие металлургии позволит стимулировать потенциал смежных отраслей экономики (машиностроения, химической промышленности и т.д.), наращивать и диверсифицировать внешнюю торговлю.

Прирост ВДС в химической промышленности в среднем на 2,6 % в год в прогнозируемом периоде будет обеспечен за счет создания новых конкурентоспособных химических производств в рамках программы индустриализации, технического перевооружения и модернизации действующих предприятий.

Прирост ВДС машиностроительной промышленности в среднем составит 6,0 %.

Среднегодовой прирост ВДС электроэнергетики составит 4,0 % в течение прогнозируемого периода.

Прирост ВДС строительства будет расти темпами от 1,8 % до 3,3 %. Наибольшее значение показателя придется на 2015 год, где темп роста ВДС данной отрасли составит 3,6 %.

Повышающиеся бюджетные расходы на социальные сектора экономики обеспечит увеличение объемов производства услуг в экономике. Производство услуг будет расти темпами в среднем 8,0 %.

Внутренняя потребительская активность будет способствовать росту услуг торговли, темпы прироста которых в среднем составят 9,8 %.

Рост производства продукции промышленности и сельского хозяйства увеличат объемы перевозки грузов по экспортным и внутренним направлениям, увеличив в среднем физический объем ВДС отраслей транспорта и складирования на 7,0 % в прогнозируемом периоде.

Среднегодовой прирост услуг информации и связи по прогнозам сложится на уровне 7,0 %.

Низкие темпы роста мирового спроса на основные товарные составляющие казахстанского экспорта в сравнении с докризисными периодами, в тоже время, ожидаемое расширение внутреннего спроса, наряду с принимаемыми мерами по реализации внешнеторговой политики будут способствовать увеличению объемов внешней торговли [9].

Внешнеторговый оборот будет расти средними темпами в среднем в 8,3 %. Экспорт товаров в номинальном выражении в 2014 году, по оценке, снизится на 4,2 % к предыдущему периоду, в то время как с 2015 года ожидается рост экспорта с темпами в среднем 8,7 %, в результате ожидаемого увеличения физического объема экспорта нефти.

В темпах роста импорта наблюдается положительная динамика за прогнозируемый период. Номинальные темпы роста в среднем достигнут 11,6 %. Наибольший темп роста импорта будет приходиться на 2015 год - 12,8 %.

Ожидаемый потребительский и инвестиционный спрос в экономике будет способствовать увеличению импорта товаров с 58,6 млрд. долларов в 2014 году до 93,0 млрд. долларов в 2018 году.

Текущий счет операций после его снижения в 2014 году до 1678 млн. долл. США будет расти высокими темпами и к 2018 году достигнет 7113 млн. долл. США[9] .

Денежно-кредитная политика в 2014-2018 годы будет способствовать созданию необходимых условий для развития инвестиционного рынка, стимулирования кредитной активности банковского сектора. Среднегодовые темпы роста кредитования БВУ за отмеченный период ожидаются на уровне 13,9 %, в то время как депозиты резидентов будут увеличиваться в пределах от 12,3 % до 15,3 %. Уровень денежной массы будет адекватен развитию экономики, в целом планируемая величина монетизации будет в среднем 35,5 % к ВВП.

В прогнозируемом периоде планируется, что уровень индекса потребительских цен будет в пределах допустимого коридора в 6-8 % [9].

В целях модернизации социального сектора будет продолжена реализация мер по улучшению качества услуг образования и здравоохранения, снижению уровня безработицы и бедности.

Уровень безработицы сохранится на достаточно низком уровне с 5,1 % в 2014 году до 5,0 % в 2018 году.

Минимальный размер заработной платы вырастет с 19 966 тенге в 2014 году до 26 171 тенге в 2018 году. Среднемесячная номинальная заработная плата будет иметь положительную динамику роста и к 2018 году достигнет 151 970 тенге. Индекс реальной заработной платы будет составлять в среднем 107 % за прогнозируемый период [9].

Прогноз показателей социально-экономического развития на 2014-2018 годы представлен в приложении А.

С учетом предполагаемых внешних условий развития экономики по базовому сценарию и прогнозируемых темпов развития отраслей экономики в 2014-2016 годах прогнозируется рост доходов государственного бюджета (без учета трансфертов) с 5416,6млрд. тенге в 2014 году до 7011,7 млрд. тенге в 2016 году. Прогноз доходов государственного бюджета (без учета трансфертов) на период с 2014 по 2016 года представлен в таблице 4.

Прогноз доходов государственного бюджета на 2014-2016 годы рассчитан на основе прогноза макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового и Таможенного кодексов и других нормативных правовых актов, влияния ТС и предполагает применение механизма зачисления и распределения сумм таможенных пошлин в ТС.

Таблица 4 Прогноз доходов государственного бюджета (без учета трансфертов) (млрд. тг)

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

Доходы (без учета трансфертов)

5 416,6

6 160,9

7 011,7

Налоговые поступления

5 313,2

6 049,4

6 895,5

Неналоговые поступления

72,6

75,0

78,4

Доходы от операций с капиталом

30,8

36,5

37,8

Рост доходов бюджета в основном будет обеспечиваться прогнозируемым увеличением налоговых поступлений, которые занимают порядка 98 % в доходах государственного бюджета.

Увеличению налоговых поступлений будут способствовать прогнозируемый рост экономики, рост импорта товаров, увеличение производства в отраслях, в том числе с учетом ввода новых производств в рамках реализации инвестиционных проектов Карты индустриализации.

С учетом привлечения гарантированного трансферта из Национального фонда в размере 1380,0 млрд. тенге общий объем поступлений в государственный бюджет прогнозируется с ростом с 6951,5 млрд. тенге в 2014 году до 8396,6 млрд. тенге в 2016 году (рис.4).

Рисунок 4 Прогноз поступлений в государственный бюджет, млрд. тенге

В соответствии с политикой по снижению дефицита бюджета планируется его сократить по отношению к прогнозируемому ВВП с 2,4 % в 2014 году до 1,9 % в 2016 году или с 942,4 млрд. тенге до 963,5 млрд. тенге в абсолютном выражении, соответственно.

Исходя из прогнозируемых поступлений и планируемого снижения дефицита предполагается увеличение расходов государственного бюджета с 7893,9 млрд. тенге в 2014 году до 9360,1 млрд. тенге в 2016 году (20,4-18,5 % от ВВП) (рис.5).

Рисунок 5 Прогноз показателей государственного бюджета, млрд. тенге

Планируемое увеличение государственных расходов будет поддерживать необходимые для устойчивого роста экономики внутренний спрос и накопление основного капитала за счет государственных инвестиций и, при этом, не будет превышать темпы роста номинального ВВП, что обеспечивает выполнение условия принципа контрцикличности фискальной политики [9].

С учетом ожидаемых объемов добычи нефти, прогнозных параметров по мировой цене на нефть Brent, расчетного обменного курса доллара США, поступления прямых налогов от предприятий нефтяного сектора в Национальный фонд в 2014 году прогнозируются в объеме 2790,9 млрд. тенге, в 2015 году - 2855,7 млрд. тенге, в 2016 году - 2854,9 млрд. тенге (рис.6).

Рисунок 6 Прогноз параметров Национального фонда, млрд. тенге

Несмотря на прогнозируемое сокращение нефтяных поступлений в Национальный фонд, что связано с ожидаемым незначительным снижением мировых цен на нефть в 2014 - 2015 годах, ограничение гарантированного трансферта из Национального фонда и его неувеличение в перспективе будет способствовать чистому накоплению нефтяных доходов в Фонде.

Кроме того, планируется снижение доли привлекаемых средств Национального фонда в виде гарантированного трансферта в общем объеме поступлений государственного бюджета (рис.7).

Рисунок 7 Доля привлекаемых средств Национального фонда в виде гарантированного трансферта в общем объеме поступлений государственного бюджета.

Ограничение использования средств Национального фонда в объеме гарантированного трансферта на фоне увеличения ненефтяных доходов государства в соответствии с политикой сбалансированности бюджета и Национального фонда будет способствовать сокращению ненефтяного дефицита до 4,6 % к ВВП в 2016 году (рис.8).

Рисунок 8 Баланс консолидированного бюджета и ненефтяной дефицит государственного бюджета, % к ВВП.

Соблюдение данных фискальных правил будет обеспечивать чистое накопление нефтяных доходов в Национальном фонде и увеличение его объема, который в 2016 году по прогнозам составит 122,1 млрд. долларов США (37,0 % от ВВП) (рис.9).

Таким образом, будет обеспечиваться выполнение Фондом стабилизационной и сберегательной функций.

Рисунок 9 Средства Национального фонда, на конец года

Объем активов Национального фонда к 2015 году прогнозируется на уровне 110,0 млрд. долларов или 37,2 % к ВВП, что обеспечит досрочное увеличение активов Национального фонда до 90 млрд. долларов США или 30 % к ВВП.

Пополнение Национального фонда будет способствовать повышению суверенного рейтинга страны. Это, в свою очередь, открывает доступ к привлечению внешних финансовых ресурсов по более привлекательным и льготным условиям для стимулирования инвестиций.

При изменении ситуации в мировой и казахстанской экономиках будут предприниматься оперативные и гибкие меры по корректировке бюджетной политики, в том числе путем уточнения параметров бюджета [9].

Прогноз параметров государственного и республиканского бюджетов на 2014-2016 годы приведен в приложении Б.

Заключение

В заключение исследования подведём итоги изучения теоретических и практических аспектов выбранной темы.

Под прогнозом понимается система научно обоснованных представлений о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития.

Прогноз и план взаимно дополняют друг друга. Формы сочетания прогноза и плана могут быть самыми различными, прогноз может предшествовать разработке плана (в большинстве случаев), следовать за ним (прогнозирование последствий принятого в плане решения), проводиться в процессе разработки плана, самостоятельно играть роль плана, особенно в крупномасштабных экономических системах (регион, государство).

Обеспечение непрерывности прогнозирования основных бюджетных параметров приводит к последовательному приближению предварительного (ожидаемого) прогноза к базовому, т е наиболее вероятному. Так что, роль прогнозирования финансов в экономике страны, предприятия неоспорима

По оценкам ученых, насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования; на практике же в качестве основных используется лишь 15--20. Развитие информатики и средств вычислительной техники создает возможность расширения круга используемых методов прогнозирования и планирования и их совершенствования.

В практике прогнозирования и планирования широко используются также метод экономического (системного) анализа, нормативный и балансовый методы.

Видами финансового прогноза являются - сводный финансовый баланс, прогнозы доходов, расходов и отдельных финансовых статей, формирующих бюджет, кредитно-денежные прогнозы, прогнозирование спроса на деньги, прогнозирование валютного курса.

Основная цель социально-экономической политики в среднесрочном периоде - это начало реализации нового курса развития Республики Казахстан, создание основы для производительной, конкурентоспособной экономики, основанной на принципах прибыльности и эффективности и повышение уровня жизни населения.

Для достижения указанной цели основные усилия Правительства Республики Казахстан в среднесрочном периоде будут сосредоточены на следующих приоритетах социально-экономической политики, реализация которых будет обеспечена необходимыми бюджетными расходами:

1. Макроэкономическая и финансовая стабильность.

2. Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики, через ее модернизацию и диверсификацию.

3. Социальная модернизация.

4. Сбалансированное региональное развитие.

5. Формирование эффективной системы государственного управления.

6. Развитие международной интеграции и взаимодействия.

Экономика будет развиваться в условиях невысоких темпов роста мировой экономики и восстановления спроса на сырьевые товары. В тоже время ожидается устойчивая и поступательная экономическая динамика за счет возрастания государственных инвестиций в инфраструктуру и потребления населения.

Денежно-кредитная политика в 2014-2018 годы будет способствовать созданию необходимых условий для развития инвестиционного рынка, стимулирования кредитной активности банковского сектора.

В целях модернизации социального сектора будет продолжена реализация мер по улучшению качества услуг образования и здравоохранения, снижению уровня безработицы и бедности.

Прогноз доходов государственного бюджета на 2014-2016 годы рассчитан на основе прогноза макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового и Таможенного кодексов и других нормативных правовых актов, влияния ТС и предполагает применение механизма зачисления и распределения сумм таможенных пошлин в ТС.

Увеличению налоговых поступлений будут способствовать прогнозируемый рост экономики, рост импорта товаров, увеличение производства в отраслях, в том числе с учетом ввода новых производств в рамках реализации инвестиционных проектов Карты индустриализации.

Пополнение Национального фонда будет способствовать повышению суверенного рейтинга страны. Это, в свою очередь, открывает доступ к привлечению внешних финансовых ресурсов по более привлекательным и льготным условиям для стимулирования инвестиций.

При изменении ситуации в мировой и казахстанской экономиках будут предприниматься оперативные и гибкие меры по корректировке бюджетной политики, в том числе путем уточнения параметров бюджета.

Список использованной литературы

1 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28.01.2011, akorda.kz

2 Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2002, 560 с.

3 Теплова Т. В. Финансовые решения: Стратегия и тактика. Уч. пособ. - М.: Магистр, 2003

4 Большаков С.В.//Финансовое прогнозирование: теоретические аспекты/ Финансы, 2003 № 6

5 Андрианов Ю. Финансовые аспекты прогнозирования темпов экономического развития./ Финансы, 2003.

6 Владимиров В.М. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М., 2003

7 Гусева Л.И. Актуальность прогнозирования Российской экономики/ Энергия, № 1-2, 2003 с. 140-143.

8 О Прогнозе социально-экономического развития Республики Казахстан на 2014-2018 годы

9 Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы, minplan.kz

10 Изменения в Прогноз социально-экономического развития РК на 2010 - 2014 годы, одобренный на заседании Правительства РК 27 августа 2009 года (Протокол № 32 от 27.08. 2009 года, протокол № 7 от 01.03.2010 года)

11 Изменения в Приложении к Прогнозу показателей социально-экономического развития на 2014 - 2018 годы одобренного на заседании Республиканской бюджетной комиссии (протокол №11 от 12.07.2010 г.)

12 Бюджетный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: Юрист, 2009. - 136 с.

13 Омирбаев С.М. Бюджетная система Республики Казахстан: учебник/ С.М. Омирбаев. - Астана: ИД «Сарыарка», 2007. - 488 с.

14 Андрианов Д. Построение систем учета, анализа и прогнозирования государственных финансов//Международный журнал «Проблемы теории и практики управления». - 2006. - №2.

15 И.А. Котлярова, Модели и методы процесса планирования доходов бюджета ВКГТУ имени Д.Серикбаева,2009

16 Лабоцкий В.В. Управление знаниями: технологии методы и средства представления, извлечения и измерения знаний: Учеб. пособие / В.В. Лабоцкий. - Мн.: БГЭУ, 2006. - 327с.

17 Дубовский С.В. Моделирование социально-политической и экономической динамики/ М.:РГСУ, 2004-224 с.

18 Мамедсупиев М.Д. Моделирование показателей оценки трудового потенциала региона. Материалы Республиканской научно-технической конференции. «Информационно коммуникационные технологии как основной фактор развития инновационного общества» - ВКГТУ, 2007- 2 ч.- с. 249-255.

19 Морозова Т.Г., Пикулькина А.В. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003

20 Финансы: Учебник для вузов/Под ред. проф. Л.А.Дробозиной.-М.:ЮНИТИ, 2001.-527 с.

21 Финансы, денежное обращение, кредит. /Под ред. Сенчалова В., Архипова А. - М., 2000.

22 Глазунова Н.И. Система государственного управления: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003

23 Агентство Республики Казахстан по статистике. Статистическое обозрение Казахстана - Алматы, 2/2004

Приложения

Приложение А

Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы (на пятилетний период).

№ п/п

Наименование показателей

Оценка 2013 года

прогноз

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

ВВП, млрд. тенге

34 443,4

38 624,4

44 439,4

50 511,8

57 636,7

65 957,3

2

Реальное изменение ВВП в % к предыдущему году

106,0

106,0

107,1

106,2

106,5

106,7

3

ВВП, млрд. долл. США по официальному курсу

226,6

252,4

290,5

330,1

376,7

431,1

4

ВВП на душу населения, дол. США по официальному курсу

13 294,5

14 612,1

16 568,1

18 592,1

20 947,8

23 674,0

ВДС отраслей экономики

5

Сельское хозяйство, в % к предыдущему году

110,5

103,9

104,2

104,2

103,6

103,4

6

Промышленность, в % к предыдущему году

103,9

102,7

106,0

104,4

105,4

105,4

7

Горнодобывающая промышленность и разработки карьеров, в % к предыдущему году

103,9

101,5

107,5

104,7

106,3

106,7

8

Объем добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн

82,0

83,0

90,0

95,0

102,0

110,0

9

Обрабатывающая промышленность, в % к предыдущему году

104,0

104,1

104,0

104,3

104,6

104,1

10

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, в % к предыдущему году

103,9

104,4

105,6

102,2

103,6

104,2

11

Мировая цена на нефть (смесь Brent), долларов США за баррель в среднем за год

100,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

12

Строительство, в % к предыдущему году

101,8

101,8

103,6

103,3

103,0

103,0

13

Транспорт и складирование, в % к предыдущему году

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

14

Связь и информация, в % к предыдущему году

109,0

107,0

107,0

107,0

107,0

107,0

15

Торговля, в % к предыдущему году

112,0

111,8

110,9

109,4

108,4

108,6

Показатели денежно-кредитной политики

16

Кредиты БВУ экономике, млрд. тенге, на конец периода

11 041

12 321

14 114

16 163

18 342

21 153

17

Депозиты резидентов, млрд. тенге, на конец периода

10 223

11 484

13 315

15 278

17 541

20 268

18

Денежная масса, млрд. тенге, на конец периода

11 956

13 428

15 546

17 807

20 427

23 583

19

Инфляция на конец периода, %

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

20

Уровень монетизации экономики, %

34,9

34,9

35,2

35,4

35,6

35,9

21

Официальная ставка рефинансирования Национального Банка, % (на конец периода)

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

6,0-8,0

Показатели платежного баланса

22

Экспорт товаров, млн.долл.США

88 352,8

84 653,6

91 591,1

97 658,8

105 527,8

117 938,7

23

Импорт товаров, млн.долл.США

53 834,0

58 589,4

66 077,4

74 299,4

83 183,1

92 983,4

24

Торговый баланс, млн.долл.США

34 518,8

26 064,2

25 513,7

23 359,5

22 344,7

24 955,3

25

Текущий счет, млн. долл. США*

2 867,4

1 678,7

3 738,7

3 992,8

5 671,9

7 113,8

26

Сальдо текущего счета в % от ВВП*

1,3

0,7

1,3

1,2

1,6

1,7

Показатели социальной сферы

27

Численность экономически активного населения, тыс. человек

9046,8

9103,7

9158,3

9213,1

9269,6

9333,8

28

Численность занятых, тыс. человек

8576,4

8639,4

8700,4

8752,4

8806,1

8867,1

29

из них наемные работники, тыс. человек

6000,8

6239,5

6430,1

6487,2

6545,8

6611,6

30

самостоятельно занятые, тыс. чел.

2575,6

2399,9

2270,3

2265,2

2260,3

2255,5

31

Численность безработных, тыс. человек

470,4

464,3

457,9

460,7

463,5

466,7

32

Уровень безработицы, % к экономически активному населению

5,2

5,1

5,0

5,0

5,0

5,0

33

Всего потребность в кадрах, тыс.чел.

294,8

289,1

288,9

286,0

283,2

280,3

34

Минимальный размер заработной платы, тенге

18660

19966

21364

22859

24459

26171

35

Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге

108351

115936

124052

132736

142028

151970

36

Индекс реальной заработной платы, % к предыдущему году

106

106

107

107

107

107

37

Месячный расчетный показатель, тенге

1731

1852

1982

2121

2269

2428

38

Численность пенсионеров, тыс.чел.

1801,1

1853,6

1896,0

1936,2

1976,1

1967,8

39

Размер базовой пенсионной выплаты, тенге

9330

9983

10682

11430

12230

13086

40

Минимальный размер пенсии, тенге

19066

20782

22652

24691

26913

29335

41

Прожиточный минимум, тенге

18660

19966

21364

22859

24459

26171

42

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

4

4

4

4

4

4

43

Выпуск кадров с техническим и профессиональным образованием, чел.

185 000

186 000

186 500

187 500

188 000

189 000

44

Выпуск кадров с высшим и послевузовским образованием, чел.

171 609

172 000

173 500

174 500

175 500

180 500

* Прогноз Национального Банка Республики Казахстан

Приложение Б

Прогноз основных показателей бюджета на 2014 - 2016 годы (на трехлетний период) (млрд. тенге)

Наименование показателей

прогноз

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

Государственный бюджет

1

Поступления

6 951,5

7 545,8

8 396,6

2

% к ВВП

18,0

17,0

16,6

3

Доходы (без учета трансфертов)

5 416,6

6 160,9

7 011,7

4

% к ВВП

14,0

13,9

13,9

5

Налоговые поступления

5 313,2

6 049,4

6 895,5

6

Неналоговые поступления

72,6

75,0

78,4

7

Поступления от операций с капиталом

30,8

36,5

37,8

8

Поступления трансфертов

1 530,0

1 380,0

1 380,0

9

Гарантированный трансферт из Национального фонда

1 380,0

1 380,0

1 380,0

10

Целевой трансферт из Национального фонда

150,0

150,0

150,0

11

Погашение бюджетных кредитов

2,8

2,8

2,8

12

Поступления от продажи финансовых активов государства

2,1

2,1

2,1

13

Расходы

7 893,9

8 523,5

9 360,1

14

% к ВВП

20,4

19,2

18,5

15

% к предыдущему году

112,0

108,0

109,8

16

Дефицит

-942,4

-977,7

-963,5

17

% к ВВП

-2,4

-2,2

-1,9

18

Ненефтяной дефицит

-2 472,4

-2 357,7

-2 343,5

19

% к ВВП

-6,4

-5,3

-4,6

Республиканский бюджет

20

Поступления

5 773,0

6 256,5

6 923,8

21

% к ВВП

14,9

14,1

13,7

22

Доходы (без учета трансфертов)

4 016,5

4 572,1

5 209,0

23

% к ВВП

10,4

10,3

10,3

24

Налоговые поступления

3 938,4

4 487,6

5 121,6

25

Неналоговые поступления

62,1

63,8

66,5

26

Поступления от операций с капиталом

16,0

20,7

20,9

27

Поступления трансфертов

1 680,9

1 588,7

1 664,0

28

Гарантированный трансферт из Национального фонда

1 380,0

1 380,0

1 380,0

29

Целевой трансферт из Национального фонда

150,0

150,0

150,0

30

обратный трансферт

6,6

13,2

19,8

31

бюджетные изъятия

144,3

195,5

264,2

32

Погашение бюджетных кредитов

74,4

94,5

49,6

33

Поступления от продажи финансовых активов государства

1,3

1,2

1,2

34

Расходы

6 715,4

7 234,1

7 887,3

35

% к ВВП

17,4

16,3

15,6

36

% к предыдущему году

110,1

107,7

109,0

37

Дефицит

-942,4

-977,7

-963,5

38

% к ВВП

-2,4

-2,2

-1,9

39

Ненефтяной дефицит

-2 472,4

-2 357,7

-2 343,5

40

% к ВВП

-6,4

-5,3

-4,6

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Теоретические основы построения финансовых прогнозов. Обзор базовых методов финансового прогнозирования. Сферы применения и этапы финансового прогноза, анализ его основных видов. Проблемы прогноза государственных финансов в Российской Федерации.

    курсовая работа [389,5 K], добавлен 22.11.2013

  • Обзор базовых методов прогнозирования. Специфика сфер применения и этапов финансового прогнозирования на различных экономических уровнях. Сводный баланс финансовых ресурсов, его содержание и методика разработки. Прогнозирование финансового бюджета.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 15.10.2012

  • Экономическая сущность и значение финансового прогнозирования. Методология, сферы применения и классификация прогнозов. Анализ механизма построения прогноза в Республике Казахстан. Методы экстраполяции, построение прогнозного графа и "дерева целей".

    курсовая работа [665,6 K], добавлен 27.03.2015

  • Объект и субъекты методов планирования. Классификация основных методов планирования и прогнозирования. Создание и использование прогноза. Разработка и описание мероприятий по достижению заданных показателей. Построение и прогнозирование баланса.

    презентация [2,1 M], добавлен 28.12.2015

  • Понятие, функции и задачи финансового прогнозирования на предприятии. Система прогнозов и планов предприятия. Отличительные черты среднесрочного и долгосрочного финансового прогнозирования. Основные методы прогностики эвристические и формализованные.

    доклад [38,0 K], добавлен 21.10.2014

  • Сущность экономического планирования и прогнозирования. Содержание и принципы формирования финансовой политики организации. Виды и методы финансового планирования. Процесс формирования финансового результата. Анализ порядка и структуры бюджетирования.

    дипломная работа [565,1 K], добавлен 29.11.2016

  • Сущность прогноза и его роль в деятельности фирмы. Цели и задачи финансового прогнозирования. Математическое моделирование и метод экспертных оценок. Разработка сценариев и точность прогнозов. Элементы финансового прогнозирования. Прогноз продаж.

    курсовая работа [91,2 K], добавлен 03.06.2012

  • Экономическая сущность, виды, методы и проблемы финансового планирования и прогнозирования на отечественных предприятиях. Оценка существующей системы финансового планирования и прогнозирования, анализ ее эффективности и направления совершенствования.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 27.04.2014

  • Сущность, роль и система методов финансового прогнозирования. Виды, этапы и сферы применения финансовых прогнозов. Содержание и методика разработки сводного баланса финансовых ресурсов. Прогнозирование финансового бюджета и развития российской экономики.

    курсовая работа [33,7 K], добавлен 22.10.2014

  • Сущность финансового прогнозирования по методу бюджетирования. Процесс построения и исполнения бюджета предприятия. Финансовое прогнозирование по методу "процента от продаж". Влияние факторов на величину потребности в дополнительном финансировании.

    курсовая работа [48,5 K], добавлен 25.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.