Организация, планирование и управление энергохозяйством предприятия

Планирование расхода электроэнергии на производственные нужды и определение расчетных нагрузок цехов. Определение максимальных нагрузок и построение суточных графиков предприятия. Планирование эксплуатационного и ремонтного обслуживания энергохозяйства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 28.01.2016
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. О. СУХОГО»

Энергетический факультет

Кафедра «Экономика и управление в отраслях»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по дисциплине «Организация и планирование производства. Управление предприятием»

на тему: «Организация, планирование и управление энергохозяйством предприятия

Выполнил студент группы ЭПП-51

Рубанов А.А.

Руководитель: ст. преподаватель

Прокопчик Г.А.

Гомель

ВВЕДЕНИЕ

энергохозяйство планирование нагрузка

Энергетическая служба имеет самостоятельное, исключительно ответственное и в то же время специфическое место в структуре предприятия. Она является так называемой вспомогательной службой, призванной обеспечивать выполнение производственной программы предприятия без непосредственного участия в выпуске продукции. В то же время без энергетической службы не может осуществляться производственная деятельность предприятия, невозможен выпуск продукции. Энергетическая служба обязана обеспечивать надежное, бесперебойное и безопасное снабжение производства всеми видами энергии и энергоносителей. В отличие от других видов оборудования (например, станочного) выход из строя и авария энергетического оборудования (трансформатора, котла, компрессора, насоса и др.) или участка энергетической сети имеет не только самостоятельное значение, но может вызвать простои производственных участков, цехов.

Состояние энергетического оборудования и сетей во многом определяет условия труда работающих на предприятиях (степень освещенности, уровень шума, обеспечение микроклимата), следовательно, активно влияет на производительность труда. От исправности энергетического оборудования и сетей зависит экономичность режимов работы энергетического и технологического оборудования. Поэтому должна быть тщательно продумана система профилактического контроля и ремонтов энергетического оборудования и сетей в сочетании с их резервированием.

Целью данной курсовой работы является систематизация и закрепление теоретических знаний по экономическим и специальным дисциплинам; углубление навыков работы с литературой; приобретение некоторого практических навыков по расчету основных вопросов экономики, организации планирования и управления энергетического хозяйства; использования средств вычислительной техники (ПЭВМ) при решении технико-экономических вопросов.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие имеет централизованную систему электроснабжения от ГПП напряжением 10 кВ. Схема электроснабжения предприятия содержит четыре вида трансформаторов: ТМГ11-630/10; ТМГ11-1000/10; ТМГ11-1250/10; ТМГ11-1600/10, с выключателями на вводах ВНМ-10 и на отходящих линиях ВА55-43, ВА55-41 (секционный). Линии электропередач проложены кабелем марки АПвП-10, на вводных секциях шин стоят выключатели BB/TEL-10.

Характеристики кабелей определяются по [], а трансформаторов по [].

Технические характеристики оборудования, кабельных линий и технико-экономические показатели цехов предприятия представлены в таблицах 1.1 - 1.3.

Таблица 1.1 - Технические характеристики трансформаторов

Марка трансформатора

Smp, кВА

Масса, кг

Pxx,кВт

Pкз,кВт

Ixx,%

Uкз,%

полн.

масло

ТМГ11 - 630/10

630

1860

450

1,06

7,45

0,6

5,5

ТМГ11 - 1000/10

1000

2750

795

1,4

10,8

0,5

5,5

ТМГ11 - 1250/10

1250

3250

875

1,65

13,5

0,5

6

ТМГ11-1600/10

1600

4250

1300

2,1

16,5

0,4

6

Таблица 1.2 - Характеристики электрических сетей предприятия

№ п/п

Участок сети

Марка и сечение кабеля

Масса одной жилы кабеля,кг/м

Число кабелей, шт

Длина, км

Уд. сопротивление жилы, Ом/км

1

ГПП - ЦРП

АПвП 3(1х185)

1329

4

1

0,164

2

ЦРП - ТП-1

АПвП 3(1х70)

784

2

0,1

0,443

3

ЦРП - ТП-5

АПвП 3(1х70)

784

2

0,3

0,443

4

ЦРП - ТП-6

АПвП 3(1х70)

784

2

0,23

0,443

5

ЦРП - ТП-9

АПвП 3(1х50)

689

1

0,06

0,641

6

ТП-1- ТП-2

АПвП 3(1х70)

784

2

0,05

0,443

7

ТП-2- ТП-3

АПвП 3(1х50)

689

1

0,09

0,641

8

ТП-5- ТП-4

АПвП 3(1х50)

689

2

0,08

0,641

9

ТП-6- ТП-7

АПвП 3(1х70)

784

2

0,06

0,443

Таблица 1.3 - Технико-экономические показатели цехов предприятия

№ цеха

Наименование цеха

Произв.програм., тыс. шт.

Действ. норма расхода э/э, кВт*ч/шт.

Задание по сниж. норм уд. расхода э/э, %

Смен-ность работы

Cosц

КС

Пло-щадь цеха F, м2

1

Механосборочный

850

6,5

1,0

3

0,70

0,4

5592,4

2

Механический №1

450

7

2,0

2

0,82

0,3

930,6

3

Ремонтно-механический

255

2,7

1,5

1

0,68

0,25

431,2

4

Гальванический

720

3,9

1,5

2

0,85

0,75

480,7

5

Механический №2

720

8,2

3,0

2

0,80

0,3

2442

6

Литейный

770

12

2,0

3

0,88

0,72

1986,6

7

Кузнечно-прессовый

935

8,9

2,5

3

0,70

0,6

676,5

8

Отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

9

Инструментальный

360

3

1,5

1

0,65

0,25

2464

Генплан предприятия представлен на рисунке 1.1

Схема электроснабжения предприятия изображена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.1- Генплан предприятия с сетью электроснабжения

Рисунок 1.2- Схема электроснабжения предприятия

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЕ СУТОЧНОГО ГРАФИКА НАГРУЗКИ

Потребность предприятия в электроэнергии определяется суммированием расхода электроэнергии на производственные нужды цехов, на непроизводственные нужды цехов и потери.

Плановый расход электроэнергии на производственные нужды:

, кВт*ч, (2.1)

где Wпл.i - плановая норма удельного расхода электроэнергии с учетом задания по ее снижению:

, кВт*ч/ед, (2.2)

где Пплi - плановый выпуск продукции i-м цехом, ед. продукции.;

n - количество цехов;

ДWi - задание по снижению норм удельного расхода, %.

Расход электроэнергии на непроизводственные нужды осуществляется следующим образом. Расчетная мощность освещения:

, кВт.(2.3)

Расход электроэнергии на освещение:

, кВт*ч, (2.4)

где Рудi - удельная мощность освещения на 1 м2 площади, Вт/м2;

В курсовой работе принимаем Рудi = 20 Вт/м2.

FOi - площадь i-го цеха, определяется по масштабу на генплане;

КСО - коэффициент спроса освещения. Принимается по справочным данным 0,8-0,9;

ТОi - число часов горения ламп в i-м цеху, час;

1,05 - коэффициент, учитывающий расход электроэнергии на дежурное освещение в нерабочее время и выходные дни.

Расход электроэнергии на прочие непроизводственные нужды принимается в размере 3% от расхода электроэнергии на производственные нужды.

Расчет потерь мощности и электроэнергии производиться по следующим формулам. Потери мощности в цеховых сетях:

, кВт. (2.5)

Потери электроэнергии в цеховых сетях:

, кВт*ч, (2.6)

где фмах - время максимальных потерь, ч;

Потери мощности в трансформаторах:

, кВт,(2.7)

где ДРхх - удельные потери мощности холостого хода, кВт;

ДРкз - удельные потери мощности короткого замыкания трансформатора, кВт;

n - число параллельно работающих трансформаторов;

Кз - коэффициент загрузки трансформаторов.

Потери электроэнергии в трансформаторах:

, кВт*ч, (2.8)

где Тг - время работы трансформатора в году, час.

Потери мощности в кабельных линиях:

, кВт,(2.9)

где Рi - активная мощность по i-й линии, кВт;

roi - удельное сопротивление кабельной линии, Ом/км;

li - длина кабельной линии, км;

Uн - номинальное напряжение линии, кВ;

cosц - коэффициент мощности линии.

Потери электроэнергии в кабельных линиях:

, кВт*ч, (2.10)

где фmax - время максимальных потерь, ч.

Расчет электропотребления производим на ПЭВМ с помощью программы POWER. Результаты расчета представлены в таблицах 2.1-2.8.

Примечание: так, как коэффициент загрузки (таблица 2.4) в механосборочном, механическом цехе №1 и инструментальном цехе оказался меньше 0.6 или больше или равен 0.95, то изменяю мощности трансформаторов соответственно на 1250 кВА, 630 кВА и 1250 кВА. Результаты перерасчета приведены в таблице 2.4(а)

Таблица 2.1 - Расчет силовых нагрузок цехов и расхода электроэнергии на производственные нужды

Наименование цехов

Произв. прогр.

, тыс.шт.

Действ. норма расхода э/э Wg, кВт.ч/шт

Задание по сниж. нормы расхода W, %

Плановая норма уд. расхода э/э, кВт·ч/ед.прод

Плановый расход э/э на произв. нужды тыс.кВт.ч

Tmax, ч

Pmax, кВт

Механосборочный

850

6,5

1

6,44

5469,750

6000

912

Механический №1

450

7,0

2

6,86

3087,000

4000

772

Ремонтно-механический

255

2,7

1,5

2,66

678,173

2000

339

Гальванический

720

3,9

1,5

3,84

2765,880

4000

691

Механический №2

720

8,2

3

7,95

5726,880

4000

1432

Литейный

770

12,0

2

11,76

9055,200

6000

1509

Кузнечно-прессовый

935

8,9

2,5

8,68

8113,463

6000

1352

Инструментальный

360

3,0

1,5

2,96

1063,800

2000

532

Итого

 

 

 

Таблица 2.2 - Расчет мощности и расхода электроэнергии на освещение и прочие непроизводственные нужды

Наименование цехов

Пло-щадь цеха , м2

Уд. мощн. освещ. , Вт/м2

К-т спроса осв.

Tmax осв. нагруз-ки,час

Осв. нагруз-ка цеха Ро, кВт

Расход э/э на освещ. Wо, тыс.квт·ч

Мощность прочих непроизв. расходов, Рmax нпркВт

Прочие непроизв. расходы, тыс.кВт·ч

Механосборочный

5592

20

0,8

4000

89

375,809

46

273,488

Механический №1

930,6

20

0,8

2000

15

31,268

39

154,350

Ремонтно-механический

431,2

20

0,8

400

7

2,898

17

33,909

Гальванический

480,7

20

0,8

2000

8

16,152

35

138,294

Механический №2

2442

20

0,8

2000

39

82,051

72

286,344

Литейный

1987

20

0,8

4000

32

133,500

75

452,760

Кузнечно-прессовый

676,5

20

0,8

4000

11

45,461

68

405,673

Инструментальный

2464

20

0,8

400

39

16,558

27

53,190

Итого

Таблица 2.3 -Расчет потерь мощности и электроэнергии в цеховых сетях

Наименование цеха

Время максим. потерь max, ч

Потери акт. мощн. , кВт

Потери элетр. энергии , тыс.кВт·ч

Механосборочный

4592

31

144,184

Механический №1

2405

25

59,547

Ремонтно-механический

920

11

10,013

Гальванический

2405

22

52,945

Механический №2

2405

46

111,296

Литейный

4592

48

222,671

Кузнечно-прессовый

4592

43

197,081

Инструментальный

920

18

16,495

Итого

245

Таблица 2.4-Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторах

Наименование цеха

Акт. мощн. Рт, кВт

Cos ц

Реакт. мощн. Qт, квар

Полная мощн.Sт кВА

Кол-во тр-ов n, шт

Мощн. тр-ра Sтр, кВА

К-т загрузки Кз

Механосборочный

1315

0,70

1342

1879

2

1600

0,59

Механический №1

1065

0,82

743

1299

2

1000

0,65

Ремонтно-механический

392

0,68

423

576

1

630

0,91

Гальванический

723

0,85

448

850

1

1000

0,85

Механический №2

1739

0,80

1304

2174

2

1600

0,68

Литейный

1754

0,88

947

1993

2

1600

0,62

Кузнечно-прессовый

1296

0,70

1323

1852

2

1600

0,58

Инструментальный

661

0,65

773

1017

1

1250

0,81

Таблица 2.4(а) - Потери мощности и электроэнергии в трансформаторах

Наименование цеха

Акт. мощн. Рт, кВт

Cos ц

Реакт. мощн. Qт, квар

Полная мощн.Sт кВА

Кол-во тр-ов n, шт

Мощн. тр-ра Sтр, кВА

К-т загрузки Кз

Механосборочный

1078

0,70

1100

1540

2

1250

0,62

Механический цех №1

850

0,82

593

1037

2

630

0,82

Ремонтно-механической

374

0,68

403

550

1

630

0,87

Гальванический

756

0,85

468

889

1

1000

0,89

Механический №2

1589

0,80

1191

1986

2

1600

0,62

Литейный

1665

0,88

899

1892

2

1600

0,6

Кузнечно-прессовый

1474

0,70

1503

2105

2

1600

0,66

Инструментальный

616

0,65

720

947

1

1250

0,76

Таблица 2.5-Расчет потерь мощности и электроэнергии в кабельных линиях

Участки

Полная активная мощность кВт

Ток нагрузки, А

Марка кабеля

R0 Ом/км

L, км

Актив потери в кабельной линии, кВт

T max, ч

Потери энергии, тыс.кВт*ч

N, шт

ГПП-ЦРП

8460

156

АПвП 3(1x185)

0,164

1,00

48,0

2979

143,113

4

ЦРП-ТП1

2320

92

АПвП 3(1x70)

0,443

0,10

2,2

2452

5,481

2

ЦРП-ТП5

2362

84

АПвП 3(1x70)

0,443

0,30

5,6

2264

12,721

2

ЦРП-ТП6

3153

111

АПвП 3(1x70)

0,443

0,23

7,5

2549

19,087

2

ЦРП-ТП9

625

55

АПвП 3(1x50)

0,641

0,06

0,4

2727

0,969

1

ТП1-ТП2

1236

45

АПвП 3(1x70)

0,443

0,05

0,3

2077

0,567

2

ТП2-ТП3

381

32

АПвП 3(1x50)

0,641

0,09

0,2

890

0,161

1

ТП5-ТП4

766

52

АПвП 3(1x50)

0,641

0,08

0,4

1164

0,485

1

ТП6-ТП7

1481

61

АПвП 3(1x70)

0,443

0,06

0,6

2979

1,773

2

Итого:

 

 

 

 

 

65,2

 

184,357

 

2.1 Составление балансов мощности и электроэнергии

Балансы мощности и электроэнергии составляются в форме таблицы на основе рассчитанных ранее показателей. При этом в курсовой работе условно принимается, что вся необходимая электроэнергия получена от электроэнергетической системы. Баланс мощности составляется аналогично балансу электрической энергии.

Таблица 2.6-Энергетический баланс промышленного предприятия

Статьи потребностей и их покрытие

Расход

Приход

тыс.кВт·ч

%

тыс.кВт·ч

%

Статьи потребностей (статьи расхода)

 

 

 

 

1. Производственные нужды

35960,145

90,48

2. Непроизводственные нужды

2501,703

6,29

3. Потери в сетях и преобразовательных установках в т. ч.:

1283,487

3,23

- в цеховых сетях

814,233

2,05

- в трансформаторах

284,898

0,72

- в кабельных линиях

184,357

0,46

Итого по разделу 1

39745,335

100,00

Покрытие потребности (статьи прихода)

 

 

Выработано на предприятии

0,000

0,00

Получено со стороны

39745,335

100

Итого по разделу 2

39745,335

100

Таблица 2.7-Баланс мощности промышленного предприятия

Статьи потребностей и их покрытие

Расход

Приход

кВт

%

кВт

%

Статьи потребностей (статьи расхода)

 

 

 

 

1. Производственные нужды

7539

88,43

2. Непроизводственные нужды

617

7,24

3. Потери в сетях и преобразовательных установках в т. ч.:

369

4,33

- в цеховых сетях

245

2,87

- в трансформаторах

59

0,70

- в кабельных линиях

65

0,76

Итого по разделу 1

8525

100,00

Покрытие потребности (статьи прихода)

 

 

Собственные генерирующие установки

0

0

Получено со стороны

8525

100

Итого по разделу 2

8525

100

2.2 Определение максимальных нагрузок и построение суточных графиков предприятия

Максимальная активная нагрузка предприятия определяется следующим образом:

,

(2.11)

где -максимальная расчетная нагрузка предприятия с учетом потерь,

;

- коэффициент участия в максимуме нагрузки, принимаем .

Максимальная реактивная нагрузка рассчитывается через максимальную активную нагрузку и .

,квар (2.12)

где tgцср.вз.= tg(arcos(цср.вз))

tgцср.вз.= 0.8114

где Рi - максимальная активная нагрузка i-го цеха, находится из таблицы 2.1;

cosцi - коэффициент мощности i-го цеха, находится из таблицы 1.3.

Построение суточных графиков нагрузки производится на основе характерных графиков активной и реактивной нагрузок. Вспомогательные расчеты для построения графиков нагрузок оформляем в таблице 2.8.

По результатам таблицы 2.8 построим характерные суточные графики активной и реактивной нагрузок отрасли тяжелого машиностроения (рисунок 2.1)

Таблица 2.8- Расчет значений активной и реактивной нагрузок по часам суток

Часы суток

Значение активной мощности

Значение реактивной мощности

%

кВт

%

квар

 

Pmax = 8099

Qmax = 6569

0-1

100

8099

0-1

100

1-2

90

7289

1-2

90

2-3

97

7856

2-3

97

3-4

73

5912

3-4

73

4-5

47

3807

4-5

47

5-6

47

3807

5-6

47

6-7

67

5426

6-7

67

7-8

70

5669

7-8

70

8-9

73

5912

8-9

73

9-10

68

5507

9-10

68

10-11

70

5669

10-11

70

11-12

63

5102

11-12

63

12-13

57

4616

12-13

57

13-14

53

4292

13-14

53

14-15

67

5426

14-15

67

15-16

73

5912

15-16

73

16-17

77

6236

16-17

77

17-18

73

5912

17-18

73

18-19

70

5669

18-19

70

19-20

67

5426

19-20

67

20-21

60

4859

20-21

60

21-22

63

5102

21-22

63

22-23

67

5426

22-23

67

23-24

100

8099

23-24

100

Рисунок 2.1- Суточный график активной и реактивной мощности

Выводы по разделу 2: в ходе планирования электропотребления предприятия рассчитал производственные и непроизводственные нужды, а также потери энергохозяйства предприятия: 7539кВт, 617кВт, 369кВт соответственно; построил суточный график электрических нагрузок для предприятия тяжелого машиностроения, для чего были рассчитаны максимальная активная и реактивная нагрузка предприятия, а также рассчитал необходимые величины для построения по характерному графику отрасли.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪМА ИНВЕСТИЦИЙ И РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

3.1 Определение балансовой стоимости основных средств электрохозяйства промышленного предприятия

В таблице 3.1 приведены данные о стоимости электрооборудования и материалов с учетом их количества. Пересчет цен производим на 01.09.2013 года. Цены в таблице 3.1 приведены без учета НДС. Наглядный расчет производим по данным вакуумного выключателя BB-TEL.

Коэффициент пересчета:

, (3.1)

где - курс российского рубля на 01.09.13;

- курс российского рубля на 01.06.10

.

Цена без НДС за единицу на 01.09.13:

, (3.2)

руб.

Длина силового кабеля находится суммированием длин кабелей одного сечения с запасом на отходы в размере 2%.

Пример типового расчета для силового кабеля марки АПвП-3(1х50):

= 1,023(0,061+0,091+0,081)103 = 703,8 м.

Расчеты для остального оборудования и материалов выполняются аналогично. Результаты расчетов приведены в табл. 3.1.

Локальная смета на проведение строительно-монтажных работ для промышленного предприятия приведена в таблице 3.2.

Определение стоимости основных средств цехового энергохозяйства производим в таблице 3.3.

Стоимость электрооборудования производственных цехов определяется по формуле:

(3.3)

где , - установленная мощности элетрооборудования и светильников, кВт;

, , - удельные капиталовложения на кВт установленной мощности оборудования, монтажных работ и электроосвещения, руб/кВт;

n- число цехов, n=8.

Установленные мощности определяется по выражениям:

;

(3.4)

где и - расчетная силовая и осветительная нагрузка, определяется из таблицы 1.1 и таблицы 1.2 соответственно.

- коэффициенты спроса на силовую и осветительную нагрузку.

Для примера мощность установленная в механосборочном цеху:

;

Общая стоимость в ценах 1991г:

Стоимость оборудования:

Для пересчета стоимости в ценах 2013г:

Таблица 3.1 - Расчет затрат на оборудование и материалы в текущих ценах сентября 2013 года

Таблица 3.2- Локальная смета на проведение СМР схемы электроснабжения в ценах и нормах на 2006 год

Таблица 3.3 - Расчет стоимости монтажных работ в текущих ценах (на сентябрь 2013 г. для Гомельской области)

№ п/п

Элементы стоимости работ, оборудования

Стоимость в ценах 2006 года, руб.

Индекс пересчета

Стоимость в ценах 2013 года, руб.

Силовое ЭО

Передаточные устройства

Силовое ЭО

Передаточные устройства

1

ЗП рабочих и машинистов

18 953 822

19 838 239

4,7024

89 128 451

93 287 335

2

Эксплуатация машин и мехпнизмов

13 458 274

49 142 386

5,7020

76 739 079

280 209 884

3

Транспортные расходы

56 758

27 320

8,2566

468 627

225 567

4

Материальные расходы

5 304 970

3 898 808

5,0100

26 577 898

19 533 026

5

Плановые накопления

18 252 530

19 104 224

4,6472

84 823 158

88 781 151

6

Накладные расходы

23 313 201

24 401 034

4,8227

112 432 572

117 678 867

Итого монтажных работ

79 339 554

116 412 010

-

390 169 785

599 715 831

Непредвиденные затраты

2 378 484

119 876 232

4,9171

5,1607

11 695 243

618 645 268

Всего стоимость работ

81 718 038

236 288 242

-

401 865 028

1 218 361 099

Индексы изменения стоимости были взяты из [ ].

Таблица 3.4- Определение стоимости основных фондов цехового энергохозяйства

Определение стоимости основных средств цехового энергохозяйства

№ п/п

Наменование цехов

Расчетная нагрузка, кВт

Коэф. спроса нагрузки

Установленная мощность, кВт

Уд.кап.влож. на 1 кВт устан. мощн.

Общая стоимость в ценах 1991 г., руб

силовая

освещение

силовая

освещение

силовая, Руст

освещение, Росв

kус

kум

kуо

Всего

В т.ч. обор-е

1

Механосборочный

912

89

0,4

0,8

2 280,00

111,25

3,5

33,8

230,7

110 709

7 980

2

Механический 1

772

15

0,3

0,8

2 573,33

18,75

4,2

28

40

83 611

10 808

3

Ремонтно-механический

339

7

0,25

0,8

1 356,00

8,75

3,8

26,9

237

43 703

5 153

4

Гальванический

691

8

0,75

0,8

921,33

10,00

9,8

34,3

85,3

41 484

9 029

5

Механический 2

1432

39

0,3

0,8

4 773,33

48,75

4,2

28

40

155 651

20 048

6

Литейный

1509

32

0,72

0,8

2 095,83

40,00

2,9

16,5

234,3

50 031

6 078

7

Кузнечно-прессовый

1352

11

0,6

0,8

2 253,33

13,75

3

31

160

78 813

6 760

8

Компрессорная

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

9

Инструментальный

532

39

0,25

0,8

2 128,00

48,75

3,8

26,9

237

76 883

8 086

 

Итого

7539

240

0,41

0,80

18381,17

300,00

 

 

 

640 887

73 942

Итого в ценах 2013 г. (коэффициент пересчета k = 5372,34)

3 443 060 940

397 242 549

3.2 Определение амортизационных отчислений

Для определения амортизационных отчислений кроме стоимости оборудования необходимо знать нормы амортизации.

Величины амортизационных отчислений определяются по формуле:

,тыс. руб(3.9)

где - балансовая стоимость j-й группы основных средств;

- норма амортизации на полное восстановление j-й группы основных средств [ ],%;

m - число групп, видов оборудования.

В курсовой работе принимаю линейный метод начисления амортизации. Результаты определения величины амортизационных отчислений представлены в таблице 3.5.

тыс. руб

Таблица 3.5- Определение величины амортизационных отчислений

Стоимость, руб

№ п/п

Виды и группы основных средств

Ресурсы

СМР

всего

Нормы амортизации, %

Сумма амортизации, руб.

1

Силовое энергооборудование

2804186430

401865028

3206051458

4,4

141066264

2

Передаточные устройства

1155723060

1218361099

2374084159

2

47481683

3

Здания и сооружения

-

-

801512864,5

1,2

9618154

4

Цеховое энергооборудование

-

-

3443060940

6,5

223798961

Всего

 

 

9824709422

-

421965063

Вывод по разделу 3: в ходе выполнения расчетов по определению объема инвестиций и расчету амортизационных отчислений было установлено, что

- ресурсы на силовое электрооборудование составляют 2804186430 руб.;

- ресурсы на передаточные устройства составляют 1155723060 руб.;

- СМР на силовое электрооборудование составляет 401865028 руб.;

-СМР на передаточные устройства составляет 1218361099 руб.;

- сумма на здания и сооружения без нормы амортизации составляет 25% от силового электрооборудования, а именно 3443060940руб;

- сумма амортизационных отчислений составляет 421965063 руб.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ И СЕТЕЙ

4.1 Планирование эксплуатационного и ремонтного обслуживания энергохозяйства

В данном разделе необходимо произвести расчет годовой трудоемкости эксплуатационного и ремонтного обслуживания общезаводского электрохозяйства, пользуясь нормативами системы планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики, и производственных цехов.

Для элементов схемы электроснабжения значения ремонтного цикла и межремонтного периода принимаем по [ ].

Расчет трудоемкости приведем на примере планирования ремонта и эксплуатационного обслуживания трансформаторов ТМГ11-1600.

Нормативы:

- ремонтный цикл: ;

- межремонтный период: мес.;

- норма трудоемкости капитального ремонта: чел-ч;

- норма трудоемкости текущего ремонта: чел-ч;

- коэффициент сложности технического обслуживания: .

Плановая трудоемкость капитального ремонта всех трансформаторов ТМГ11-1600 в году:

, чел-ч,

(4.1)

где - количество капитальных ремонтов в год

;

- число трансформаторов ТМГ11-1600, .

чел-ч

Плановая трудоемкость текущего ремонта:

, чел-ч,

(4.2)

где - количество текущих ремонтов в год

;

чел-ч.

Плановая трудоемкость технического обслуживания:

, чел-ч,

(4.3)

где , - коэффициент сложности технического обслуживания;

, - коэффициент сменности работы оборудования,.

чел-ч.

Суммарная трудоемкость ремонтных работ:

, чел-ч;

(4.4)

чел-ч.

Общая трудоемкость:

, чел-ч;

(4.5)

чел-ч.

Расчет для остального оборудования аналогичен. Результаты расчета приведены в таблице 4.1.

Расчетное значение трудоемкости по всем элементам схемы электроснабжения увеличиваем на 70 % для учёта трудоемкости неучтенного на схеме оборудования и пусконаладочных работ.

Общая годовая трудоемкость эксплуатационного и ремонтного обслуживания электрооборудования и сетей всех производственных цехов:

, чел-ч,

(4.6)

где - суммарная годовая трудоемкость капитальных ремонтов по схеме электроснабжения с учетом поправочного коэффициента;

N -номер варианта, N =9;

М - константа, значение которой задается консультантом, равная 60.

чел-ч.

Для последующих расчетов эту трудоемкость производственных цехов условно распределяем между отдельными цехами, пропорционально их установленной мощности, и видам работ КР, ТР, ТО в соотношении 15:25:60%. Результаты сводим в таблицу 4.2.

Общая годовая трудоёмкость эксплуатационного и ремонтного обслуживания по электрохозяйству предприятия в целом определяем по формуле:

, чел-ч;

(4.7)

чел-ч.

Суммарная трудоемкость эксплуатационного и ремонтного обслуживания всего энергохозяйства (с учетом теплотехнического, сантехнического и вентиляционного оборудования) определяется из условия, что на долю энергохозяйства предприятия приходится 50% общей трудоемкости, т.е.:

,чел-ч;

(4.8)

чел-ч.

Таблица 4.1 - Расчет годовой трудоемкости эксплуатационного и ремонтного обслуживания общезаводского электрооборудования и сетей

№ п/п

Наименование оборудования, его тип, характеристика

Единица измерения

Количество единиц

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Суммарная трудоемкость ремонтных работ

Тех. обслуживание

Общая трудоемкость, чел-час.

Ремонтный цикл, лет

Число ремонтов в году

Норма трудоемкости 1 кап.рем., чел-час.

Годовая трудоемкость на группу оборудования, чел-час.

Межремонтный период, мес.

Число ремонтов в году

Норма трудоемкости 1 текущ.рем., чел-час.

Годовая трудоемкость на группу оборудования, чел-час.

Коэффициент сложности

Коэффициент сменности

Годовая трудоёмкость на группу оборудования, чел-час.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Трансформаторы и высоковольтные аппараты

 

ТМГ11-630

шт

3

12

0,083

250

62,5

36

0,333

50

50

112,5

0,1

3

540

652,5

ТМГ11-1000

шт

1

12

0,083

300

25

36

0,333

60

20

45

0,1

3

216

261

ТМГ11-1250

шт

3

12

0,083

334

83,5

36

0,333

66,25

66,25

149,75

0,1

3

715,5

865,25

ТМГ11-1600

шт

6

12

0,083

380

190

36

0,333

75

150

340

0,1

3

1620

1960

Выключатель вакуумный BB/TEL

шт

12

3

0,333

24

96,00

12

1,000

7

84,00

180,00

0,1

3

302,40

482,40

Выключатель нагрузки ВНМ-10

шт

13

3

0,333

12

52,00

12

1,000

3,6

46,80

98,80

0,1

3

168,48

267,28

Итого

-

-

-

-

-

509

-

-

-

4177,05

926,05

-

-

3 562,38

4488,43

2

Низковольтные аппараты

 

Выключатели автоматические ВА55-41

шт

5

6

0,167

21

17,5

12

1

6

30,00

47,5

0,1

3

108

155,5

Выключатели автоматические ВА55-43

шт

13

6

0,167

28

60,67

12

1

8

104,00

164,67

0,1

3

374,4

539,07

Итого

-

-

-

-

-

78,17

-

-

-

134,00

212,17

-

-

482,40

694,57

3

Электрические сети

 

Кабель силовой АПвП-3 (1х50)

1000 м

0,704

12

0,083

75

4,40

12

1

23

16,19

20,59

0,1

3

58,27

78,86

Кабель силовой АПвП-3 (1х70)

1000 м

4,529

12

0,083

75

28,31

12

1

23

104,16

132,47

0,1

3

374,98

507,45

Кабель силовой АПвП-3 (1х185)

1000 м

12,24

12

0,083

120

122,40

12

1

36

440,64

563,04

0,1

3

1 586,30

2149,34

Итого

-

-

-

-

-

155,10

-

-

-

560,99

716,09

-

-

2 019,56

2735,66

Всего с неучтенным оборудованием, 70%

1261,86

-

-

-

1890,47

3152,33

-

-

10309,38

13461,71

Таблица 4.2 -Расчет годовой трудоемкости и численности рабочих РЭО ЭОиС общезаводского и цехового энергохозяйства

№ п/п

Наименование цеха

Установленная мощность, кВт

Структура

Число смен

Трудоемкость, чел-ч

Численность по видам работ

Всего

КР, 15%

ТР, 25%

ТО, 60%

КР

ТР

ТО

1

Механосборочный

2 391,25

0,13

3

11 145,03

1 671,75

2 786,26

6 687,02

-

-

3,39

2

Механический 1

2 592,08

0,14

2

12 081,06

1 812,16

3 020,27

7 248,64

-

-

3,68

3

Ремонтно-механический

1 364,75

0,07

1

6 360,76

954,11

1 590,19

3 816,46

-

-

1,94

4

Гальванический

931,33

0,05

2

4 340,72

651,11

1 085,18

2 604,43

-

-

1,32

5

Механический 2

4 822,08

0,26

2

22 474,54

3 371,18

5 618,64

13 484,73

-

-

6,84

6

Литейный

2 135,83

0,11

3

9 954,59

1 493,19

2 488,65

5 972,76

-

-

3,03

7

Кузнечно-прессовый

2 267,08

0,12

3

10 566,32

1 584,95

2 641,58

6 339,79

-

-

3,22

8

Инструментальный

2 176,75

0,12

1

10 145,30

1 521,79

2 536,32

6 087,18

-

-

3,09

Итого по цехам

18 681,17

1,00

--

87 068,32

13 060,25

21 767,08

52 240,99

6,63

11,05

26,52

Итого по схеме

 

 

 

13 461,71

1 261,86

1 890,47

10 309,38

0,64

0,96

5,23

Всего по электрохозяйству

 

 

 

100 530,03

14 322,11

23 657,55

62 550,38

7,27

12,01

31,75

4.2 Планирование численности эксплуатационно-ремонтного персонала

Плановая численность рабочих рассчитывается по формуле:

,

(4.9)

где - полезный плановый фонд времени одного рабочего за год, час (расчет приведен в табл. 6.1);

- коэффициент выполнения норм, принимаем 1,1.

.

Общая численность распределяется по видам ремонтов и технического обслуживания пропорционально их трудоемкостям.

Численность дежурного персонала зависит от принятой на предприятии системы межремонтного (технического) обслуживания энергооборудования и определяется исходя из условий:

- оперативный дежурный персонал работает аналогично режиму работы производственных цехов;

- дежурный персонал на двухтрансформаторных подстанциях и высоковольтном оборудовании, в соответствии с правилами техники эксплуатации и безопасности, работает по два человека.

В результате получим:

численность КР:

;

(4.10)

;

численность персонала, осуществляющего ТР:

;

(4.11)

;

численность персонала, осуществляющего ТО:

;

(4.12)

;

численность персонала, осуществляющего ТО высоковольтного оборудования:

;

(4.13)

.

Принимаем =8 чел.;=12 чел.; чел.;= 7 человек (с учетом работы обслуживающего персонала в 3 смены и работы в выходные и праздничные дни).Тогда общая численность рабочих составит 54 чел., в т.ч. ремонтного персонала 20 чел; обслуживающего персонала 34 чел.

4.3 Смета затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электрохозяйства предприятия

Расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ведется по статьям расхода, перечень которых представлены ниже. Определяется в соответствии с численностью ремонтных () и эксплуатационных () рабочих, годовым плановым полезным фондом рабочего времени () и тарифными ставками среднего разряда (). Результаты расчетов сводим в таблицу 4.3.

Рассчитаем коэффициент, учитывающий премиальные начисления и доплаты до часового фонда:

(4.14)

где - коэффициент, учитывающий доплаты по контракту, принимаем ;

- коэффициент, учитывающий выслугу лет, принимаем;

- коэффициент, учитывающий премиальные начисления, принимаем ;

- коэффициент, учитывающий многосменность, .

.

Тарифные ставки среднего разряда:

, (4.15)

где - тарифная ставка первого разряда,

;

;

.

Отчисления на социальные нужды:

, (4.16)

где - отчисления в фонд социальной защиты населения, составляет 34%;

- отчисления на страхование от несчастных случаев, составляет 0,6%;

Норма накладных расходов:.Норма общезаводская:.

Таблица 4.3 -Смета затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электрохозяйства предприятия

№ п/п

Статьи расхода

Порядок расчета

Сумма, тыс. руб

Структура себе-стоимости,%

1

Основная ЗП

Изп.осн=КчдФп(1,1ЧрТст.р+ЧтоТст.то)

1683598

23,06

Изп.осн=1,561791(1,1(8+12)9861,67+(7+12+12+10)9423,17)

2

Дополнительная ЗП

Изп.доп=0,08Изп.осн

134688

1,85

3

Отчисления на социальные нужды

Исоц.стр.=Нсн(Изп.осн+Изп.доп)

629127

8,62

4

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

Исод.об=0,85Изп.осн

1431058

19,6

5

Расходы на материалы

Имат=0,9Изп.осн

1515238

20,76

6

Пусковые расходы

Ипуск=0,3Изп.осн

505079

6,92

7

Цеховые накладные расходы

Ицех=Нн.цехИзп.осн

1178518

16,14

8

Общезаводские расходы

Иоб.зав.=НнобkчдЧкрФп1,1Тст.кр

222358

3,05

Иоб.зав.=11,63817911,19745,38

Итого

7299665

100

Таблица 4.4 - Распределение численности рабочих РЭО ЭОиС по бригадам и квалификации

Вид обслуживания

Вид работ

kсм

Численность рабочих, чел.

Разряд бригадира

Квалификация

Всего

в т.ч. по разрядам

по бригадам

по видам работ

3

4

5

6

среднее

среднее

тарифный коэффициент

1,35

1,57

1,73

1,9

Средний тарифный разряд

Средний тарифный коэфф.

Средний тарифный разряд

Средний тарифный коэфф.

Общезаводское и цеховое оборудование

КР

1

8

1

4

2

1

6

4,38

1,62

4,30

16,05

Общезаводское и цеховое оборудование

ТР

1

12

4

3

3

2

6

4,25

1,59

Высоковольтное оборудование

ТО

1

7

3

2

1

1

6

4,00

1,55

3,94

15,74

Механосборочный, литейный, кузнечно-прессовый

ТО

3

12

5

3

2

2

6

3,83

1,51

Механический №1, гальванический, механический №2

ТО

2

12

5

3

2

1

6

3,91

1,53

Ремонтно-механический, инструментальный

ТО

1

10

5

2

2

1

6

3,90

1,53

Всего

-

54

21

15

11

7

 

4,07

1,56

 

 

4.4 Выбор рациональной формы организации ремонтного обслуживания

В данной курсовой работе была выбрана централизованная форма организации ремонтного обслуживания, так как это позволит:

- создать специализированные бригады по капитальному ремонту, что приведет к повышению качества ремонтных работ;

- снизить общую численность ремонтного персонала за счет лучшего использования его в течение года;

- сократить сроки простоя оборудования в ремонте благодаря более совершенной организации ремонтных работ.

4.5Организация труда при ремонтно-эксплуатационном обслуживании

В соответствии с установленными объемами ремонтных работ и технического обслуживания отдельных видов общезаводского электрооборудования и производственных цехов для ремонтно-эксплуатационного обслуживания распределяем найденное ранее значение численности рабочих (= 54 чел.) между намеченными бригадами и участками. Считаем, что бригада может состоять из 6-12 человек, участок из 20-60 человек. Цех создается при численности рабочих свыше 100 человек.

В данной курсовой работе при численности 54 чел. получили 6 бригад.

Распределение работников по бригадам и определение среднего разряда представлено в таблице 4.4.

Выводы по разделу 4: в ходе планирования РЭО электрооборудования и сетей установили, что:

годовая трудоемкость всех цехов предприятия 100530,03 чел-ч;

количество рабочих - 54, бригад - 6;

затраты на РЭО электрохозяйства предприятия 7299665 тыс. руб.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

В соответствии с полученным в п. 4.1 значением суммарной трудоемкости энергохозяйства предприятия выбираем категорию предприятия. При трудоемкости энергохозяйства предприятия равной = 201060,06 чел-ч получаем 6 категорию энергохозяйства. []

Схема организационной структуры ОГЭ приведена на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1-Схема организационной структуры ОГЭ для энергетического хозяйства шестой категории (рекомендуемая численность, чел. / принятая численность электротехнического персонала, чел.)

Расчет годового фонда заработной платы электротехнического персонала ОГЭ представлен в таблице 5.1.Расчетные формулы для определения годового фонда заработной платы ОГЭ (на примере главного энергетика). Разряд и тарифный коэффициент принимаются по [], стаж [].

Заработная плата:

(5.1)

Месячный фонд заработной платы:

(5.2)

Годовой фонд заработной платы:

(5.3)

б

Таблица 5.1 -Расчет годового фонда заработной платы отдела главного энергетика

Расчет годового фонда заработной платы отдела главного энергетика

Должность

Кол-во человек

Разряд

Тарифный коэф-т

Должностной оклад, тыс.руб/мес

Стаж

Надбавки за стаж

Доплаты и прочие надбавки

Месячный фонд ЗП, тыс.руб

Годовой фонд ЗП, млн.руб

%

тыс.руб

%

тыс.руб

Главный энергетик

1

20

4,88

5026,400

21

22

1105,808

110

5529,040

11661,248

200,252

Зам.гл. энергетик

1

18

4,26

4387,800

13

20

877,560

90

3949,020

9214,380

163,226

Бюро планирования, экономики и ППР

Специалист

1

16

3,72

3831,600

8

15

574,740

40

1532,640

5938,980

117,247

Специалист

1

15

3,48

3584,400

7

15

537,660

30

1075,320

5197,380

105,381

Проектно-конструкторское электробюро

Ведущий специалист

1

15

3,48

3584,400

10

20

716,880

45

1612,980

5914,260

113,984

Специалист

1

13

3,04

3131,200

7

15

469,680

45

1409,040

5009,920

97,693

Вентиляционное бюро

Специалист

1

13

3,04

3131,200

5

15

469,680

30

939,360

4540,240

92,057

Группа режима и учёта

Ведущий специалист

1

16

3,72

3831,600

7

15

574,740

40

1532,640

5938,980

117,247

Электротехническая лаборатория

Ведущий специалист

1

16

3,72

3831,600

8

15

574,740

40

1532,640

5938,980

117,247

Специалист

1

14

3,25

3347,500

4

10

334,750

35

1171,625

4853,875

98,417

Лаборатория тепловых процессов, измерений и автоматики

Специалист

1

14

3,25

3347,500

8

15

502,125

30

1004,250

4853,875

98,417

Итого

11

 

 

41035,200

 

 

6738,363

 

21288,555

69062,118

1321,168

Премия (30%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396,350

Всего с учетом премий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1717,518

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ЭНЕРГОУЧАСТКА И ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

6.1 Составление баланса рабочего времени

Обязательным элементом при составлении плана по труду является планирование использования рабочего времени, которое заключается в планировании режимов работы и составлении балансов рабочего времени по категориям персонала, имеющим одинаковый график работы.

При составлении баланса рабочего времени различают следующие фонды рабочего времени:

- календарный фонд (определяется календарной продолжительностью планового периода в днях);

- номинальный фонд, который рабочий может отработать в течение планового периода; он меньше календарного на величину праздничных и выходных дней (число праздничных и выходных дней определяется по календарю);

- полезный фонд, представляющий собой время, который рабочий действительно отрабатывает; он меньше номинального:

а) на величину целодневных невыходов на работу (отпуска всех видов, болезни, выполнение государственных обязанностей);

б) на величину времени, уменьшающей продолжительность рабочего дня (сокращенный день для подростков и кормящих матерей).

Продолжительность отпусков (очередного и дополнительного) планируется для каждой группы рабочих в соответствии с трудовым законодательством и с коллективными договорами.

Баланс рабочего времени представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1- Баланс рабочего времени одного рабочего на 2014 год

№ п/п

Элементы баланса рабочего времени

Значения элементов

абсолютные

в % Фн

1

Календарный фонд, дни

365

-

2

Нерабочие дни:

112

-

- праздничные дни ПД

9

-

- выходные дни ВД

103

-

3

Предпраздничные дни ППД

9

-

4

Номинальный фонд рабочего времени, дни

253

100

5

Расчетная норма рабочего времени, ч/год

2 015

-

6

Среднемесячная норма расчетного времени, ч/мес

167,9

-

7

Невыходы на работу, дни:

28

11,07

- очередные отпуска

21

8,30

- дополнительные отпуска

3

1,19

- невыходы по болезни

4

1,58

8

Полезный фонд рабочего времени, дни

225

88,93

9

Полезный фонд рабочего времени, час.

1 791

-

10

Номинальная продолжительность рабочего дня, час.

7,96

-

11

Коэффициент использования рабочего времени

0,89

-

Т.о. номинальный фонд рабочего времени определяется:

(6.1)

Расчетная норма рабочего времени:

(6.2)

Среднемесячная норма расчетного времени:

(6.3)

Полезный фонд рабочего времени:

(6.4)

;

Номинальная продолжительность рабочего дня:

(6.5)

Коэффициент использования рабочего времени:

(6.6)

6.2 Планирование численности энергетического участка

Персонал цехового энергохозяйства состоит из рабочих, ИТР, служащих, МОП. При определении списочного состава ИТР необходимо учитывать сменную работу (мастера, начальники смен). Численность ИТР, работающих по несменному графику, должна соответствовать числу штатных единиц и резерва не имеет (обязанности отсутствующих временно возлагаются на других работников).

Численность служащих и МОП планируют по штатному расписанию (без резерва). Общая численность ИТР, служащих и МОП в соответствии с []составляет 10% от общей численности рабочих.

В таблице 6.2представлен годовой фонд ЗП руководителей и специалистов энергетического цеха.

Таблица 6.2 - Годовой фонд ЗП руководителей и специалистов энергетического участка

Долж-ность

Кол-во чел.

Разр

Кт

Должн. оклад, тыс.руб/мес

Стаж, число лет

Надбавка стажевая

Доплаты и надбавки прочие

Фонд ЗП мес., тыс.руб

Годовой фонд ЗП, тыс.руб

%

тыс.руб

%

тыс.руб

Нач. уч.

1

19

4,56

4696,8

21

25

1025

80

3279,52

7 855

108,014

Ст. мастер

1

17

3,98

4099,4

20

23

881

75

2873,7

6 026

94,252

Мастер

1

16

3,72

3831,6

15

20

766

60

2298,96

5 323

82,763

Мастер

2

16

3,72

3831,6

13

20

766

55

2107,38

4 827

160,927

Итого

5

 

 

16459,4

 

 

3439

 

10559,56

19 203

445,956

Премии (30 %)

133,787

Всего с учетом премии

579,743

6.3 Планирование фонда заработной платы ремонтно-эксплуатационных рабочих

Планирование заработной платы заключается в определении фондов заработной платы и ее средней величины по категориям работников.

Различают тарифный, часовой, дневной и годовой (месячный) фонды заработной платы. Они составляются в расчете на одни и те же периоды (месяц, квартал, год), но поскольку включают в себя различные элементы заработной платы, то они не равны между собой.

Расчет фондов и средней заработной платы сведен в таблицу 6.3.

Для определения дополнительной заработной платы были приняты:

премии в размере до 40% тарифного заработка рабочих;

доплату за руководство бригадой для сдельщиков при численности бригады до 10 человек - 10%, больше 10 человек - 15% тарифной ставки;

доплату за работу в ночное время рабочим согласно действующему законодательству.

Выплаты премий из фонда накопления составили 40% от часовой фонда заработной платы (ОЗП).

Часовая (средняя) тарифная ставка:

(6.7)

где - тарифная ремонтная ставка, руб;

- тарифная ставка техобслуживания, руб;

,,- численность общая, рабочего персонала, техобслуживания, чел.

.

Доплата до часового фонда по контракту:

,(6.8)

где - тарифный фонд заработной платы, :

,(6.9)

где - количество работающих;

тыс.руб.

тыс.руб.,

Доплата до часового фонда за работу в ночное время:

,(6.10)

тыс.руб.

Доплата до часового фонда за руководство бригадой:

,(6.11)

Часовой фонд заработной платы:

,(6.12)

тыс.руб.

Дополнительная заработная плата:

,(6.13)

тыс.руб.

Годовой фонд заработной платы:

,(6.14)

тыс.руб.

Средняя заработная плата одного рабочего в месяц:

,(6.15)

тыс.руб./чел.мес.

Выплата премий из фонда накопления:

,(6.16)

тыс.руб.

Средняя заработная плата одного рабочего в месяц с учетом премии:

,(6.17)

тыс.руб./чел.мес.

Таблица 6.3 - Расчет фонда и средней заработной платы ремонтно-эксплуатационных рабочих

№ п/п

Показатели

Единицы измерения

Значение

1

Количество рабочих

чел.

54

2

Часовая (средняя) тарифная ставка

руб./час

10807,10

3

Полезный фонд времени 1-го рабочего

час

1 791,00

4

Тарифный фонд заработной платы

тыс.руб.

1 045 197,80

5

Доплата до часового фонда, в т.ч.

тыс.руб.

725 068,32

за контракт; 20%

тыс.руб.

209 039,56

за стаж 15%

 

156 779,67

за премии; 30%

тыс.руб.

313 559,34

 

за руководство бригадой; 10%

тыс.руб.

18 266,01

 

за работу в ночное время; 40%

тыс.руб.

27 423,74

6

Часовой фонд заработной платы (основная заработная плата)

тыс.руб.

1 770 266,12

7

Дополнительная заработная плата

тыс.руб.

188 828,39

8

Годовой фонд заработной платы

тыс.руб.

1 959 094,50

9

Средняя заработная плата одного рабочего в месяц

тыс.руб./чел.мес.

3 023,29

10

Выплаты премий из фонда накопления; 30%

тыс.руб.

531 079,83

11

Средняя заработная плата одного рабочего в месяц с учетом премий

тыс.руб./чел.мес.

3 842,86

6.4 Сводный план по труду и заработной плате промышленного предприятия

Сводный план по труду и заработной плате представлен в таблице6.4.

Таблица 6.4 -Сводный план по труду и заработной плате энергетического участка

№ п/п

Показатели

Единицы измерения

Значение

Обоснование

1

Объем ремонтно-эксплуатационных работ

чел-ч

100 530,03

Табл.4.2

тыс.руб

7299665

Табл.4.4

2

Среднесписочная численность ЭТП, в т.ч.

чел.

59

 

- рабочих

чел.

54

Табл.4.3

- служащих

чел.

5

Табл.6.2

3

Выработка на одного работающего

Н-час/чел.

1703,9

100 530,03/59

тыс.руб/чел.

123723,13

7299665/59

4

Фонд заработной платы всего: в т.ч.

тыс.руб

2405050,72

1959094,5+445956,22

- рабочих

тыс.руб

1959094,5

Табл.6.3

- служащих

тыс.руб

445956,22

Табл.6.2

5

Фонд заработной платы с учетом премий из прибыли

тыс.руб

2886060,86

2405050,72*1,2

6

Средняя заработная плата одного работающего без учета выплат из прибыли

тыс.руб/чел.мес.

3396,96

2405050,72/(59*12)

7

Средняя заработная плата одного работающего с учетом выплат из прибыли

тыс.руб/чел.мес.

4076,36

2886060,86/(59*12)

Выводы по разделам 5 и 6: в ходе выполнения расчета по организации и планировании труда и заработной платы, энергоучастка и отдела главного энергетика было установлено, что:

- полезный фонд рабочего времени из баланса времени одного рабочего на 2014 год составил 1791 час;

- среднемесячная норма расчетного времени составляет 167,9 ч/мес.;

-средняя заработная плата одного рабочего в месяц с учетом премий составляет 3397 тыс.руб./чел.мес.;

- средняя заработная плата одного работающего с учетом выплат из прибыли составляет 4076 тыс.руб./чел.мес.

7. РАСЧЕТ СМЕТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Электроэнергетические затраты (Зэл.э) на промышленном предприятии определяются по формуле:

,

(7.1)

где - заработная плата основная и дополнительная всех категорий электротехнического персонала, берется из таблицы 6.4; - отчисления и налоги на фонд оплаты труда; - стоимость материалов для ремонтно-эксплуатационного обслуживания; - годовые амортизационные отчисления основных фондов по электрохозяйству; - стоимость электрической энергии; - прочие расходы, принимаем равными 150% от основной ЗП рабочих.

Размер платы за электрическую энергию потребителями с присоединенной мощностью 750 кВА и выше определяется по двухставочным тарифам по формуле:

,

(7.2)

где - основная ставка за 1 кВт договорной (заявленной) потребителем мощности, участвующей в суточном максимуме нагрузки энергосистемы, руб./ кВт в мес., a=108 861,96 руб./ кВт; - дополнительная ставка за 1 кВт ч электроэнергии учитываемой счетчиком, руб./ кВтч; b=1011,55 руб./ кВтч; - договорная (заявленная) мощность потребителя, кВт. Принимаем на 10% выше максимальной нагрузки предприятия в часы максимума энергосистемы:; - годовое потребление электроэнергии, тыс. кВтч.

Заработная плата (табл. 6.4):

Отчисления и налоги на фонд оплаты труда:

;

(7.3)

.

Стоимость материалов для РЭО:.

Годовые амортизационные отчисления: .

Прочие расходы (150% от основной ЗП):

;

(7.4)

.

Электроэнергетические затраты на промышленном предприятии составят:

Удельные энергозатраты (стоимость полезно потребленного кВтч энергии):

.

(7.5)

Структура электроэнергетических затрат:

заработная плата основная и дополнительная всех категорий электротехнического персонала - 4,9%

отчисления и налоги на фонд оплаты труда - 1,96%

стоимость материалов для ремонтно-эксплуатационного обслуживания - 2,57%

годовые амортизационные отчисления основных фондов по электрохозяйству - 71,81%

стоимость электрической энергии - 14,48%

-прочие расходы - 4,28%

Всего: 100%

Выводы по разделу 7: в ходе выполнения расчета сметы электроэнергетических затрат была составлена структура электроэнергетических затрат предприятия и было установлено, что:

- электроэнергетические затраты составляют 5894328 тыс.руб.;

- удельные энергозатраты составляют 1533руб/кВтч.;

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГО-ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Технико-экономические показатели, характеризующие электрохозяйство предприятия представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 -Технико-экономические показатели энергохозяйства промышленного предприятия

№ п/п

Наименование показателей

Обоз.

Единицы измерения

Количество

Обоснование

1

Установленная мощность предприятия

Ру

кВт

18681,17

Таблица 3.4

2

Коэффициент спроса (средневзвешенный)

Кс

-

0,41

Таблица 3.4

3

Максимальная потребляемая мощность предприятия

Рм

кВт

8099

Таблица 2.8

4

Число часов использования максимальной нагрузки предприятия

Тм

час

6722,52

39745,335/8099

5

Годовое потребление электроэнергии

W

тыс.кВт•ч

39745,335

Таблица 2.6

6

Потери электроэнергии

?W

тыс.кВт•ч / %

1283,487/3,23

Таблица 2.6

7

Потери мощности

кВт / %

369/4,33

Таблица 2.7

8

Стоимость электрической энергии (оплата энергосистеме)

Иw

тыс.руб.

8536005

П.7

9

Стоимость основных средств электрохозяйства

К.о.ф.

тыс.руб.

9825709

Таблица 3.5

10

Удельные капиталовложения на кВт установленной мощности

Куд

тыс.руб./кВт

525,92

9825709/1681,17

11

Форма организации ремонтного обслуживания

 

централизованная

-

12

Объем ремонтно-эксплуатационных работ

TУэл.х.

чел-час

100530,03

Таблица 4.2

13

Затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание

Ир.э.о.

тыс.руб.

1431058

Таблица 4.3

14

Численность электротехнического персонала всего,

Чэтп

чел.

66

Таблица 4.4

в т.ч.: ремонтного,

Чрп

20

эксплуатационного

Чэп

41

административно-управленческого

Чау

5

15

Производительность труда на ремонтно-экстплуатационных работах

Птр

н-час/чел

1703,9

Таблица 6.4

 

тыс.руб/чел

123723

16

Число бригад всего

n

шт.

6

-

17

Средняя заработная плата с учетом выплат из прибыли:

 

1 рабочего

Зпл.р

тыс.руб./чел.мес.

3843

Таблица 6.3

1 работника

Зпл.ЭТП

4076

Таблица 6.4

18

Электроэнергетические затраты предриятия

Зээ

тыс.руб.

58943284

П. 7

19

Удельные элекроэнергетические затраты

Зээ

руб/кВт•ч

1533

П.7

20

Средняя стоимость 1 кВт•ч, оплачиваемого энергосистеме

Сээ

руб/кВт•ч

1206

П. 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной курсовой работы были закреплены теоретические знания по экономическим и специальным дисциплинам; углублены навыки работы с литературой, приобретены практические навыки по расчету основных вопросов экономики, организации, планирования и управления энергетического хозяйства. Все намеченные цели в результате выполнения данной курсовой работы были достигнуты.

Изучена методика определения балансовой стоимости основных средств энергохозяйства промышленного предприятия. Балансовая стоимость силового электрооборудования составила 3206051458 руб., передаточных устройств - 2374084159 руб., зданий и сооружений - 801512864 тыс.руб., цехового электрооборудования - 3443060940 руб.

Изучена организация и планирование численности эксплуатационно-ремонтного персонала, а также состав и численность ОГЭ. Общее количество электротехнического персонала - 54 человек, в т.ч. ремонтного персонала-20 чел; обслуживающего персонала-34 чел.

Проработана методика планирование труда и заработной платы. Средняя заработная плата с учетом выплат из прибыли составила: на одного рабочего 3843 тыс.руб./мес, на одного работающего 4076 тыс.руб./мес.

Выполнен расчет сметы электроэнергетических затрат промышленного предприятия. Электроэнергетические затраты на промышленном предприятии составили 58943284 тыс. руб., а удельные энергозатраты (стоимость полезно потребленного кВтч энергии) - 1533 руб./кВтч.

Технико-экономические показатели были представлены в табличной форме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ресурсно-сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник№8 «Электротехнические установки». Минск: Министерство архитектуры и строительства РБ, 2006.

2. Практическое руководство к курсовой работе по курсу: «Организация и планирование производства. Управление предприятием». Гомель: ГГТУ, 1999.

3. Л.С.Овчинников.Система технического обслуживания и палново-предупредительного ремонта энергетического оборудования и сетей промышленной энергетикт. Минск: Дизайн ПРО, 2007.

4. Н.Н.Синягин, Н.А.Афанасьев, С.А.Новиков.Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики. Москва : Энергоатомиздат, 1984.

"Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2014 год" - постановление Министерства труда и социальной защиты РБ от 01.10.09 г. №120.

Декларация об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями ГПО «Белэнерго» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (1 сентября 2011).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Анализ внешних факторов и внутренних возможностей реализации изменений энергохозяйства предприятия "Полимер". Расчет потребности в электроэнергии, планирование подсистемы управления трудом и заработной платой персонала, определение сметы текущих затрат.

    курсовая работа [213,7 K], добавлен 06.04.2014

  • Определение потребности предприятия в тепловой энергии. Расчет показателей котельной и норм расхода тепловой энергии на обогрев. Определение себестоимости отпущенной теплоты и энергозатрат предприятия. Эффективность мероприятий по экономии топлива.

    курсовая работа [325,2 K], добавлен 28.02.2012

  • Организация и управление энергохозяйства промышленного предприятия. Определение структуры годового графика ремонта оборудования. Расчет численности эксплуатационно-ремонтного персонала. Вычисление амортизационных отчислений, составление сметы расходов.

    курсовая работа [809,7 K], добавлен 09.03.2013

  • Планирование производства и реализации продукции. Расчет индекса сезонных колебаний. Определение численности рабочих основных цехов. Расчет амортизационных отчислений. Планирование производственных мощностей предприятия. Расчет фонда заработной платы.

    курсовая работа [39,8 K], добавлен 17.05.2010

  • Основные методы расчета эксплуатационных затрат на передачу и распределение электроэнергии. Планирование затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов. Определение норматива и оборачиваемость оборотных средств предприятия.

    контрольная работа [39,6 K], добавлен 12.01.2012

  • Выбор электрической схемы подстанций и основного оборудования. Оценка экономической эффективности сравниваемых вариантов. Определение объема обслуживания предприятия электрических сетей. Планирование и расчет себестоимости передачи электрической энергии.

    курсовая работа [183,4 K], добавлен 18.03.2014

  • Составление сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, общецеховых и общезаводских расходов. Расчет потребности во вспомогательных материалах и электроэнергии, идущих на технологические нужды. Планирование общего фонда заработной платы.

    курсовая работа [75,3 K], добавлен 15.01.2014

  • Планирование фонда заработной платы рабочих. Организация работ в очистном забое. Затраты на однократно используемые материалы, их виды и цена. Расчет затрат на амортизацию и расхода электроэнергии. Определение участковой себестоимости одной тонны угля.

    презентация [147,4 K], добавлен 26.04.2016

  • Роль анализа безубыточности в деятельности предприятия. Математический подход в оценке безубыточности предприятия. Целевая прибыль и планирование объемов производства. Определение цены. Сравнение и выбор технологий производства. Планирование ассортимента.

    реферат [74,7 K], добавлен 17.11.2009

  • Организация управления общезаводским энергетическим хозяйством. Определение стоимости и показателей системы внутреннего электроснабжения предприятия. Планирование производительности труда; расчет сметы годовых расходов на энергопотребление предприятия.

    курсовая работа [138,1 K], добавлен 27.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.