Анализ организации планирования стратегии развития на ОАО "БЗСП"

Сущность стратегического планирования и основы разработки планов. Подходы к процессу разработки стратегии развития предприятия. Характеристика и особенности организации планирования на ОАО "БЗСП". Пути совершенствования учета стратегических альтернатив.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 14.06.2014
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6

12

готовая продукция и товары для реализации

215

731

793

товары отгруженные

216

429

499

выполненные этапы по незавершенным работам

217

0

0

расходы будущих периодов

218

45

102

прочие запасы и затраты

219

0

2

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

125

199

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

В том числе: покупателей и заказчиков

231

0

0

прочая дебиторская задолженность

232

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

187

258

В том числе: покупателей и заказчиков

241

6

12

поставщиков и подрядчиков

242

93

122

по налогам и сборам

243

28

33

по расчетам с персоналом

244

0

0

разных дебиторов

245

60

91

прочая дебиторская задолженность

249

0

0

Расчеты с учредителями

250

5

5

В том числе: по вкладам в уставный фонд

251

0

0

прочие

252

5

5

Денежные средства

260

88

72

В том числе: денежные средства на депозитных счетах

261

0

0

Финансовые вложения

270

0

0

Прочие оборотные активы

280

0

0

ИТОГО по разделу II

290

2546

4199

БАЛАНС (190+290)

300

5199

6792

Лист 2

Пассив

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

36

36

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

0

0

Резервный фонд

420

0

0

В том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

0

0

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

0

0

Добавочный фонд

430

2464

2891

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

0

0

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

-552

-12

Целевое финансирование

460

0

0

Доходы будущих периодов

470

5

11

ИТОГО по разделу III

490

1953

2926

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

1107

1709

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

1107

1709

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

0

0

Кредиторская задолженность

620

1447

1797

В том числе: перед поставщиками и подрядчиками

621

1235

1419

перед покупателями и заказчиками

622

7

11

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

129

191

по прочим расчетам с персоналом

624

3

11

по налогам и сборам

625

0

0

по социальному страхованию и обеспечению

626

44

56

по лизинговым платежам

627

0

0

перед прочими кредиторами

628

29

109

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

0

0

В том числе: по выплате доходов, дивидендов

631

0

0

прочая задолженность

632

0

0

Резервы предстоящих расходов

640

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

650

0

0

ИТОГО по разделу V

690

1447

1797

БАЛАНС (490+590+690)

700

4507

6432

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

1107

1118

краткосрочная кредиторская задолженность

702

340

679

Лист 3

Отчет о прибылях и убытках с 1.01.2012 г. по 31.12.2012 г. (млн. руб.)

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

010

7886

4886

Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг

011

617

325

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)

020

7269

4561

Справочно: из строки 010 сумма государственной поддержки (субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах

021

0

0

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг

030

6092

4027

Валовая прибыль (020-021-030)

040

1177

534

Управленческие расходы

050

0

0

Расходы на реализацию

060

109

83

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)

070

1068

451

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Операционные доходы

080

2119

2231

Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы

081

25

18

Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы) (080-081)

090

1754

2213

В том числе: проценты к получению

091

0

0

доходы от участия в создании (учредительстве) других организаций

092

0

0

доходы от операций с активами

093

1562

2060

прочие операционные доходы

099

192

153

Операционные расходы

100

1114

2158

В том числе: проценты к уплате

101

0

0

расходы от операций с активами

102

1079

2079

прочие операционные расходы

109

35

79

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (090-100)

120

640

55

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Внереализационные доходы

130

293

182

Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы

131

15

2

Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы) (130-131)

140

278

180

Внереализационные расходы

150

109

243

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов и расходов (140-150)

160

169

-63

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (±070±120±160)

200

1877

443

Расходы, не учитываемые при налогообложении

210

15

3

Доходы, не учитываемые при налогообложении

220

72

0

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (±200+210-220)

240

1820

446

Налог на прибыль

250

328

115

Прочие налоги, сборы из прибыли

260

42

38

Прочие расходы и платежи из прибыли

270

0

0

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270)

300

1507

290

Справочно (из строки 300): сумма предоставленной льготы по налогу на прибыль

310

0

0

Прибыль (убыток) на акцию

320

0

0

Количество прибыльных организаций / сумма прибыли

330

1 / 1507

1 / 290

Количество убыточных организаций / сумма убытка

340

0 / 0

0 / 0

Приложение Г

стратегический планирование учет предприятие

Лист 1

Таблица Г.1 -- Показатели деятельности ОАО "БЗСП" за 2010-2012 гг.

Показатели

Годы

2010

2011

2012

план

факт

план

факт

план

факт

1. Объем произведенной продукции

(ф. № 1-п):

1.1. В действующих ценах, млн. руб.

2536

2757

4446

4886

7097

7886

1.2. В сопоставимых ценах, млн. руб.

1691

1838

2997

3257

4837

5257

2. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) в действующих ценах

(строка 020, ф. № 2), млн. руб.

2428

2639

4151

4561

6542

7269

3. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг (ф. № 2), млн. руб.

2010

2185

3705

4027

5605

6092

4. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг (ф. № 2), млн. руб.:

401

427

424

451

1004

1068

4.1. к выручке от реализации (рентабельность продаж) (стр. 4 / стр. 2*100), %

16,52

16,18

10,21

9,89

15,35

14,69

5. Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (ф. № 2), млн. руб.

19

26

39

55

448

640

6. Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (ф. № 2), млн. руб.

-362

-436

-50

-63

137

169

7. Прибыль (убыток) (ф. № 2), млн. руб.

16

17

408

443

1708

1877

8. Чистая прибыль (убыток) (ф. № 2), млн. руб.

1

1

276

290

1477

1507

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ф. № 5), млн. руб.

2400

2609

3979

4372

4552

4843

10. Фондоотдача (стр. 1.2 / стр. 9), руб.

0,7046

0,7045

0,7532

0,7450

0,6584

0,6725

11. Среднесписочная численность работников (ф. № 1-труд), чел.

408

408

442

442

471

471

12. Производительность труда (стр. 1.2 / стр. 11), млн. руб.

4,14

4,50

6,78

7,37

6,36

6,92

Лист 2

Показатели

Отклонение (цепной способ)

Темпы роста (снижения), %

2012 г. к

2011 г.

2011 г. к

2010 г.

2012 г. к

2011 г.

2011 г. к

2010 г.

1. Объем произведенной продукции

(ф. № 1-п):

1.1. В действующих ценах, млн. руб.

3000

2129

161,40

177,22

1.2. В сопоставимых ценах, млн. руб.

2000

1419

161,41

177,20

2. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) в действующих ценах

(строка 020, ф. № 2), млн. руб.

2708

1922

159,37

172,83

3. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг (ф. № 2), млн. руб.

2065

1842

151,28

184,30

4. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг (ф. № 2), млн. руб.:

617

24

236,81

105,62

4.1. к выручке от реализации (рентабельность продаж) (стр. 4 / стр. 2*100), %

4,8

-6,29

-

-

5. Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов (ф. № 2), млн. руб.

585

29

1163,64

211,54

6. Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов (ф. № 2), млн. руб.

232

373

-268,25

14,45

7. Прибыль (убыток) (ф. № 2), млн. руб.

1434

426

423,70

2605,88

8. Чистая прибыль (убыток) (ф. № 2), млн. руб.

1217

289

5,20

290,00

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ф. № 5), млн. руб.

471

1763

110,77

167,57

10. Фондоотдача (стр. 1.2 / стр. 9), руб.

-0,0725

0,0405

90,27

105,75

11. Среднесписочная численность работников (ф. № 1-труд), чел.

29

34

106,56

108,33

12. Производительность труда (стр. 1.2 / стр. 11), млн. руб.

-0,45

2,87

93,89

163,78

Примечание:

1. Источник: данные приложений А, Б и В.

2. Источник: собственная разработка.

Приложение Д

Рисунок Д.1 -- Структура плановых органов ОАО "БЗСП"

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Сущность и функции стратегического планирования. Характеристика этапов стратегического планирования: цели организации, оценка и анализ внешней и внутренней среды, изучение стратегических альтернатив и выбор стратегии. Разработка стратегии предприятия.

    курсовая работа [46,9 K], добавлен 10.11.2010

  • Основные цели стратегического планирования и методика его разработки. Анализ традиционных методов разработки стратегии. Особенности матричного метода. Схема стратегического планирования. Реализация стратегического планирования в реальном управлении.

    курсовая работа [173,7 K], добавлен 16.05.2014

  • Подходы к вопросу маркетингового планирования, его компоненты. Особенности и структура процесса стратегического управления в организации. Методология разработки стратегических планов. Анализ внешней и внутренней среды туристического предприятия.

    курсовая работа [638,8 K], добавлен 13.04.2015

  • Разработка и анализ стратегических альтернатив, выбор стратегии. Инновационный подход к развитию. Роль маркетинга в процессе планирования. Организационно-управленческая характеристика "Легион-М". Необходимые планы и программы для реализации стратегии.

    курсовая работа [271,5 K], добавлен 20.09.2014

  • Теоретические аспекты, понятие и сущность стратегии развития предприятия, разработка стратегических альтернатив. Анализ среды и формулирование миссии организации, типы стратегий развития, оценка выбранной стратегии. Стратегия финансового планирования.

    дипломная работа [308,1 K], добавлен 27.07.2010

  • Сущность и краткая характеристика стратегического управления, анализ основных типов стратегических альтернатив. Методика разработки стратегических альтернатив сети ресторанов "Максима-пицца", оценка их практической эффективности и пути совершенствования.

    курсовая работа [90,1 K], добавлен 21.10.2010

  • Уровни, процесс и процедура стратегического планирования. Пути совершенствования стратегического планирования организации. Стратегическое планирование фирмы на примере ОАО "Пирамида": матрица SWOT–анализа, разработка стратегии, необходимые изменения.

    курсовая работа [53,5 K], добавлен 31.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.