Впровадження стратегічних змін в управлінні фінансів Кам’янець-Подільської міської ради, через запровадження планування міського бюджету за програмно-цільовим методом

Пропозиція щодо запровадження програмно-цільового методу або бюджетування орієнтоване на результат в умовах недостатності фінансових ресурсів в Україні. Аналіз діючої традиційної системи планування з метою ефективного використання коштів міського бюджету.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.09.2010
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1112,54

0,00

Мета: Методичне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників з врахуванням нових підходів до навчального процесу.

070802

Підпрограма. Методологічне забезпечення виконання освітніх програм, оптимізація навчально-виховного процесу. (тис. грн.)

320,50

320,50

0,00

349,10

349,10

0,00

378,77

378,77

0,00

404,91

404,91

0,00

Показники виконання:

загальна кількість ІМЦ, од.

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість ставок працівників інформаційно-методичного центру (ІМЦ ) , ст.

17,50

17,50

17,50

17,50

17,50

17,50

17,50

17,50

кількість закладів освіти на 1 працівника ІМЦ, од.

2

2

2

2

2

2

2

2

кількість підготовлених рекомендацій, од.

16

16

16

16

16

16

16

16

кількість здійснених перевірок якості проведення уроків, од.

139

139

140

140

130

130

130

130

видатки на 1 працівника ІМЦ в місяць, грн.

1533,00

1533,00

1550,00

1550,00

1600,00

1600,00

1600,00

1600,00

Кількість проведених:

семінарів

65

65

60

60

55

55

60

60

тренінгів

16

16

10

10

18

18

20

20

засідань молодого вчителя

25

25

25

25

18

18

16

16

методичних об"єднань

58

58

56

56

58

58

60

60

конкурсів педпрацівників

6

6

6

6

4

4

8

8

виданих методичних матеріалів

25

25

30

30

30

30

30

30

педпрактик

2

2

4

4

2

2

3

3

атестацій

1

1

1

1

1

1

1

1

тематичних перевірок

6

6

6

6

6

6

6

6

Кількість підготовлених навчальних програм

4

4

10

10

10

10

11

11

Кількість розроблених нових методик

2

2

4

4

3

3

4

4

Кількість відвіданих загальноосвітніх навчальних закладів (дошкільних навчальних закладів та інших закладів освіти)

6

6

6

6

6

6

6

6

Кількість проведених методичних заходів на одного працівника

16

16

12

12

10

10

10

10

% переможців педпрацівників від загальної кількості педпрацівників

15,00

15,00

10,00

10,00

13,00

13,00

14,00

14,00

% відвіданих навчальних закладів працівниками - методистами у відношенні до всіх навчальних закладів міста

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% вчителів- методистів від загальної кількості педпрацівників

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

% старших викладачів від загальної кількості педпрацівників

2,20

2,20

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

% вчителів із званнями від загальної кількості педпрацівників

4,20

4,20

4,50

4,50

4,40

4,40

4,20

4,20

% вчителів, що мають вищу, середню освіту до загальної кількості педпрацівників

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

% вчителів, яким встановлена вища категорія до загальної кількості педпрацівників

9,60

9,60

9,80

9,80

9,80

9,80

9,80

9,80

070804

Підпрограма. Бухгалтерський та фінансовий облік установ, що здійснюють освітні програми (тис. грн.)

539,00

539,00

0,00

610,10

610,10

0,00

661,96

661,96

0,00

707,63

707,63

0,00

Показники виконання:

кількість ставок працівників ЦБ, од.

31,00

31,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

кількість закладів освіти, од.

47

47

47

47

47

47

47

47

кількість особових рахунків, од.

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

кількість особових рахунків на одного бухгалтера, од.

300,00

300

300,00

300

300,00

300

300,00

300

кількість установ на одного бухгалтера, од.

2,00

2

2,00

2

2,00

2

2,00

2

070805

Програма. Господарське обслуговування закладів, що здійснюють освітні програми. (тис. грн.)

590,06

537,60

52,46

656,20

631,20

25,00

711,98

684,85

27,13

761,10

732,11

29,00

Мета: Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією обладнання, електромереж, сантехнічних мереж, інженерних споруд та приміщень закладів, що здійснюють освітні програми.

Показники виконання:

Кількість працівників зайнятих у господарському обслуговуванні, осіб

30

30

31

31

31

31

31

31

кількість господарських груп, од.

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість закладів , які обслуговуються господарською групою, од.

44

44

44

44

44

44

44

44

кількість заявок за період, од.

749

749

820

820

850

850

920

920

кількість заявок, які обслуговуються 1 працівником, од.

68

68

95

95

98

98

100

100

частка виконаних заявок до загальної кількості заявок за період, %

100,00

100

100,00

100

100,00

100

100,00

100

Кількість одиниць автотранспорту

2

2

2

2

3

3

3

3

Площа приміщень, що обслуговується, тис. кв.м.

122,00

122,00

122,00

122,00

122,00

122,00

122,00

122,00

Кількість працівників залучених до надання послуг по ремонту закладів освіти

11

11

14

14

15

15

16

16

Кількість відремонтованих приміщень, од.

13

13

14

14

15

15

15

15

Кількість відремонтованого обладнання, од.

128

128

128

128

130

130

130

130

Площа відремонтованих приміщень, тис. кв.м.

39,00

39,00

43,00

43,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Кількість встановлених лічильників обліку енергоносіїв, од. (тепл. / водян.)

1 / 8

1 / 8

2 / 10

2 / 10

2 / 10

2 / 10

2 / 10

2 / 10

Кількість відремонтованих лічильників обліку, од. (тепл. / водян.)

29 / 10

29 / 10

29 / 14

29 / 14

29 / 15

29 / 15

29 / 15

29 / 15

Кількість перевірок установ освіти по енергозбереженню

44

44

44

44

44

44

44

44

Кількість проведених занять по техніці безпеки од.

76

76

88

88

88

88

88

88

Витрати на обслуговування 1 установи освіти, грн.

12218,00

12218,00

14345,00

14345,00

14500,00

14500,00

14500,00

14500,00

Вартість встановлення одного лічильника, грн. (тепл./ вод./ електр.)

3000/200/ 300

3000/200/ 300

3000/200/ 300

3000/200/ 300

3000/200/ 300

3000/200/ 300

3000/200/ 300

3000/200/ 300

Середня вартість ремонту одного лічильника, грн. (тепл. / водян)

800/50

800/50

800/50

800/50

800/50

800/50

800/50

800/50

Вартість ремонту 1 м. кв. площі приміщення (даху), грн.

32,00

32

33,00

33

34,00

34

35,00

35

Вартість витрат по господарському обслуговуваннню 1 м.кв. загальної площі освітніх закладів, грн.

4,41

4,41

5,17

5,17

5,61

5,61

6,00

6,00

% готовності приміщень до експлуатації (питома вага приміщень, які повністю готові до експлуатації до загальної кількості приміщень)

100,00

100

100,00

100

100,00

100

100,00

100

070806

Програма. Професійна підготовка учнів. (тис. грн.)

408,98

393,90

15,08

486,50

462,10

24,40

527,85

501,38

26,47

564,27

535,97

28,30

Мета: Надати професійну орієнтаційну освіту дітям міста Кам"янця-Подільського.

Показники виконання:

кількість ставок, од.

32,00

32,00

33,50

33,50

35,00

35,00

35,00

35,00

кількість педпрацівників, осіб

9

9

10

10

11

11

11

11

кількість учнів охоплених навчанням в МНВК( міжшкільний навчально-виробничний комбінат), осіб

666

666

759

759

760

760

760

760

витрати на 1 учня в рік, грн.

468,00

468,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

кількість учнів , які одержали свідоцтва про здобуття кваліфікації, осіб

189,00

189

112,00

112

130,00

130

150,00

150

070808

Програма. Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким випловнюється 18 років. (тис. грн.)

9,60

9,60

0,00

24,40

24,40

0,00

26,47

26,47

0,00

28,30

28,30

0,00

Мета: Забезпечення заходів, передбачених законодавством, з опіки та піклування дітей - сиріт.

Показники виконання:

Кількість дітей, що потребують допомоги, осіб

12

12

18

18

18

18

18

18

070809

Програма. Здійснення виплати визначеної Законом України "Про реструктурізацію заборгованості з виплат, передб. ст.57 ЗУ "Про освіту". (тис.грн.)

695,93

695,93

0,00

387,50

387,50

0,00

420,44

420,44

0,00

449,45

449,45

0,00

091108

Програма. Оздоровлення та відпочинок дітей та підлітків в літній період. (тис. грн.)

70,00

70,00

0,00

96,00

96,00

0,00

104,16

104,16

0,00

111,35

111,35

0,00

Мета. Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді міста.

Показники виконання:

кількість таборів, од., в т.ч.:

22

22

22

22

22

22

22

22

оздоровчих, од.

2

2

2

2

2

2

2

2

пришкільних, од.

19

19

19

19

19

19

19

19

кількість дітей, що потребують оздоровлення, осіб

2270

2270

2500

2500

2600

2600

2800

2800

витрати на 1 дитину в рік, грн.

31,00

31,00

40,00

40,00

50,00

50,00

50,00

50,00

збільшення кількості оздоровлених дітей, %

10,00

10,00

10,00

10,00

14,00

14,00

14,00

14,00

110205

Програма. Початкова естетична та музична освіта, побудова основ естетичного та музичного виховання дітей та підлітків на базі загальноосвітнтьої школи . (тис. грн.)

903,00

903,00

0,00

905,00

670,00

235,00

981,93

726,95

254,98

1049,68

777,11

272,57

Мета: Забезпечення естетичного виховання дітей та підлітків міста, виявленння творчих талантів.

Показники виконання:

кількість шкіл естетичного виховання , од.

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість учнів шкіл естетичного виховання, осіб

804

599

205

810

599

211

810

599

211

810

599

211

кількість педагогічних ставок, ст.

94,00

70

24

94,00

70

24

94,00

70

24

94,00

70

24

кількість педставок на 1 учня, ст.

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

витрати на 1 учня, грн.

2466,92

1507,36

959,56

2500,00

1500,00

1000,00

2500,00

1500,00

1000,00

2500,00

1500,00

1000,00

відсоток охоплення дітей естетичним вихованням, %

8,00

8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

приріст частки дітей, які прийняли участь в конкурсах та концертах, %

5,00

5,00

8,00

8,00

10,00

10,00

11,00

11,00

110206

Програма. Здійснення виплати визнач. ЗУ "Про реструктурізацію заборгованості з виплат, передб. ст.57 ЗУ "Про освіту". (тис. грн.)

23,35

23,35

0,00

19,80

19,80

0,00

21,48

21,48

0,00

22,97

22,97

0,00

130107

Програма. Навчально-тренувальна роботу в ДЮСШ. (тис. грн.)

901,90

901,90

0,00

510,90

510,90

0,00

554,33

554,33

0,00

592,58

592,58

0,00

Мета. Закладення основ фізичного та духовного здоров'я учнівської молоді, забезпечення органічного поєднання процесу фізичного виховання з інтелектуальним, духовним та естетичним вихованням. Профілактика правопорушень.

Показники виконання:

кількість учнів шкіл всього, чол.

10899

10899

10899

10899

10899

10899

10899

10899

кількість ставок тренерів, од.

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54

54,00

кількість секцій та груп в ДЮСШ, од.

137

137

137

137

137

137

137

137

Середні витрати на одного учня ДЮСШ, грн.

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460,00

460

460,00

% учнів , що навчаються в ДЮСШ

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

% учнів, які зайняли призові місця на змаганнях

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Кількість штатних працівників,од.

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, всього, осіб

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

Кількість спортивних відділень,од.

11

11

11

11

12

12

12

12

Кількість учнів, які здобули юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів відповідної секції, %

35

35

40

40

50

50

50

50

Збільшення кількості вихованців ДЮСША, у порівнянні з минулим роком, %

13,00

13,00

13,00

13,00

10,00

10,00

0,00

0,00

Кількість команд, які стали переможцями змагань, од у тому числі за видами спорту.

25

25

25

25

25

25

25

25

Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа, %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

100,00

240900

Програма. Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. (тис. грн.)

12,70

0,00

12,70

13,78

0,00

13,78

14,73

0,00

14,73

240605

Програма. Збереження природно- заповідного фонду. (тис. грн.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мета. Забезпечення функціонування зоологічного куточку в МЕНЦУМі.

Управління охорони здоров'я

20786,55

19369,30

1417,25

24791,40

23763,30

1028,10

26896,38

25780,89

1115,49

28756,84

27564,38

1192,46

010116

Програма. Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень в сфері охорони здоров"я. (тис. грн.)

0,00

0,00

0,00

87,70

87,70

0,00

95,00

95,00

0,00

100,00

100,00

0,00

Мета: Забезпечення керівництва в сфері охорони здоров"я, забезпечення процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування

Показники виконання:

кількість штатних одиниць керівників та спеціалістів, од.

3

3

3

3

3

3

3

3

080101

Програма. Загальнопрофільна медична допомога хворим дитячої та дорослої вікових груп. (тис. грн.)

10235,44

9803,80000

431,640

12233,90

12140,30

93,60

13273,78

13172,23

101,56

14189,67

14081,11

108,56

Мета: Забезпечення населення міста кваліфікованою медичною допомогою в санітарно-профілактичних закладах стаціонарного типу. Поліпшення якості надання стаціонарної допомоги та раціональне використання ліжкового фонду.

Показники виконання:

кількість установ, од.

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість шт. од.

851,25

843,75

7,50

847,25

843,75

3,50

851,25

843,75

7,50

851,25

843,75

7,50

лікарі,шт. од.

160,25

156,25

4,00

157,75

156,25

1,50

160,25

156,25

4,00

160,25

156,25

4,00

середній медперсонал,шт. од.

357,00

354,50

2,50

355,50

354,50

1,00

357,00

354,50

2,50

357,00

354,50

2,50

молодший персонал,шт.од.

246,50

246,50

0,00

246,50

246,50

0,00

246,50

246,50

0,00

246,50

246,50

0,00

інший персонал,шт. од.

87,50

86,50

1,00

87,50

86,50

1,00

87,50

86,50

1,00

87,50

86,50

1,00

чисельність медперсоналу, в т.ч.

786

784

2

786

784

2

786

784

2

786

784

2

лікарі, осіб

141

140

1

141

140

1

141

140

1

141

140

1

середній медперсонал, осіб.

328

328

328

328

328

328

328

328

молодший персонал, осіб

239

239

239

239

239

239

239

239

інший персонал, осіб

78

77

1

78

77

1

78

77

1

78

77

1

кількість ліжок, од.

510

510

0

510

510

0

510

510

0

510

510

кількість ліжко днів, л/д

156655,00

156655

169800,00

169800

169800,00

169800

169800,00

169800

дні роботи ліжка, дн

311,00

311,00

340,00

340,00

340,00

340,00

340,00

340,00

кількість пролікованих хворих, чол.

15751

15751

16789

16789

17859

17859

18100

18100

забезпеченість ліжками на 1000 населення, од.

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

вартість 1 ліжкодня, з них:

4,16

4,16

3,74

3,74

6,00

6,00

6,00

6,00

медикаменти, грн.

2,35

2,35

2,13

2,13

4,00

4,00

4,00

4,00

харчування, грн.

1,81

1,81

1,61

1,61

2,00

2,00

2,00

2,00

кількість випадків госпіталізації на 1000 населення, од.

169,00

169,00

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

170,00

середня тривалість перебування 1 хворого в стаціонарі, дн

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

кількість летальних випадків на 1000 населення, од.

8,00

8,00

9,00

9,00

8,00

8,00

10,00

10,00

середня тривалість життя населення міста, роки

64,00

64,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

080209

Програма. Невідкладна медична допомога. (тис. грн.)

2530,22

2521,90

8,32

2803,60

2803,60

0,00

3041,91

3041,91

0,00

3251,80

3251,80

0,00

Мета: Надання населенню міста кваліфікованої загально-профільної, спеціалізованої кардіологічної та фельдшерсько-акушерської швидкої медичної допомоги

Показники виконання:

кількість установ, од.

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість бригад, од.

7

7

7

7

7

7

7

7

кількість шт.од.

140,75

140,75

152,25

152,25

152,25

152,25

152,25

152,25

лікарі, шт.од.

29,00

29,00

34,25

34,25

34,25

34,25

34,25

34,25

середній медперсонал,шт. од.

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

молодший персонал,шт. од.

21,75

21,75

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

інший персонал, шт.од.

39,00

39,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

чисельність медперсоналу, в т.ч.

142

142

142

142

142

142

142

142

кількість лікарів, осіб

28

28

28

28

28

28

28

28

кількість середнього медичного персоналу, осіб

55

55

55

55

55

55

55

55

кількість молодшого медичного персоналу, осіб

22

22

22

22

22

22

22

22

інший персонал, осіб

37

37

37

37

37

37

37

37

кількість виїздів, од.

34136

34136

37400

37400

33000

33000

32780

32780

число осіб, яким надана допомога, чол.

22867

22867

20100

20100

20000

20000

19439

19439

вартість 1 виклику, грн.

2,00

2,00

2,08

2,08

3,00

3,00

3,40

3,40

рівень звертання населення на станцію швидкої допомоги (або доступність) - кількість на 1000 населення

205,00

205,00

208,00

208,00

207,00

207,00

207,00

207,00

кількість викликів на одну бригаду швидкої медичної допомоги, од.

14

14

12

12

12

12

11

11

час доїзду бригади до місця виклику, хв

15

15

15

15

15

15

15

15

080300

Програма. Первинна лікувально-профілактична допомога населенню. (тис. грн.)

6049,39

5594,10

455,29

7654,10

7152,10

502,00

8304,70

7760,03

544,67

8877,72

8295,47

582,25

Мета: Забезпечення збереження здоров"я населення, надання медичної допомоги при амбулаторному лікуванні.

Завдання 1. Забезпечити надання дорослому населенню міста первинної лікувальної медичної допомоги в закладах амбулаторно-поліклінічної служби та вдома

Завдання 2. Забезпечити надання дитячому населенню міста первинної медичної і профілактичної допомоги

Завдання 3. Забезпечити безкоштовним харчуванням пільгову категорію дитячого населення

Завдання 4. Надати сім'ям міста профілактичні, діагностичні та лікувально-оздоровчі послуги у відділеннях сімейної медицини

Показники виконання:

кількість закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), од.

2

2

2

2

2

2

2

2

кількість дільниць, од.

64

64

61

61

61

61

61

61

кількість шт.од.

606,00

562,50

43,50

606,25

562,75

43,50

606,25

562,75

43,50

606,25

562,75

43,50

лікарі, шт.од.

189,75

177,75

12,00

189,75

177,75

12,00

189,75

177,75

12,00

189,75

177,75

12,00

середній медперсонал, шт.од.

291,25

270,25

21,00

291,25

270,25

21,00

291,25

270,25

21,00

291,25

270,25

21,00

молодший персонал, шт.од.

83,50

76,50

7,00

83,50

76,50

7,00

83,50

76,50

7,00

83,50

76,50

7,00

інший персонал,шт.од.

41,50

38,00

3,50

41,75

38,25

3,50

41,75

38,25

3,50

41,75

38,25

3,50

чисельність медперсоналу, в т.ч.

609

575

34

609

575

34

609

575

34

609

575

34

кількість лікарів, осіб

210

196

14

210

196

14

210

196

14

210

196

14

кількість середнього медичного персоналу, осіб

291

277

14

291

277

14

291

277

14

291

277

14

кількість молодшого медичного персоналу, осіб

74

71

3

74

71

3

74

71

3

74

71

3

інший персонал, осіб

34

31

3

34

31

3

34

31

3

34

31

3

в тому числі кількість дільничних лікарів, осіб

64

64

61

61

61

61

61

61

кількість населення, закріпленого за закладами ПМСД міста, осіб

99120

99120

100600

100600

101800

101800

103400

103400

кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні та отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах, осіб

18224

18224

24038

24038

18000

18000

18000

18000

кількість відвідувань в поліклініці, тис.од.

1030

1030

1000

1000

935

935

939

939

кількість відвідувань вдома, од.

85483

85483

86795

86795

87746

87746

88021

88021

кількість профілактичних оглядів, в т.ч.:, од.

107651

107651

109744

109744

110859

110859

111958

111958

підлітків у віці 15-17 років

50498

50498

56594

56594

58445

58445

59497

59497

населення, оглянуте в порядку періодичних оглядів

917640

917640

920640

920640

921130

921130

937600

937600

вартість одного амбулаторного відвідування, грн.

0,13

0,13

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

середня вартість 1 ліжко/дня денного стаціонару, грн.

0,55

0,55

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

кількість ліжко-днів денного стаціонару, од.

32000

32000

33000

33000

33000

33000

33000

33000

кількість профілактичних щеплень, шт.

19230

19230

20440

20440

20960

20960

21120

21120

% первинного виходу на інвалідність

0,28

0,28

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

% виходу диспансерних хворих на інвалідність

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

080500

Програма. Надання загальної та спеціалізованої медичної стоматологічної допомоги насепленню всіх вікових груп. (тис. грн.)

1327,43

811,20

516,23

1292,30

867,70

424,60

1402,15

941,45

460,69

1498,89

1006,41

492,48

Мета: Зниження стоматологічної захворюваності населення шляхом удосконалення надання стоматологічної допомоги та впровадження профілактики стоматологічних захворювань.

Завдання 1. Забезпечити надання планової лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги населенню міста

Завдання 2. Забезпечити зубне протезування пільговій категорії населення

Показники виконання:

кількість дитячого та дорослого населення міста закріпленого за лікарнею, тис.чол.

99120

99120

99120

99120

99120

99120

99120

99120

кількість шт. од.:

139,00

75,00

64,00

142,50

76,50

66,00

140,50

76,50

64,00

140,50

76,50

64,00

лікарі, шт.од.

52,00

33,25

18,75

54,50

33,75

20,75

52,50

33,75

18,75

52,50

33,75

18,75

середній медперсонал, шт.од.

54,75

26,50

28,25

55,25

27,00

28,25

55,25

27,00

28,25

55,25

27,00

28,25

молодший персонал,шт.од.

14,50

9,00

5,50

15,00

9,50

5,50

15,00

9,50

5,50

15,00

9,50

5,50

інший персонал,шт. од.

17,75

6,25

11,50

17,75

6,25

11,50

17,75

6,25

11,50

17,75

6,25

11,50

чисельність медперсоналу, в т.ч.:

138

85

53

138

85

53

138

85

53

138

85

53

кількість лікарів, осіб

56

38

18

56

38

18

56

38

18

56

38

18

кількість середнього медичного персоналу, осіб

58

29

29

58

29

29

58

29

29

58

29

29

кількість молодшого медичного персоналу, осіб

12

9

3

12

9

3

12

9

3

12

9

3

інший персонал, осіб

12

9

3

12

9

3

12

9

3

12

9

3

кількість відвідувань, тис.од.

110,00

90,00

20,00

111,00

90,00

21,00

112,00

91,00

21,00

112,00

91,00

21,00

середня вартість 1 відвідування, грн.

0,56

0,11

0,45

0,61

0,11

0,50

0,72

0,17

0,55

0,80

0,20

0,60

кількість пільговиків, осіб

425

425

432

432

440

440

400

400

планова санація, осіб

42594

42594

43800

43800


Подобные документы

  • Графік очікуваних надходжень коштів. Планування бюджету фірми. Виробничий план. Кошторис прямих витрат на оплату праці. Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства. Аналіз показників ліквідності підприємства.

    курсовая работа [101,2 K], добавлен 22.06.2007

  • Сутність макроекономічного планування та його завдання, суб'єкти та об'єкти, основні форми планування. Державні замовлення та державні контракти. Програмно-цільове планування, розробка цільових комплексних програм вирішення соціально-економічних проблем.

    реферат [29,8 K], добавлен 11.05.2010

  • Характеристика особливостей програмно-цільового методу, в основі якого лежить механізм формування комплексу програм і підпрограм, на виконання кожної виділяються ресурси місцевого бюджету, необхідні для досягнення запланованих програмою результатів.

    статья [19,7 K], добавлен 31.01.2011

  • Економічна сутність оборотних засобів. Аналіз забезпеченості та ефективності використання оборотних коштів на підприємстві. Широкомасштабне запровадження інновацій з метою інтенсифікації сільського господарства та підвищення її економічної ефективності.

    курсовая работа [84,1 K], добавлен 26.02.2016

  • Поняття, значення, сутність та структура оборотних коштів підприємства. Чинники, що впливають на ефективність використання оборотних коштів. Методика оцінки потреби у оборотних коштах. Аналітичний метод планування, методи коефіцієнтів та прямого рахунку.

    курсовая работа [405,5 K], добавлен 10.06.2014

  • Взаємодія попиту і пропозиції в умовах існування на ринку декількох продавців і покупців. Модель поведінки споживача, що формує попит за певних переваг і наявного бюджету. Вибір оптимальної комбінації виробничих ресурсів при заданих цінах і технології.

    курсовая работа [577,3 K], добавлен 26.11.2013

  • Необхідність планування діяльності підприємства. Аналіз основних техніко-економічних показників ТОВ "Нейл". Основні проблеми методології планування діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання. Аналіз системи менеджменту на підприємстві.

    курсовая работа [378,9 K], добавлен 06.02.2012

  • Сутність і призначення бюджету, вплив на економічний та соціальний розвиток суспільства через фінансування пріоритетних сфер та напрямів вкладень коштів. Видатки бюджету залежно від розподілу функцій між державою й органами місцевого самоврядування.

    контрольная работа [277,0 K], добавлен 27.11.2013

  • Капітал підприємства: суть, значення, джерела формування. Аналіз комплексу методів управління процесами розподілу й ефективного використання фінансових ресурсів. Оцінка джерел власного і позичкового капіталу акціонерного товариства за рахунок планування.

    дипломная работа [693,1 K], добавлен 20.01.2011

  • Загальне ознайомлення з ПП "Анро-Тера". Організація техніко-економічного прогнозування на підприємстві. Планування виробництва, збуту і собівартості. Планування матеріально-технічного забезпечення та фінансів. Планування праці і заробітної плати.

    отчет по практике [67,3 K], добавлен 15.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.