Впровадження стратегічних змін в управлінні фінансів Кам’янець-Подільської міської ради, через запровадження планування міського бюджету за програмно-цільовим методом
Пропозиція щодо запровадження програмно-цільового методу або бюджетування орієнтоване на результат в умовах недостатності фінансових ресурсів в Україні. Аналіз діючої традиційної системи планування з метою ефективного використання коштів міського бюджету.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | дипломная работа |
Язык | украинский |
Дата добавления | 28.09.2010 |
Размер файла | 1,9 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
1112,54
0,00
Мета: Методичне забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників з врахуванням нових підходів до навчального процесу.
070802
Підпрограма. Методологічне забезпечення виконання освітніх програм, оптимізація навчально-виховного процесу. (тис. грн.)
320,50
320,50
0,00
349,10
349,10
0,00
378,77
378,77
0,00
404,91
404,91
0,00
Показники виконання:
загальна кількість ІМЦ, од.
1
1
1
1
1
1
1
1
кількість ставок працівників інформаційно-методичного центру (ІМЦ ) , ст.
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
кількість закладів освіти на 1 працівника ІМЦ, од.
2
2
2
2
2
2
2
2
кількість підготовлених рекомендацій, од.
16
16
16
16
16
16
16
16
кількість здійснених перевірок якості проведення уроків, од.
139
139
140
140
130
130
130
130
видатки на 1 працівника ІМЦ в місяць, грн.
1533,00
1533,00
1550,00
1550,00
1600,00
1600,00
1600,00
1600,00
Кількість проведених:
семінарів
65
65
60
60
55
55
60
60
тренінгів
16
16
10
10
18
18
20
20
засідань молодого вчителя
25
25
25
25
18
18
16
16
методичних об"єднань
58
58
56
56
58
58
60
60
конкурсів педпрацівників
6
6
6
6
4
4
8
8
виданих методичних матеріалів
25
25
30
30
30
30
30
30
педпрактик
2
2
4
4
2
2
3
3
атестацій
1
1
1
1
1
1
1
1
тематичних перевірок
6
6
6
6
6
6
6
6
Кількість підготовлених навчальних програм
4
4
10
10
10
10
11
11
Кількість розроблених нових методик
2
2
4
4
3
3
4
4
Кількість відвіданих загальноосвітніх навчальних закладів (дошкільних навчальних закладів та інших закладів освіти)
6
6
6
6
6
6
6
6
Кількість проведених методичних заходів на одного працівника
16
16
12
12
10
10
10
10
% переможців педпрацівників від загальної кількості педпрацівників
15,00
15,00
10,00
10,00
13,00
13,00
14,00
14,00
% відвіданих навчальних закладів працівниками - методистами у відношенні до всіх навчальних закладів міста
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
% вчителів- методистів від загальної кількості педпрацівників
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
% старших викладачів від загальної кількості педпрацівників
2,20
2,20
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
% вчителів із званнями від загальної кількості педпрацівників
4,20
4,20
4,50
4,50
4,40
4,40
4,20
4,20
% вчителів, що мають вищу, середню освіту до загальної кількості педпрацівників
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
95,00
% вчителів, яким встановлена вища категорія до загальної кількості педпрацівників
9,60
9,60
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
070804
Підпрограма. Бухгалтерський та фінансовий облік установ, що здійснюють освітні програми (тис. грн.)
539,00
539,00
0,00
610,10
610,10
0,00
661,96
661,96
0,00
707,63
707,63
0,00
Показники виконання:
кількість ставок працівників ЦБ, од.
31,00
31,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
кількість закладів освіти, од.
47
47
47
47
47
47
47
47
кількість особових рахунків, од.
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
кількість особових рахунків на одного бухгалтера, од.
300,00
300
300,00
300
300,00
300
300,00
300
кількість установ на одного бухгалтера, од.
2,00
2
2,00
2
2,00
2
2,00
2
070805
Програма. Господарське обслуговування закладів, що здійснюють освітні програми. (тис. грн.)
590,06
537,60
52,46
656,20
631,20
25,00
711,98
684,85
27,13
761,10
732,11
29,00
Мета: Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією обладнання, електромереж, сантехнічних мереж, інженерних споруд та приміщень закладів, що здійснюють освітні програми.
Показники виконання:
Кількість працівників зайнятих у господарському обслуговуванні, осіб
30
30
31
31
31
31
31
31
кількість господарських груп, од.
1
1
1
1
1
1
1
1
кількість закладів , які обслуговуються господарською групою, од.
44
44
44
44
44
44
44
44
кількість заявок за період, од.
749
749
820
820
850
850
920
920
кількість заявок, які обслуговуються 1 працівником, од.
68
68
95
95
98
98
100
100
частка виконаних заявок до загальної кількості заявок за період, %
100,00
100
100,00
100
100,00
100
100,00
100
Кількість одиниць автотранспорту
2
2
2
2
3
3
3
3
Площа приміщень, що обслуговується, тис. кв.м.
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
Кількість працівників залучених до надання послуг по ремонту закладів освіти
11
11
14
14
15
15
16
16
Кількість відремонтованих приміщень, од.
13
13
14
14
15
15
15
15
Кількість відремонтованого обладнання, од.
128
128
128
128
130
130
130
130
Площа відремонтованих приміщень, тис. кв.м.
39,00
39,00
43,00
43,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Кількість встановлених лічильників обліку енергоносіїв, од. (тепл. / водян.)
1 / 8
1 / 8
2 / 10
2 / 10
2 / 10
2 / 10
2 / 10
2 / 10
Кількість відремонтованих лічильників обліку, од. (тепл. / водян.)
29 / 10
29 / 10
29 / 14
29 / 14
29 / 15
29 / 15
29 / 15
29 / 15
Кількість перевірок установ освіти по енергозбереженню
44
44
44
44
44
44
44
44
Кількість проведених занять по техніці безпеки од.
76
76
88
88
88
88
88
88
Витрати на обслуговування 1 установи освіти, грн.
12218,00
12218,00
14345,00
14345,00
14500,00
14500,00
14500,00
14500,00
Вартість встановлення одного лічильника, грн. (тепл./ вод./ електр.)
3000/200/ 300
3000/200/ 300
3000/200/ 300
3000/200/ 300
3000/200/ 300
3000/200/ 300
3000/200/ 300
3000/200/ 300
Середня вартість ремонту одного лічильника, грн. (тепл. / водян)
800/50
800/50
800/50
800/50
800/50
800/50
800/50
800/50
Вартість ремонту 1 м. кв. площі приміщення (даху), грн.
32,00
32
33,00
33
34,00
34
35,00
35
Вартість витрат по господарському обслуговуваннню 1 м.кв. загальної площі освітніх закладів, грн.
4,41
4,41
5,17
5,17
5,61
5,61
6,00
6,00
% готовності приміщень до експлуатації (питома вага приміщень, які повністю готові до експлуатації до загальної кількості приміщень)
100,00
100
100,00
100
100,00
100
100,00
100
070806
Програма. Професійна підготовка учнів. (тис. грн.)
408,98
393,90
15,08
486,50
462,10
24,40
527,85
501,38
26,47
564,27
535,97
28,30
Мета: Надати професійну орієнтаційну освіту дітям міста Кам"янця-Подільського.
Показники виконання:
кількість ставок, од.
32,00
32,00
33,50
33,50
35,00
35,00
35,00
35,00
кількість педпрацівників, осіб
9
9
10
10
11
11
11
11
кількість учнів охоплених навчанням в МНВК( міжшкільний навчально-виробничний комбінат), осіб
666
666
759
759
760
760
760
760
витрати на 1 учня в рік, грн.
468,00
468,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
кількість учнів , які одержали свідоцтва про здобуття кваліфікації, осіб
189,00
189
112,00
112
130,00
130
150,00
150
070808
Програма. Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким випловнюється 18 років. (тис. грн.)
9,60
9,60
0,00
24,40
24,40
0,00
26,47
26,47
0,00
28,30
28,30
0,00
Мета: Забезпечення заходів, передбачених законодавством, з опіки та піклування дітей - сиріт.
Показники виконання:
Кількість дітей, що потребують допомоги, осіб
12
12
18
18
18
18
18
18
070809
Програма. Здійснення виплати визначеної Законом України "Про реструктурізацію заборгованості з виплат, передб. ст.57 ЗУ "Про освіту". (тис.грн.)
695,93
695,93
0,00
387,50
387,50
0,00
420,44
420,44
0,00
449,45
449,45
0,00
091108
Програма. Оздоровлення та відпочинок дітей та підлітків в літній період. (тис. грн.)
70,00
70,00
0,00
96,00
96,00
0,00
104,16
104,16
0,00
111,35
111,35
0,00
Мета. Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді міста.
Показники виконання:
кількість таборів, од., в т.ч.:
22
22
22
22
22
22
22
22
оздоровчих, од.
2
2
2
2
2
2
2
2
пришкільних, од.
19
19
19
19
19
19
19
19
кількість дітей, що потребують оздоровлення, осіб
2270
2270
2500
2500
2600
2600
2800
2800
витрати на 1 дитину в рік, грн.
31,00
31,00
40,00
40,00
50,00
50,00
50,00
50,00
збільшення кількості оздоровлених дітей, %
10,00
10,00
10,00
10,00
14,00
14,00
14,00
14,00
110205
Програма. Початкова естетична та музична освіта, побудова основ естетичного та музичного виховання дітей та підлітків на базі загальноосвітнтьої школи . (тис. грн.)
903,00
903,00
0,00
905,00
670,00
235,00
981,93
726,95
254,98
1049,68
777,11
272,57
Мета: Забезпечення естетичного виховання дітей та підлітків міста, виявленння творчих талантів.
Показники виконання:
кількість шкіл естетичного виховання , од.
1
1
1
1
1
1
1
1
кількість учнів шкіл естетичного виховання, осіб
804
599
205
810
599
211
810
599
211
810
599
211
кількість педагогічних ставок, ст.
94,00
70
24
94,00
70
24
94,00
70
24
94,00
70
24
кількість педставок на 1 учня, ст.
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
витрати на 1 учня, грн.
2466,92
1507,36
959,56
2500,00
1500,00
1000,00
2500,00
1500,00
1000,00
2500,00
1500,00
1000,00
відсоток охоплення дітей естетичним вихованням, %
8,00
8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
приріст частки дітей, які прийняли участь в конкурсах та концертах, %
5,00
5,00
8,00
8,00
10,00
10,00
11,00
11,00
110206
Програма. Здійснення виплати визнач. ЗУ "Про реструктурізацію заборгованості з виплат, передб. ст.57 ЗУ "Про освіту". (тис. грн.)
23,35
23,35
0,00
19,80
19,80
0,00
21,48
21,48
0,00
22,97
22,97
0,00
130107
Програма. Навчально-тренувальна роботу в ДЮСШ. (тис. грн.)
901,90
901,90
0,00
510,90
510,90
0,00
554,33
554,33
0,00
592,58
592,58
0,00
Мета. Закладення основ фізичного та духовного здоров'я учнівської молоді, забезпечення органічного поєднання процесу фізичного виховання з інтелектуальним, духовним та естетичним вихованням. Профілактика правопорушень.
Показники виконання:
кількість учнів шкіл всього, чол.
10899
10899
10899
10899
10899
10899
10899
10899
кількість ставок тренерів, од.
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54
54,00
кількість секцій та груп в ДЮСШ, од.
137
137
137
137
137
137
137
137
Середні витрати на одного учня ДЮСШ, грн.
460,00
460,00
460,00
460,00
460,00
460,00
460
460,00
% учнів , що навчаються в ДЮСШ
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
% учнів, які зайняли призові місця на змаганнях
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Кількість штатних працівників,од.
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
84,00
Кількість дітей які займаються в ДЮСШ, всього, осіб
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
Кількість спортивних відділень,од.
11
11
11
11
12
12
12
12
Кількість учнів, які здобули юнацькі та спортивні розряди в співвідношенні до загальної кількості учнів відповідної секції, %
35
35
40
40
50
50
50
50
Збільшення кількості вихованців ДЮСША, у порівнянні з минулим роком, %
13,00
13,00
13,00
13,00
10,00
10,00
0,00
0,00
Кількість команд, які стали переможцями змагань, од у тому числі за видами спорту.
25
25
25
25
25
25
25
25
Частка учнів групи початкової підготовки, які виконали контрольний норматив та переведені на наступний навчальний рік, від загального числа, %
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100
100,00
240900
Програма. Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. (тис. грн.)
12,70
0,00
12,70
13,78
0,00
13,78
14,73
0,00
14,73
240605
Програма. Збереження природно- заповідного фонду. (тис. грн.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мета. Забезпечення функціонування зоологічного куточку в МЕНЦУМі.
Управління охорони здоров'я
20786,55
19369,30
1417,25
24791,40
23763,30
1028,10
26896,38
25780,89
1115,49
28756,84
27564,38
1192,46
010116
Програма. Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень в сфері охорони здоров"я. (тис. грн.)
0,00
0,00
0,00
87,70
87,70
0,00
95,00
95,00
0,00
100,00
100,00
0,00
Мета: Забезпечення керівництва в сфері охорони здоров"я, забезпечення процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування
Показники виконання:
кількість штатних одиниць керівників та спеціалістів, од.
3
3
3
3
3
3
3
3
080101
Програма. Загальнопрофільна медична допомога хворим дитячої та дорослої вікових груп. (тис. грн.)
10235,44
9803,80000
431,640
12233,90
12140,30
93,60
13273,78
13172,23
101,56
14189,67
14081,11
108,56
Мета: Забезпечення населення міста кваліфікованою медичною допомогою в санітарно-профілактичних закладах стаціонарного типу. Поліпшення якості надання стаціонарної допомоги та раціональне використання ліжкового фонду.
Показники виконання:
кількість установ, од.
1
1
1
1
1
1
1
1
кількість шт. од.
851,25
843,75
7,50
847,25
843,75
3,50
851,25
843,75
7,50
851,25
843,75
7,50
лікарі,шт. од.
160,25
156,25
4,00
157,75
156,25
1,50
160,25
156,25
4,00
160,25
156,25
4,00
середній медперсонал,шт. од.
357,00
354,50
2,50
355,50
354,50
1,00
357,00
354,50
2,50
357,00
354,50
2,50
молодший персонал,шт.од.
246,50
246,50
0,00
246,50
246,50
0,00
246,50
246,50
0,00
246,50
246,50
0,00
інший персонал,шт. од.
87,50
86,50
1,00
87,50
86,50
1,00
87,50
86,50
1,00
87,50
86,50
1,00
чисельність медперсоналу, в т.ч.
786
784
2
786
784
2
786
784
2
786
784
2
лікарі, осіб
141
140
1
141
140
1
141
140
1
141
140
1
середній медперсонал, осіб.
328
328
328
328
328
328
328
328
молодший персонал, осіб
239
239
239
239
239
239
239
239
інший персонал, осіб
78
77
1
78
77
1
78
77
1
78
77
1
кількість ліжок, од.
510
510
0
510
510
0
510
510
0
510
510
кількість ліжко днів, л/д
156655,00
156655
169800,00
169800
169800,00
169800
169800,00
169800
дні роботи ліжка, дн
311,00
311,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
кількість пролікованих хворих, чол.
15751
15751
16789
16789
17859
17859
18100
18100
забезпеченість ліжками на 1000 населення, од.
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
вартість 1 ліжкодня, з них:
4,16
4,16
3,74
3,74
6,00
6,00
6,00
6,00
медикаменти, грн.
2,35
2,35
2,13
2,13
4,00
4,00
4,00
4,00
харчування, грн.
1,81
1,81
1,61
1,61
2,00
2,00
2,00
2,00
кількість випадків госпіталізації на 1000 населення, од.
169,00
169,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
середня тривалість перебування 1 хворого в стаціонарі, дн
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
кількість летальних випадків на 1000 населення, од.
8,00
8,00
9,00
9,00
8,00
8,00
10,00
10,00
середня тривалість життя населення міста, роки
64,00
64,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
080209
Програма. Невідкладна медична допомога. (тис. грн.)
2530,22
2521,90
8,32
2803,60
2803,60
0,00
3041,91
3041,91
0,00
3251,80
3251,80
0,00
Мета: Надання населенню міста кваліфікованої загально-профільної, спеціалізованої кардіологічної та фельдшерсько-акушерської швидкої медичної допомоги
Показники виконання:
кількість установ, од.
1
1
1
1
1
1
1
1
кількість бригад, од.
7
7
7
7
7
7
7
7
кількість шт.од.
140,75
140,75
152,25
152,25
152,25
152,25
152,25
152,25
лікарі, шт.од.
29,00
29,00
34,25
34,25
34,25
34,25
34,25
34,25
середній медперсонал,шт. од.
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
51,00
молодший персонал,шт. од.
21,75
21,75
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
інший персонал, шт.од.
39,00
39,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
чисельність медперсоналу, в т.ч.
142
142
142
142
142
142
142
142
кількість лікарів, осіб
28
28
28
28
28
28
28
28
кількість середнього медичного персоналу, осіб
55
55
55
55
55
55
55
55
кількість молодшого медичного персоналу, осіб
22
22
22
22
22
22
22
22
інший персонал, осіб
37
37
37
37
37
37
37
37
кількість виїздів, од.
34136
34136
37400
37400
33000
33000
32780
32780
число осіб, яким надана допомога, чол.
22867
22867
20100
20100
20000
20000
19439
19439
вартість 1 виклику, грн.
2,00
2,00
2,08
2,08
3,00
3,00
3,40
3,40
рівень звертання населення на станцію швидкої допомоги (або доступність) - кількість на 1000 населення
205,00
205,00
208,00
208,00
207,00
207,00
207,00
207,00
кількість викликів на одну бригаду швидкої медичної допомоги, од.
14
14
12
12
12
12
11
11
час доїзду бригади до місця виклику, хв
15
15
15
15
15
15
15
15
080300
Програма. Первинна лікувально-профілактична допомога населенню. (тис. грн.)
6049,39
5594,10
455,29
7654,10
7152,10
502,00
8304,70
7760,03
544,67
8877,72
8295,47
582,25
Мета: Забезпечення збереження здоров"я населення, надання медичної допомоги при амбулаторному лікуванні.
Завдання 1. Забезпечити надання дорослому населенню міста первинної лікувальної медичної допомоги в закладах амбулаторно-поліклінічної служби та вдома
Завдання 2. Забезпечити надання дитячому населенню міста первинної медичної і профілактичної допомоги
Завдання 3. Забезпечити безкоштовним харчуванням пільгову категорію дитячого населення
Завдання 4. Надати сім'ям міста профілактичні, діагностичні та лікувально-оздоровчі послуги у відділеннях сімейної медицини
Показники виконання:
кількість закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), од.
2
2
2
2
2
2
2
2
кількість дільниць, од.
64
64
61
61
61
61
61
61
кількість шт.од.
606,00
562,50
43,50
606,25
562,75
43,50
606,25
562,75
43,50
606,25
562,75
43,50
лікарі, шт.од.
189,75
177,75
12,00
189,75
177,75
12,00
189,75
177,75
12,00
189,75
177,75
12,00
середній медперсонал, шт.од.
291,25
270,25
21,00
291,25
270,25
21,00
291,25
270,25
21,00
291,25
270,25
21,00
молодший персонал, шт.од.
83,50
76,50
7,00
83,50
76,50
7,00
83,50
76,50
7,00
83,50
76,50
7,00
інший персонал,шт.од.
41,50
38,00
3,50
41,75
38,25
3,50
41,75
38,25
3,50
41,75
38,25
3,50
чисельність медперсоналу, в т.ч.
609
575
34
609
575
34
609
575
34
609
575
34
кількість лікарів, осіб
210
196
14
210
196
14
210
196
14
210
196
14
кількість середнього медичного персоналу, осіб
291
277
14
291
277
14
291
277
14
291
277
14
кількість молодшого медичного персоналу, осіб
74
71
3
74
71
3
74
71
3
74
71
3
інший персонал, осіб
34
31
3
34
31
3
34
31
3
34
31
3
в тому числі кількість дільничних лікарів, осіб
64
64
61
61
61
61
61
61
кількість населення, закріпленого за закладами ПМСД міста, осіб
99120
99120
100600
100600
101800
101800
103400
103400
кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні та отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах, осіб
18224
18224
24038
24038
18000
18000
18000
18000
кількість відвідувань в поліклініці, тис.од.
1030
1030
1000
1000
935
935
939
939
кількість відвідувань вдома, од.
85483
85483
86795
86795
87746
87746
88021
88021
кількість профілактичних оглядів, в т.ч.:, од.
107651
107651
109744
109744
110859
110859
111958
111958
підлітків у віці 15-17 років
50498
50498
56594
56594
58445
58445
59497
59497
населення, оглянуте в порядку періодичних оглядів
917640
917640
920640
920640
921130
921130
937600
937600
вартість одного амбулаторного відвідування, грн.
0,13
0,13
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
середня вартість 1 ліжко/дня денного стаціонару, грн.
0,55
0,55
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
кількість ліжко-днів денного стаціонару, од.
32000
32000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
кількість профілактичних щеплень, шт.
19230
19230
20440
20440
20960
20960
21120
21120
% первинного виходу на інвалідність
0,28
0,28
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
% виходу диспансерних хворих на інвалідність
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
080500
Програма. Надання загальної та спеціалізованої медичної стоматологічної допомоги насепленню всіх вікових груп. (тис. грн.)
1327,43
811,20
516,23
1292,30
867,70
424,60
1402,15
941,45
460,69
1498,89
1006,41
492,48
Мета: Зниження стоматологічної захворюваності населення шляхом удосконалення надання стоматологічної допомоги та впровадження профілактики стоматологічних захворювань.
Завдання 1. Забезпечити надання планової лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги населенню міста
Завдання 2. Забезпечити зубне протезування пільговій категорії населення
Показники виконання:
кількість дитячого та дорослого населення міста закріпленого за лікарнею, тис.чол.
99120
99120
99120
99120
99120
99120
99120
99120
кількість шт. од.:
139,00
75,00
64,00
142,50
76,50
66,00
140,50
76,50
64,00
140,50
76,50
64,00
лікарі, шт.од.
52,00
33,25
18,75
54,50
33,75
20,75
52,50
33,75
18,75
52,50
33,75
18,75
середній медперсонал, шт.од.
54,75
26,50
28,25
55,25
27,00
28,25
55,25
27,00
28,25
55,25
27,00
28,25
молодший персонал,шт.од.
14,50
9,00
5,50
15,00
9,50
5,50
15,00
9,50
5,50
15,00
9,50
5,50
інший персонал,шт. од.
17,75
6,25
11,50
17,75
6,25
11,50
17,75
6,25
11,50
17,75
6,25
11,50
чисельність медперсоналу, в т.ч.:
138
85
53
138
85
53
138
85
53
138
85
53
кількість лікарів, осіб
56
38
18
56
38
18
56
38
18
56
38
18
кількість середнього медичного персоналу, осіб
58
29
29
58
29
29
58
29
29
58
29
29
кількість молодшого медичного персоналу, осіб
12
9
3
12
9
3
12
9
3
12
9
3
інший персонал, осіб
12
9
3
12
9
3
12
9
3
12
9
3
кількість відвідувань, тис.од.
110,00
90,00
20,00
111,00
90,00
21,00
112,00
91,00
21,00
112,00
91,00
21,00
середня вартість 1 відвідування, грн.
0,56
0,11
0,45
0,61
0,11
0,50
0,72
0,17
0,55
0,80
0,20
0,60
кількість пільговиків, осіб
425
425
432
432
440
440
400
400
планова санація, осіб
42594
42594
43800
43800
Подобные документы
Графік очікуваних надходжень коштів. Планування бюджету фірми. Виробничий план. Кошторис прямих витрат на оплату праці. Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства. Аналіз показників ліквідності підприємства.
курсовая работа [101,2 K], добавлен 22.06.2007Сутність макроекономічного планування та його завдання, суб'єкти та об'єкти, основні форми планування. Державні замовлення та державні контракти. Програмно-цільове планування, розробка цільових комплексних програм вирішення соціально-економічних проблем.
реферат [29,8 K], добавлен 11.05.2010Характеристика особливостей програмно-цільового методу, в основі якого лежить механізм формування комплексу програм і підпрограм, на виконання кожної виділяються ресурси місцевого бюджету, необхідні для досягнення запланованих програмою результатів.
статья [19,7 K], добавлен 31.01.2011Економічна сутність оборотних засобів. Аналіз забезпеченості та ефективності використання оборотних коштів на підприємстві. Широкомасштабне запровадження інновацій з метою інтенсифікації сільського господарства та підвищення її економічної ефективності.
курсовая работа [84,1 K], добавлен 26.02.2016Поняття, значення, сутність та структура оборотних коштів підприємства. Чинники, що впливають на ефективність використання оборотних коштів. Методика оцінки потреби у оборотних коштах. Аналітичний метод планування, методи коефіцієнтів та прямого рахунку.
курсовая работа [405,5 K], добавлен 10.06.2014Взаємодія попиту і пропозиції в умовах існування на ринку декількох продавців і покупців. Модель поведінки споживача, що формує попит за певних переваг і наявного бюджету. Вибір оптимальної комбінації виробничих ресурсів при заданих цінах і технології.
курсовая работа [577,3 K], добавлен 26.11.2013Необхідність планування діяльності підприємства. Аналіз основних техніко-економічних показників ТОВ "Нейл". Основні проблеми методології планування діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання. Аналіз системи менеджменту на підприємстві.
курсовая работа [378,9 K], добавлен 06.02.2012Сутність і призначення бюджету, вплив на економічний та соціальний розвиток суспільства через фінансування пріоритетних сфер та напрямів вкладень коштів. Видатки бюджету залежно від розподілу функцій між державою й органами місцевого самоврядування.
контрольная работа [277,0 K], добавлен 27.11.2013Капітал підприємства: суть, значення, джерела формування. Аналіз комплексу методів управління процесами розподілу й ефективного використання фінансових ресурсів. Оцінка джерел власного і позичкового капіталу акціонерного товариства за рахунок планування.
дипломная работа [693,1 K], добавлен 20.01.2011Загальне ознайомлення з ПП "Анро-Тера". Організація техніко-економічного прогнозування на підприємстві. Планування виробництва, збуту і собівартості. Планування матеріально-технічного забезпечення та фінансів. Планування праці і заробітної плати.
отчет по практике [67,3 K], добавлен 15.09.2010